出納工作總結

          時間:2022-08-01 14:31:39 工作總結 我要投稿

          出納工作總結【薦】

            總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,讓我們一起來學習寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的出納工作總結,希望對大家有所幫助。

          出納工作總結【薦】

          出納工作總結1

            時間很快,轉眼五個月過去了,在這五個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都對我的職業生涯有必不可少的幫助,

            回顧五個月來的出納工作,由于經驗不足,最初的時候總是出現很多錯誤,由于有很多業務都沒有接觸過,導致在第一個月自己和工作都很混亂。之前在一個小單位里兼顧過一些出納工作,在學校里主要也是學財務的,以為會很好做,紙上談兵,真的實際接觸操作才知道,自己之前學到的接觸的都是皮毛。出納工作看似簡單,其實也沒那么容易,但是在單位領導和同事的幫助下,慢慢的開始熟悉積累,到現在可以獨立完成出納工作,五個月的崗位實戰練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

            在這期間,我的基本工作如下:

            1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票、承兌、保函等的收付業務

            2、登記現金和銀行存款流水賬,及時核對銀行存款和庫存現金,每周二、五上報資金情況表等

            3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表

            4、每日告知合同部設備收款情況、服務部備件收款情況、并在合同部和服務部分別在收款登記表上登記;及時把設備款項登記在財務部的銷售合同執行表上

            5、據總經理的審批簽字后的匯款申請單付款,并將付款底聯付復印好傳真至供貨商處,然后在相應的供貨合同上做好登記

            6、每月x日做好耽誤職工的工資、臺數獎金等地明細核算、發放登記、統計等

            7、電話費、水電費的繳納

            8、相關合同會計審核無誤后,對應歸檔

            9、協助會計和相關部門工作,及完成會計交待的工作等

            在豐電的這五個月就我本人來說有很多的成長,但就我本人自身來說。這是我人生的一個大的轉折點,是我職業生涯的領航。能來豐電上班應該說我很幸運,我學歷不高,業務水平差不多就是一張白紙,除了熱情和積極地工作態度我沒有其他的優勢,所以真的很感謝單位領導,是你們信任我,鼓勵我,讓我從一個只會填寫支票的“出納”到現在可以辦理銀行各種業務,報銷業務,合同管理業務??一個出色的出納員。我知道五個月不算短,我所接觸的東西,做的事情工作還很單一,還有很多業務我還不會,但是我會繼續努力學習和工作的,做好出納工作是我的第一目標。我還會更努力的不斷去提高自己的業務水平和專業技能,并恪守會計出納的職業道德,嚴格要求自己,實現自己會計師夢想。

            實現自己的人生價值。

            在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

          出納工作總結2

            在我20xx年x月畢業之時,有幸進入了公司從事出納工作,在公司同仁的關心幫助下,較好地完成各項工作任務。

            現將我近來工作情況總結如下:

            一、做好出納日常工作:

            1、堅持財務手續,嚴格審核,對不符手續的憑證不付款。支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

            2、認真辦理提取和保管現金,完成支付手續。做好庫存現金的管理。

            3、辦理銀行開戶工作,管理好支付密碼器、支票、轉賬支票。

            4、管理和使用好各種印章。

            5、對支出的憑證認真核對,并及時記帳。

            6、井然有序地完成了職工工資發放工作。

            7、每月按時辦理公司按揭款款項。

            8、月底做好會計對帳、現金盤點,進行帳務核對,做到帳實相符。確實做到日清月結。

            9、認真完成公司領導臨時交辦的其他工作。

            二、其他工作情況:

            1、嚴格遵守公司各項規章制度,團結同事積極配合其他部門工作,及時完成工作范圍內的各項任務。

            2、搞好辦公室及會議室衛生。

            3、做好外來人員的接待工作。

            5、做好后勤保障。按照公司辦公用品標準,協助辦公室及時購買各種辦公用品,添置辦公設施,按照公司領導要求,搞好相關保障,做到節儉辦事。

            以上是我工作以來情況簡述總結,雖有一定的成績,但工作中也有很多不足之處,我將在今后工作學習中嚴格要求自己在工作中做到仔細、謹慎,多學習業務知識,掌握財務人員應該掌握的業務技能,不斷提高業務水平促使工作做得更出色,為公司的發展盡出自己的力量。

            總結中有不妥之處敬請公司領導批評指正!

          出納工作總結3

            回顧從事財務出納工作這一年以來,在總經理的正確領導下,在總部財務部門的業務指導下,在公司同事的共同學習與幫忙下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎管理,抓規范,實現了全年財務制度規范化,財務管理系統化,企業效益最大化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發揮了其在企業管理中的核心作用。現將20xx年財務工作開展狀況總結如下:

            一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況

            透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,各項指標與年初所簽訂職責狀的比較,分析差異,查找原因,做到指標有針對,落實有監管。為總經理的決策帶給可靠數字依據。

            二、以資金管理為契機,不斷增強預算管理意識

            近年來,隨著企業精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,零星購置先審批等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用,一律不予報銷。

            在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規定了借款務必于發生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的用心作用。

            三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平

            隨著我公司業務量的增大,工作的側重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真總結經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。

            透過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業財會人員的工作要求,進一步激發了干好財務工作的主動性與用心性。

            四、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高

            隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,公司為加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實,制定了職責狀考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,將內控與內審相結合。

            在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量。遵紀守法,實事求是的體現財務經營成果,做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

            五、用心參與企業經營管理,搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點

            隨著財務管理職能的日益顯現,財務管理參與到企業管理的方方面面,這其中包括存貨的盤點等,加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作,確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

            六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

            為加強對資金的統一歸口管理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險,為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。嚴格執行現金管理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。

            七、20xx年財務工作計劃

            為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

            (一)根據公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作,根據數字查找經營環節存在的問題,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

            (二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道,經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化職責制的制定與落實,在增大銷售的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬,完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,圍繞盤活資產,嚴格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業資產周轉速度。

            (三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高管理水平。企業越發展進步,財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎管理工作,為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

            總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,透過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”!

          出納工作總結4

            一、失誤、缺點

            1、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”

            二、出納職責

            在這期間,我因在財務上做如下具體工作。

            1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

            2、支付每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

            3、每日核對現金庫存,并填報當日資金日報,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

            4、開立公司需要的一般賬戶,變更公司基本賬戶

            5、管理及開具各種支票及相關票據及現金收付業務

            6、企業日常經營業務的賬務處理

            知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

            三、今后努力的方向

            作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

            一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

            二.學會制訂本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用.。

            三.出納人員要恪守良好的職業道德。

            四.出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

            1、我要進行房地產業務與財務知識的不斷學習與實踐,吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發展步伐。發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

            2、以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

            3、在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

          出納工作總結5

            我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡單,但因要接觸大量的錢、票據等重要物品,我需要具備的是專心、用心、細心,才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的幫助和關心,讓我清楚的認識到我工作的不足,從而也學到很多,使我在工作方面得到很大的提升,對出納工作做出如下總結:

            一、完成的工作

            1、辦理日常現金支付和銀行結算業務;

            2、登記現金日記賬和銀行日記賬;

            3、保管庫存現金和各類有價證券;

            4、保管財務印章和空白支票;

            5、高效使用資金,合理選擇銀行理財,力爭實現資金效益最大化,加大承兌匯票使用力度,截止1-10月理財和貼息為企業創效121.67萬元;

            6、保障資金安全;

            7、做好資金每日一報,讓領導了解資金狀況方便合理調度資金。

            二、存在的問題

            1、對出納崗位職責認識不足;

            2、工作素養亟待提升;

            三、解決方法

            1、認真履行崗位職責,對照職責認真開展工作;

            2、加強理論學習,進一步提高業務水平,通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事,增強分析問題、解決問題的能力;

            3、要熱愛出納工作,有嚴謹細致的工作作風和良好的職業習慣;

            四、明年工作目標

            1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用,爭取明年資金創效120萬元;

          出納工作總結6

            在xxx院領導的支持下,在同事們的幫助下,本人努力提高黨性修養,強化宗旨意識和服務理念,立足本職崗位,顧大局,重操行,抓工作,講學習,嚴守紀律底線,熱心服務廣大員工,全面完成了20xx年度的各項任務。

            一、思想方面:

            認真學習貫徹科學發展觀以及省委八屆十次黨代會精神,積極參加“講黨性修養樹良好作風促科學發展”主題活動。利用參加民主生活會,撰寫思想報告等形式,對照自身存在的問題,深刻剖析思想根源,積極查擺問題,認真開展批評與自我批評。通過學習,達到了“提高素質,改變形象,推動工作”的目的。

            二、工作方面:

            認真履行出納,恪盡職守,,團結同志,嚴守紀律,踏實工作,受到了領導和同事們的好評。

            (一)積極開展日常財務管理工作。作為財務戰線的一名“新兵”,本人始終以“小學生”的心態嚴格要求自己,虛心學習,不恥下問。工作耐心細致,服務熱情主動,收付一絲不茍,編表有條不紊,記賬有板有眼,工作任勞任怨,克服了孩子年齡小,學習壓力大,工作任務重等困難,順利完成了年初預算,年終決算,催收租金,申報經費,保障開支等常規性財務工作。由于工作細致,全年未發生現金收付差錯。

            (二)嚴格遵守財經紀律和結算管理規定。年初,本人認真學習財經法規,參與完善全院的財務規章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手,嚴格收付程序,細化報賬流程,審核票據真偽,防范稅務風險,堅持“日清月結”。“看好錢袋子記好賬本子緊把收付關”。嚴格執行資金預算管理制度,不擠占、不挪用,保證專款專用。月底,開展自查“回頭看”活動,不留問題“死角”。全年未發生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。

            (三)加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯系。本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付,對全院的正常運轉關系重大,社會統籌費用能否按時繳納,與職工的切身利益息息相關。本人不辭辛苦,不厭其煩,夙興夜寐,風雨無阻,經常在省財政廳、省中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波,申領經費,上報資料,核對資金,精打細算,保證支付,順利完成了全年的各項工作。

            (四)做好其他份內事務。本部門除了負責財務工作,還分管本單位的資產管理,人事管理,年審,醫保、公積金核算、年檢,收取水電費等其他具體而繁瑣的業務。本人積極協助主管會計開展工作,加班加點,不講條件,不計報酬,勇挑重擔,把工作當成歷練人生的舞臺,努力把自己鍛煉成業務過硬技能嫻熟敬業勤勉的復合型人才。

            三、學習方面:

            一年來,本人努力學習新理論、新知識、新思維,認真思考新情況、新問題、新形勢,積極踐行新解放、新跨越、新崛起,在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。

            (一)努力學習理論。認真閱讀了《科學發展觀讀本》、《市場經濟基礎知識》等經典理論,對中國特色社會主義理論體系,機關技能,當代經濟與世情、國情、省情等知識有了更全面的了解。

            (二)不斷豐富法律知識。系統學習了《會計法》、《會計基礎工作規范》、《現金管理暫行條例》等財經法規,增強了自身法律意識,真正達到了運用法律依法行政、溝通思想、理順工作、維護正義、實現和諧、謀求發展的目的。

            (三)繼續提高業務水平。下半年,參加了財務知識培訓班,通過了會計人員從業資格考試順利取得了上崗資格。此外,通過學習技術和培養閱讀習慣,操作水平和文字表達能力也得到了長足進步。

          出納工作總結7

            回首20年的工作,物業財務出納向規范管理合理調配又向前跨了一步,完成了物業公司與的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作總結如下:

            一、物業公司與的財務分賬

            從20年月份開始,根據集團財務中心的要求,完成世家軒與物業管理公司的分賬處理工作,開設世家軒金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。

            二、物業公司管理臺賬體系的建立

            根據集團財務中心的統一要求,結合物業公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,制定了物業公司的管理臺賬體系(物業公司及)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發揮了財務管理的作用。

            三、物業公司財務制度的制定

            在集團財務中心的統一指導下,制定了物業公司的財務制度體系。包括《物業財務制度》、《物業管理臺賬核算辦法》、《物業財務付款管理辦法》、《物業付款審批權限的規定》、《物業財務部部門職責》、《集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的財務運作流程,使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定,從根本上進行了一次大的提升。

            四、財務管理模式的轉變

            物業公司財務管理模式的轉變物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后,根據集團財務中心的要求,物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發,為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行,作出了具體的工作事項互相協調配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業公司財務工作的規范性、準確性,提高財務工作效率。

            五、完成目標工作

            配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從月份開始,共收樓140戶,收樓費用149。33萬;從月份開始,重點加強管理費的催繳工作,—月共追繳了管理費萬,收費率比上半年大大的提高。

            六、完成財務部門的數據錄入

            一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導,進行催繳工作。

            監控的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規范,大大提高了工作效率。

            七、20年財務出納工作思路

            1、建立物業公司的成本庫。根據物業公司和的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

            2、進一步加強對收費的管理力度,徹底清理欠費情況,把一期的收費率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,包括水費、有線電視開通費的返還部分,代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

            3、從管理的角度,對的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算,對于一些經營費用也應該合理的分攤,真實的反映的經營成果。

            一份汗水一份收獲,物業公司全體員工在20年工作中雖然取得了一定的成績,但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象,這直接制約著企業向前邁進的步伐。20年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延,向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理,反對內耗,提倡團隊高效協作,把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢,有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標,始終站在提升服務品質的高度,使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進,帶出一支精簡、高效的服務團隊。

          出納工作總結8

            轉眼間,20xx年上半年就過去了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:

            一、前期財務工作總結

            對于企業來說,能力往往是超越知識的,物業管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

            第一階段(20xx—20xx年)

            20xx畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法。在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通能力,物業管理中大多是一些細小瑣碎的事,協調好了大事化孝小事化了,協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法,積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

            “勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容,建立了各種收費臺賬的模版,同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》,并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

            第二階段(20xx年—20xx年):發展階段

            這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的“VILLA”管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

            第三階段(20xx—現在),不斷提升階段

            20xx年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

            20xx年底我由出納崗位轉為會計,負責雪梨澳鄉和VILLA管理處的主管會計工作,同時兼工資發放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整,工資發放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。

            二、主要經驗和收獲

            在金網絡工作的'六年多時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

            (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位;

            (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態;

            (三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

            (四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;

            (五)只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

            三、確立工作目標,加強協作

            財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

            1、做好財務工作計劃,以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常@方案。范。文。庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

            2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。

            3、積極參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。

            以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。

          出納工作總結9

            從倉庫的物料核算崗位到財務室做出納,已經五個月了。出納的工作看似很簡單,但由于我要接觸大量的錢、票據等重要物品,我需要具備的是專注、細心、細心,這樣才能保證工作中不會出現差錯。通過財務部同事的幫助和關心,我清楚地認識到了自己工作中的不足,從而學到了很多東西,對我的工作有了很大的提高。我對出納工作總結如下:

            一、已完成的工作

            1.處理日常現金支付和銀行結算業務;

            2.登記現金簿和銀行日記賬;

            3.保持手頭現金和各種有價證券;

            4.保管好財務印章和空白條支票;

            5.高效利用資金,合理選擇銀行理財,努力實現資金效益最大化,增加承兌匯票的使用。截至1-10月,融資和貼息已為企業創造利潤121.67萬元;

            6.確保資金安全;

            7.做好資金日報表,讓領導了解資金情況,方便合理調度資金。

            二、存在的問題

            1.對出納的工作職責缺乏了解;

            2.工作素養亟待提高;

            三、解決方案

            1、認真履行職責,認真落實控制職責工作;

            2.加強理論學習,進一步提高專業水平,通過相關專業知識的學習虛心向領導和同事請教,增強分析問題和解決問題的能力;

            3.熱愛出納工作,有嚴謹細致的工作作風和良好的職業習慣;

            四、明年的工作目標

            1.通過銀行融資,增加承兌匯票使用,爭取明年資本利得120萬元;

          出納工作總結10

            20xx年已經結束了,期間,繁忙的工作雖然帶來了很多辛苦,但更多的是收獲的喜悅。在領導和同事的幫助下,我按時按量的完成了自己的工作,其中有成績也有不足,現將自己本年工作總結如下:

            一、日常主要工作

            ①現金收入支出:收取現金能夠正確辨別錢幣真偽并核對金額及時開具發票(收據),并編制付款憑證登錄現金電子帳及日記賬;現金支出能夠堅持財務制度,嚴格審核手續(經辦人、主管、總經理簽字齊全),認真核對付款金額,及時登錄現金電子帳、日記賬,并對發票嚴格把關,對不符合財務制度的,不予付款。

            ②現金庫存管理:嚴格執行現金管理和結算制度,上下班前檢查保險柜是否上鎖,有無異常,現金卡賬號密碼嚴格保密,U盾與現金卡分別存放,定期向會計核對現金帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。不坐支現金,不公款私存,不白條抵現金,每日對總經理、財務經理進行庫存余額匯報。

            ③銀行收付款:銀行收款及時開具收據并編制憑證,登記電子帳、銀行日記賬;銀行付款嚴格核對手續,用款申請單上必須有經辦人、主管、總經理簽字,認真核對金額,有發票的認真核對名稱、開戶行等內容是否齊全完整無誤,完成付款后及時通知相關部門,并編制付款憑證,登記電子帳、銀行日記賬。

            ④銀行存款管理:根據收支業務原始憑證編制相關會計憑證,銀行電子帳及銀行日記賬,每日對賬面余額與實際金額相核對,當日業務當日完成,做到日清月結,每月根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表,發現問題及時向上級領導反映并盡快解決,確保資金安全。

            ⑤支票的管理:分銀行分別建立支票登記簿,每筆業務支票號、經辦人、摘要等詳細記錄;不簽發空白支票;收到支票或承兌時認真核對日期、收款人、大小寫、用途、密碼、蓋章、背書是否填寫齊全,是否有誤,并準確及時的做好登記。

            ⑥印鑒管理:目前公司財務章由我保存,財務章的使用嚴格按照公司財務制度要求,使用前有領導批準,使用后及時鎖入保險柜,做到了不亂蓋、私蓋,不外借。

            二、存在問題以及改進辦法

            ①剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,當我真正投入工作,才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的、片面的,出納工作不僅責任重大,而且需要大量的專業知識做后盾,而目前我的學習還不夠,專業水平也不夠高。

            ②在過去一年的工作中,雖然取得了一些成績,但在實際工作中,難免還是出現這樣那樣的小錯誤,這些小錯誤的根源就是思想上的放松,麻痹大意導致的不認真不仔細。

            三、明年工作計劃

            20xx年工作已經結束了,20xx年的工作已經有條不紊的展開,新一年的工作中,還是要再接再厲,按時按量的完成財務任務,同時還要加強學習,提高自己的專業水平,養成工作嚴肅認真的習慣,從思想上認識上仔細、謹慎起來,最大限度的避免各類錯誤的發生,同時也要加強與其他部門的溝通與合作,共同完成相關工作。

            同時,非常感謝領導和同事在工作中給我的支持和幫助,明年的工作中,我將再接再厲,為公司的發展貢獻自己的一份力量。

          出納工作總結11

            20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實的時候。

            因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。現將今年的工作做如下簡要回顧和總結:

            今年我在財務部從事出納工作,主要負責現金收付,票據印章管理,開具發票和銀行間的結算業務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握。

            在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費,堅持財務手續,嚴格審核有關原始單據,不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票和遠期支票,月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款,嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

            作為超市出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

            日常工作:

            1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

            2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

            3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

            4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

            其他工作

            1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

            2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

            回顧檢查自身存在的問題,我認為:

            1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

            2、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

            針對以上問題,今后的努力方向是:

            1、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,必須通過對理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。

            2、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

            以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發展,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。

          出納工作總結12

            20xx年過去了。在這一年中,通過領導和同事對我的幫助和關心,我清楚地認識到了自己在工作中的不足,從而學到了很多東西,使我的工作有了很大的提高。出納和后勤工作總結如下:

            一、錯誤和缺點

            1.每月與“會計”聯系核對賬目,及時發現錯誤,確保賬目與事實相符。

            2.心理調整。其實,所謂“天下難事,始于易,大事,始于細”

            3.跟蹤外圍回報。

            二、出納的職責在此期間,我做了以下具體的財務工作。

            1.嚴格按照公司的管理制度進行資金檢查,杜絕浪費和非正常開支。

            2.出納的每一筆付款(包括公共和私人借款)無論金額大小,都必須由總經理、財務經理和經辦人簽字。

            3.要建立健全現金日記賬,逐項記錄現金收支情況。核對每日現金庫存,填制當日現金流量表,做到日結、日清、賬實相符、定期盤點。

            4.必須記錄配件的銷售和維護費用。

            5.總公司銷售獎勵的現金提取和各種費用的報銷必須記錄。

            6.如果當天收到錢,必須在當天出具收據。

            7.月末及時與財務人員核對賬目。(賬實相符,賬實相符)7。1 .現金賬戶的收入和支出。7。2.工程部門收到的付款在交貨時尚未支付。7。3對外交貨和付款。

            你絕對不能用“做好出納工作。易”來形容,絕非“雕蟲小技”它是經濟工作的第一線,是財政收支的門戶,占有重要地位。

            三、今后努力的方向

            1.作為一名合格的出納,我必須具備以下基本要求:

            (1)學習、理解和掌握政策、法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

            (2)學會制定自己的崗位工作制度,發揮財務控制和監督作用。

            (3)收銀員應遵守良好的職業道德。

            (4)出納人員要有較強的安全意識,對現金、票據、各種印章進行保管。四個。良好的溝通技巧。尤其是銀行等單位的外聯溝通能力。

            2.物流作為公司的物流部門,及時準確的將貨物送達指定地點(客戶、經銷商、專賣店)并及時跟蹤周邊退貨,達到完美的物流服務。同時繼續學習和實踐物流和財務知識,吸取XX年的遺憾、不足和收獲的經驗,進一步完善自己的工作,從而更好的跟上公司的發展步伐。學習前人的長處來發現和發展自己,及時與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

            以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。我會在今后的工作和學習中不懈努力和拼搏,我的20xx年將在充實、歡樂和成功中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上“為準則。

          出納工作總結13

            隨著時間的流逝,時間到了20xx年,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己,完善自我。

            20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結;

            一、失誤、缺點

            1、每月跟"主辦會計"進行帳務核對,發現差錯及時查找,做到帳實相符

            2、心態調整。其實正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細"

            3、外圍退貨的跟蹤。

            二、出納職責在這期間,我因在財務上做如下具體工作。

            1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

            2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

            3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

            4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

            5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

            6、當日有到款,必須當日開具收款收據。

            7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發貨及到款。

            知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

            三、今后的努力方向

            1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

            一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

            二、學會制訂本職崗位工作制度,揮財務控制、監督的作用。

            三、出納人員要恪守良好的職業道德。

            四、出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

            2、物流作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取xx—xx年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

            以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學習,天天向上"(善良)為準則。

          出納工作總結14

            我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。

            首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

            其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

            一、日常工作:

            1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

            2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

            3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

            4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽才能給予支付,對不符手續的憑證不付款。

            二、其他工作

            1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

            2.完成領導交付的其他工作。

            三.回顧檢查自身存在的問題,我認為:

            一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

            二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

            加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

            綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

            企業出納工作總結 xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將今年的工作做如下簡要回顧和總結:

            今年我在財務部從事出納工作,主要負責現金收付,票據印章管理,開具發票和銀行間的結算業務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費,堅持財務手續,嚴格審核有關原始單據,不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票和遠期支票,月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款,嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

            以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發展,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。回顧一年的工作,自己感到仍有不少不足之處:

            1、只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;

            2、業務素質提高不快,對新的業務知識學的還不夠、不透;

            3、本職工作與其他同行相比還有差距,創新意識不強。

            以上是我部xx年全年的個人工作總結,向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。

          出納工作總結15

            隨著時間的推移,時間已經到了20xx年。總結一下20xx的工作,以便在20xx更好的發現自己,提升自己。

            20xx年過去了。在這一年中,通過領導和同事對我的幫助和關心,我清楚地認識到了自己在工作中的不足,從而學到了很多東西,使我的工作有了很大的提高。出納和后勤工作總結如下:

            一、錯誤和缺點

            1、每月與“主辦會計”進行會計核對,及時找出差錯,做到賬實相符。

            2、心理調整。其實俗話說的好,“世間萬事易時難,世間萬事始于小。”

            3、跟蹤外圍回報。

            二、出納的職責在此期間,我做了以下具體的財務工作。

            1、嚴格按照公司的管理制度進行資金檢查,杜絕浪費和非正常開支。

            2、出納的每一筆付款(包括公共和私人借款)無論金額大小,都必須由總經理、財務經理和經辦人簽字。

            3、要建立健全現金日記賬,逐項記錄現金收支情況。核對每日現金庫存,填制當日現金流量表,做到日結、日清、賬實相符、定期盤點。

            4、必須記錄配件的銷售和維護費用。

            5、從總公司銷售獎勵中提取現金和報銷各種費用必須有記錄。

            6、如果當天收到錢,必須在當天出具收據。

            7、月末及時與財務人員核對賬目。(賬實相符,賬實相符)

            7.1現金賬戶的收入和支出。

            7.2工程部門收到的付款在交貨時尚未支付。

            7.3對外交貨和付款。

            深知做好出納工作,絕不能用“輕松”或“小動作”來形容,它是經濟工作的第一線,是財務收支的關口,占有重要地位。

            三、今后努力的方向

            1、作為一名合格的出納,我必須具備以下基本要求:

            一是學習、理解和掌握政策、法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

            二、學會制定自己的崗位工作制度,發揮財務控制和監督作用。

            三、收銀員應遵守良好的職業道德。

            四、出納人員要有較強的安全意識,對現金、票據、各種印章進行保管。良好的溝通技巧。尤其是銀行等單位的外聯溝通能力。

            2、物流作為公司的物流部門,及時準確的將貨物送達指定地點(客戶、經銷商、專賣店)并及時跟蹤周邊退貨,達到完美的物流服務。同時繼續學習和實踐物流和財務知識,吸取xx年的遺憾、不足和收獲的經驗,進一步完善自己的工作,從而更好的跟上公司的發展步伐。學習前人的長處來發現和發展自己,及時與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

            以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。我會在今后的工作和學習中不懈努力和拼搏,我的20xx年將在充實、歡樂和成功中度過。我的座右銘是“好好學習,天天向上”(善良)。

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