財務自查自糾報告

          時間:2024-04-29 07:52:02 自查報告 我要投稿

          (精品)財務自查自糾報告14篇

            在生活中,報告與我們愈發關系密切,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編精心整理的財務自查自糾報告,歡迎大家分享。

          (精品)財務自查自糾報告14篇

            財務自查自糾報告 篇1

            公司根據貴局下發的[20xx]139號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,對深圳證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

            二、自查發現的問題及整改情況

            根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

            (一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

            (二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司

            自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鉤。

            各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

            (三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理,保證財務信息系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

            (四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定,合公司所處行業特征和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,并在財務報表附注中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

            根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,了解會計人員是否具備從業資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

            根據上述通知要求(二),自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

            根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發展,經營模式的.不斷創新,流程操作更新加快,在財務信息系統方面已加強建設和管理,公司ERP系統已升級至用友8、9、0版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應公司發展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統,利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理,固定資產請購單采用系統打印代替手工單據,極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續投入使用。

            根據上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規范要求,摘要簡明清晰、科目使用規范、合理,會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定,制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

            針對在自查中發現問題及具體整改情況如下:

            1、財務人員和機構設置基本情況

            存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

            整改措施:根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,審查各會計人員的從業資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

            整改果:未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業資格證書。

            2、會計核算基礎工作規范性情況

            存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對果簽字確認。

            整改措施:進一步明確、規范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續,從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月13號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。

            整改果:從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,后續持續監督執行。

            3、資金管理和控制情況

            存在問題:

            (1)、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2)、部分銀行存款余額調節表未復核。

            整改措施:

            (1)、明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

            (2)、監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后,對銀行存款余額調節表統一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

            整改果:

            (1)、出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

            (2)、部分銀行存款余額調節表未有專人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

            4、企業財務管理制度建設和執行情況

            存在問題:公司財務制度體系建設不完善,相關制度沒有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

            整改措施:公司依據企業會計制度,企業會計準則,企業內部控制基本規范等相關法律法規,合公司業務特點,完善相關財務管理制度,并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化,及時修訂更新相關制度。

            整改果:現已補充部分制度:如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂,進一步完善公司制度建設,并嚴格遵照執行。

            5、母公司對子公司財務管理和控制情況

            存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

            整改措施:發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度,后續對子公司檢查果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核,報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批,最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理,子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

            整改果:公司制定發布《內部審計制度》,對子公司專項檢查果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限,不斷提升財務、審計檢查工作效率,保證公司資產安全。

            三、證監局走訪提出問題及整改情況

            深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題,針對證監局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現就整改情況報告如下:

            1、關于票據管理問題

            存在問題:支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄,未有登記購買記錄。

            整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

            整改果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,并遵照執行。

            2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題

            存在問題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

            整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

            整改果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月。

            3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

            存在問題:存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

            整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》,并且已遵照執行。

            整改果:經過整改公司在20xx年12月31日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

            四、持續完善事項的長效機制和責任人

            通過此次會計基礎工作專項自查整改活動,我公司根據相關法律法規的規定合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系,建立了財務會計基礎工作規范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,并進行了認真整改,進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規和規章制度,加強與監管部門的聯系,不斷提高依法規范運作的水平。

            財務自查自糾報告 篇2

            為貫徹中小學財務管理工作專項檢查的 通知》精神,我園立即對上財務管理情況進行了認真的專項檢查,現將檢查情況報告如下:

            一、幼兒園領導高度重視

            1、幼兒園配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員2人。

            2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

            3、財務人員具會計證并有一定的專業理論素養和較強業務能力,有三年會計工作經驗,積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓,能按照財務制度的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

            4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的'性質,嚴格做到專款專用。

            二、強化幼兒園收入收費行為的管理

            嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,幼兒園有完善的經費管理制度,真正做到了專款專用。

            幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理,所有預算外收入全額上繳國庫,嚴格“執行兩條線的管理,經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

            三、加強財務支出管理

            幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

            四、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

            根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余。”

            制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

            此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視,以《關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工

            作的重要性,今后我們要更細致的規范財務基礎管理,扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

            財務自查自糾報告 篇3

            本年度,我園嚴格遵守區物價局區教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定,經區物價局區教育局審核通過。現將展宏幼兒園年財務管理自20xx查情況報告如下:

            一幼兒園領導高度重視

            幼兒園配有財務辦公室,配有專兼職財務人員人。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

            財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

            二強化幼兒園收入收費行為的管理

            嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接1受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的.收費收款票據。經過我園自查,未發現自立收費項目提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了專款專用。

            三加強財務支出管理

            幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員1和審批人員財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離相互制約相互監督。

            四加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

            根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限1資金,集中力量,加大教育教學教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

            制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置領用出2租處置報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

            五本年度收支情況:

            春季學期:幼兒入園數共xx人,學雜費總收:xx元。總xx支:xx元。結余:xx元。

            秋季學期:幼兒入園數共xx人,學雜費總收:xxx元。總xx支:xxx元。結余:xxx元。

            此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續遵照區物價局區教育局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心幼兒開心家長滿意的幼兒園。

            財務自查自糾報告 篇4

            我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

            一、財務收支情況

            在財務工作過程中,本單位嚴格按照;會計法>的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

            財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的'情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

            二、單位內部控制制度建立和執行情況

            根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了;財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

            1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

            2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

            3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

            三、固定資產管理和使用情況

            為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

            四、存在問題

            通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到;會計法>所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

            財務自查自糾報告 篇5

            由縣級以上工商行政管理部門列入經營異常名錄,通過企業信用信息公示系統向社會公示,提醒其履行公示義務;情節嚴重的,由有關主管部門依照有關法律、行政法規規定給予行政處罰;造成他人損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

            根據《企業信息公示暫行條例》第十七條有下列情形之一的,由縣級以上工商行政管理部門列入經營異常名錄,通過企業信用信息公示系統向社會公示,提醒其履行公示義務。

            情節嚴重的,由有關主管部門依照有關法律、行政法規規定給予行政處罰;造成他人損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

            (一)企業未按照本條例規定的期限公示年度報告或者未按照工商行政管理部門責令的期限公示有關企業信息的;

            (二)企業公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假的。

            被列入經營異常名錄的企業依照本條例規定履行公示義務的`,由縣級以上工商行政管理部門移出經營異常名錄。

            滿3年未依照本條例規定履行公示義務的,由國務院工商行政管理部門或者省、自治區、直轄市人民政府工商行政管理部門列入嚴重違法企業名單,并通過企業信用信息公示系統向社會公示。

            被列入嚴重違法企業名單的企業的法定代表人、負責人,3年內不得擔任其他企業的法定代表人、負責人。

            企業自被列入嚴重違法企業名單之日起滿5年未再發生第一款規定情形的,由國務院工商行政管理部門或者省、自治區、直轄市人民政府工商行政管理部門移出嚴重違法企業名單。

            財務自查自糾報告 篇6

            20xx年8月,企業逐漸對《自查報告》中列出來的難題及存在的不足開展整頓健全,逐一貫徹落實改進措施。現企業完成了各類整頓工作中,將此次重點主題活動的進行情況、自糾自查發覺的難題及整頓情況匯報以下:

            一、標準會計基本工作中重點主題活動的進行情況

            企業對標準會計基本工作中重點主題活動十分重視,主題活動的進行有機構、有方案、簡單化地開展,實際進行情況以下:

            1、20xx年6月25日,依據《通知》規定,公司成立了以老總為小組長的重點主題活動工作組,并對本次重點主題活動的項目前期干了有關布署。

            2、20xx年6月26日~8月15日,會計管理中心和各分公司會計管理中心進行了全方位、深層次的自糾自查主題活動,并對自糾自查主題活動的進行情況、自糾自查材料及自糾自查發覺的難題開展匯總剖析,出示自查自糾報告,遞交審計委員會及股東會決議。在這段時間,對自糾自查環節發覺的難題,會計管理中心和各分公司財務部依照自查自糾報告中發覺的難題,根據有關相關法律法規規定,及其各個主管機構的實施意見,逐一落實整改計劃方案,崗位職責到人。

            3、20xx年8月16日~20日,自糾自查整頓工作中工作組小組長、副處長對會計管理中心各職位及分公司會計管理中心的整頓情況以當場查驗、了解等方法開展內部定期檢查貫徹落實。

            4、20xx年8月31日,出示整改方案,遞交審計委員會和股東會決議。

            二、自糾自查難題的整頓情況

            依據整改意見,企業對《自查報告》中的難題開展了用心整頓,包含財會人員和組織機構、財務核算基本工作中、財務會計規章制度等材料:

            (一)財會人員和組織機構基本上情況

            1、財務人員的崗位具體推行按時交替,財務人員選任具體采用了逃避,但未組成書面形式規章制度。

            整頓情況:企業已修定了財務會計規章制度,確立財務人員的崗位推行按時交替,要求重要職位財務人員每2年輪崗制度;確立財務人員選任回避制度,如公司領導的家屬不可出任企業的財務會計組織責任人、財務主管工作人員。公司領導、財務會計組織責任人、財務主管工作人員的家屬不可在企業財務會計組織中出任出納工作。

            (二)財務核算基本工作中規范化情況

            1、公司電腦文件調取辦理手續未嚴苛按相對應要求申請辦理。

            整頓情況:提升了公司電腦文件調取的管理方法,制訂了《會計檔案調閱申請單》,公司電腦文件調取和打印時申請者填寫審批單,執行財務主管簽名準許辦理手續。

            (三)資金分配和操縱情況

            1、未對銀行匯票選購、銷戶開展紀錄。

            整頓情況:提升了對單據的.管理方法,財務出納已創建銀行匯票登記薄,對銀行匯票選購、銷戶開展了備案紀錄。

            (四)財務會計組織建設和實行情況

            1、企業財務會計規章制度中沒有對重特大財務會計錯漏更改制訂相對應的崗位職責追責條文。

            整頓情況:健全企業財務會計規章制度,增加了包含重特大財務會計錯漏更改以內的追責崗位職責條文。

            2、企業財務會計規章制度中暫未明確規定合并財務報表變動、會計估計變更變動的審批程序,暫未明確規定財務會計重特大錯漏更改、預計負債等或有事項、資產減值準備的確定步驟、審批程序。

            整頓情況:修定并健全了財務會計制度體系,確立了合并財務報表變動、會計估計變更變動審批程序,確立財務會計重特大錯漏更改、預計負債等或有事項、資產減值準備的確定步驟、審批程序。

            三、此次重點自糾自查主題活動工作匯報

            標準會計基本工作中是一項長期性的工作中,企業將以此次重點主題活動工作中為起始點,再次努力學習有關法律法規、政策法規和相關部門管理制度,進一步提高會計基本工作制度的觀念,再次完善和健全企業各類會計組織建設,持續提升標準運行觀念和水準,持續提升了財會人員基本能力和財務會計水準,推進本次主題活動實際效果,進一步維護保養企業及全體人員公司股東合法權益,為企業長久身心健康發展趨勢確立牢靠的基本。

            財務自查自糾報告 篇7

            為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于20xx年4月21日開始,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將情況總如下:

            一、自查過程

            自查過程分為三個階段進行。

            (一)動員部署階段(4月21日——22日)

            1、制定實施方案,成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

            2、宣傳發動。召開“財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

            3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

            (二)組織實施階段(4月23日——25日)

            1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

            2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

            3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,掌握動態、查找問題、發現典型。

            4、重點整改。總支根據督導檢查的果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

            5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

            6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要合此項工作情況進行。

            (三)分析總階段(4月26日——27日)

            1、全面總。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總和評估,并向教育局財務審計科交書面總材料。

            2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

            3、分析總。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。

            按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

            1、按照上級財務管理的有關政策和法規,農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會計報表。

            2、嚴格按財政局、教育局的'有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

            3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則,沒有挪作他用。

            4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規公示,各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

            5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

            6、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行,核算點嚴格監管各校財政資金的支出,沒有以任何形式進行私存私放。

            7、農場各中、小學都能做到帳目清晰,手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清楚。

            8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制,無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經由經辦人、證實人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、算表和其他相關材料。

            9、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

            10、作為財務核算點,嚴格按規定辦理支付各學校的帳務,能規范辦理各種支付業務和帳務處理,能及時向各學校反饋財務信息。

            二、經驗與做法

            積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學發展觀,嚴肅財經紀律,規范財經行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求,深入推進財經管理制度化、規范化、精細化,促進教育事業又好又快發展,辦好人民滿意的教育。

            1、宣傳發動,統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后,農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項檢查工作,明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“自查自糾表”認真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發現和解決存在的問題。

            2、成立專班,明確責任。

            成立武湖農場教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組:

            組長:劉斌

            成員:陳啟業陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵

            農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作責任制。總務室,財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾,發現問題及時整改。

            3、廣泛宣傳,形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個校園內,讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容,對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳,全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識,廉潔從教的行為得到增強。與此同時,各學校召開家長會廣泛聽取意見,深入了解學校工作中的不足,積極爭取家長和學生的配合,強化工作的針對性和實效性。

            4、對照要求,自查自糾

            對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容,積極開展自查自糾活動。

            三、問題及整改

            通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發現違規違紀的現象,但通過清理檢查,進一步加強了我場各學校財務規范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對各學校領導干部的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中,我們也發現,為了方便各學校報帳,在沒有違反大原則地前提下,對于較小額帳目,我們偶爾開綠燈,沒有嚴格按規定執行,造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今天將一定加以改正。

            在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規范財務管理,完善財務工作。

            財務自查自糾報告 篇8

            在司法廳召開監管安全通報會,監獄發生監管安全事故及監獄成立安全檢查小組,開展安全工作自查自糾活動之時,我財務部積極響應安全工作的號召,認真學習活動精神,從監內發生的“4、2”事件中吸取教訓,認真貫徹執行安全工作自查自糾活動,強化科內全體民警干部的安全防范意識。

            財務部認真對待安全工作自查自糾活動,組織全科民警干部學習此次活動精神,以提高科內民警對安全工作重要性的認識,同時針對自查自糾內容,結合財務部工作的特點,進行自我檢查,以求及時糾正安全生產工作中的不足及問題,并要求全體民警在進行自查自糾的同時對監獄安全工作提出意見和建議,使自查自糾活動落實到實處,不流于形式。

            在自查自糾活動中我們發現財務部的全體民警是一支各項素質較高的隊伍。在隊伍建設方面,認真執行黨的監獄工作政策,嚴格依法執法,各崗位上的民警工作事業心、責任感強,每位民警各施其職,各盡其能,認真遵守工作紀律和工作規范,提高單位時間工作效率,相互配合,相互制約,確保財務工作的正常有序,合理公正,保證監獄財產物資及經濟資料的安全,較好的履行了財務部門的各項職能。

            安全工作警鐘應當長鳴,我們每位民警的安全防范意識不應隨著安全工作自查自糾活動的'結束而逐漸減弱,我們應該深刻認識監獄安全工作面臨的嚴峻形勢,時刻保持清醒的頭腦,從各監獄系統及監內發生的安全事故中吸取教訓,總結經驗,避免僥幸心理,定期開展安全工作教育及宣傳,時刻提醒全體民警安全的重要性,從思想上強化安全意識;財務部雖然不直接從事安全生產工作,但基建辦規劃設計的監獄圍墻、禁閉室和會見樓正在動工建造,我們也應當引起重視,檢查施工現場的安全工作是否到位,以確保施工安全和監管安全,為工程的順利完工盡自己的一份責任。

            安全工作涉及到每位民警的切身利益,我們應當結合安全自查活動中的民警廉潔自律方面的檢查內容進行檢查及互查,切實充分開展安全工作自查自糾活動,我們財務部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自己的工作,熱愛自己的工作,使財務工作更好的開展。

            財務自查自糾報告 篇9

            為了進一步加強學校財務管理,規范財務行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內開展了財務自查自糾活動,具體做法如下:

            (一)動員部署

            1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開“財務規范化檢查”活動會議。會議研究“財務規范化管理”活動的開展,做到責任到人,明確要求。

            2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

            (二)組織實施

            1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

            2、重點整改。學校根據督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

            (三)分析總結

            按照上級規定,學校按要求通過深入自查,學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,做到了收入、支出全部納入中心校統一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:

            1、按照上級財務管理的有關政策和法規,學校有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。

            2、收費方面,除按照上級規定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對“九義”教育的學生,不但沒有收過任何費用,而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費及時、足額的發放到每個學生手中。

            3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因學校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相關材料。

            4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可開展工作,學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

            5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現公款私存的.現象。

            6、學校能做到帳目清晰,手續齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。

            7、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和鋪張浪費等現象。

            通過工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發現違規違紀的現象,但通過清理檢查,進一步加強了我校財務規范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。

            作為一名財務人員,在今后的工作中,我將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清,進一步規范財務管理,完善財務工作。

            財務自查自糾報告 篇10

            為貫徹橋區教育局《橋區教育系統財務管理辦法》和中心校會議的精神,加強學校財務管理,提高教育經費使用效率。我校進行了認真的自查,現將檢查情況報告如下:

            一、領導高度重視,財務人員工作認真

            1、學校沒有專門的財務辦公室,由一名教師兼職,任財務報賬員,財務資料柜1個。

            2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

            3、財務報賬員認真地學習專業理論知識,虛心地請教有經驗的專門財務人員,能按照《財務管理制度》的有關規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

            二、強化學校收費行為的管理

            1、學校嚴格執行教育主管部門公開收費項目,公開收費標準,每學期教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;三統一,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

            2、學校收入管理情況:學校收入靠財政撥款,嚴格執行收支兩條線管理,沒有私設“小金庫”的.違法行為。

            三、加強資金的管理,保證學校正常運行

            1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,嚴格執行了“收支兩條線”。

            2、學校成立了理財小組,稽核小組定期檢驗監督財務運行情況,大項支出經開會研究決定。

            四、加大固定資產管理工作力度

            1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置工作程序作了明確的規定。

            2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,并進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

            此次自查工作中學校高度重視,我校通過自查充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督力度。如發現問題,我校將及時改正并上報上級主管部門,真正做到把工作落到實處。

            財務自查自糾報告 篇11

            本人任職財務報賬員一職,負責學校財務報賬工作。多年來,本人在單位領導的正確領導下,在單位同事的大力支持和積極配合下,為單位的財務工作提供了較好的服務、完成了領導交給的各項工作任務。通過和大家一起學習、討論和評議,自我剖析如下:

            一、愛崗敬業,堅持原則,樹立良好的職業道德

            在財務工作中,自己按照市政府、市財政局以及上級主管部門的要求,堅持原則,秉公辦事、順全大局,以核算中心的財務管理為依據,遵紀守法,認真履行財務報賬員的職責,盡職盡責的工作,服從組織安排,提高業務技能,不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務,利用報賬員的優勢,給領導當好參謀,合理合法處理好一切財會業務,對職工所有報銷的單據進行認真審核,完成一年一度的財務預算及決算財務報表,定期向領導匯報財務上的資金及使用情況,并能協調好會計中心與財政各科之間的關系,計生工作中,能夠按時、保質的完成計生局、計生辦下達的各項工作任務,為單位的婦女做好婦檢、退休職工計劃生育獎勵政策的檔案及后勤等服務工作。認真測算教師績效工資。績效工資的發放一向是教師們特別關注的事情,為了做到公平、公正、按時、準確無誤。對教師們就績效工資發放中存在疑惑的地方,做好耐心解釋工作。年終做好財務預算報表、決算報表、教育經費統計報表、國用資產年度決算報表等工作。做好校務公開工作,做到公開、公正、及時。按時做好每月水、電、通訊費交費工作、做好學年初義務教育事業統計上報工作。

            二、加強政治業務學習,努力提高自身素質

            我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大。為了更好的完成領導的重托和同事的信任,更好的履行好職責,就必須不斷的學習,因此我始終把學習放在重要的位置。工作中,能夠認真執行有關的財務管理規定,履行節約、勤儉辦事。

            三、重視日常財務收支管理

            收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供求矛盾,也是單位財務管理的合法性及執行預算外收支一條線的合理性。單位預算是機關完成各項工作的任務,實現計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據,認真做好財政的收支兩條線也是財務工作的重要意義。

            四、工作中的'不足及半年來的工作體會

            由于本人擔任的是學校財務報賬員、工作上比較繁瑣,學習時間較少,財務工作中有許多不足之處,在財務上要加強財務審核力度、核算監督管理要加強。應努力做到“在學習中學習,在工作中學習”,不

            斷的學習新的知識,與時俱進,適應單位工作的需要,提升整體的工作能力。

            過去一年里,在工作中,自己注意學習吸收別人的優秀經驗,同時正確認識自身不足,注意取長補短,不斷總結經驗,從而使自己的業務能力較之過去有很大的提高;遵守學校的各項規章制度,工作中勤勤懇懇、踏踏實實,盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事,為學校的發展貢獻出自己的一份力量。

            財務自查自糾報告 篇12

            我企業積極主動機構,用心進行自糾自查,現就自糾自查工作方案以下:

            一、財務公開狀況

            在會計工作全過程中,本企業嚴苛依照《會計法》的要求,依規設定會計憑證,并確保其真正詳細,依據本企業具體產生的業務流程事宜開展財務核算、填寫會計記賬憑證、備案會計憑證、定編會計匯報。嚴格遵守相關法律法規財務法規,所產生的各類業務流程事宜均在依規設定的會計憑證上統一備案、結轉,根據國家統一的企業會計制度的要求開展財務核算,保證數據信息真正、合理。在分配開支時,分分清主次,確保基本和關鍵開支必須,既反映具體工作中必須,又考慮到資金很有可能,依據公司辦公室各類工作目標,在資金很有可能的狀況下,有享有壓,確保重點,統籌規劃,有效開支。

            二、企業內控制度規章制度創建和實行狀況

            依據本企業工作中具體,在創建并執行內部監督和操縱規章制度全過程中,制訂了《財產管理制度》。創建和健全各類規章制度的另外,有關工作人員在工作中全過程中嚴格執行這種管理制度,合理地執行了內部監督和操縱,確保了財務工作的真實有效、一致性及其企業資產的安全性,提升了對本企業資產物資供應的監管和管理方法,避免了各種各樣系統漏洞的產生,做到了下列三點規定:

            1、確立了記帳工作人員與審核工作人員、經辦人員工作人員的`崗位職責管理權限,使其互相分離出來、互相牽制,以明確職責,避免徇私舞弊,各類業務流程事宜得到井然有序開展。

            2、確立了財務公開審批程序和審核人的管理權限和義務,標準了各類資產的應用,提升了資產應用經濟效益。

            3、確立經費支出的范疇和支出規范,采用各種各樣合理對策操縱經費預算支出,避免了消耗狀況的產生。

            三、固資管理方法和應用狀況

            為了更好地提升固資管理方法和應用,在固資購買時,嚴苛依照政府采購項目程序流程開展購置,并依據相關要求,創建了帳本、賬款和商品審查規章制度,根據創建加強制度建設,財務人員對各類錢財、賬款的調整變化和估價入庫狀況立即開展紀錄、測算、體現、核查等。一方面保證帳本上所體現的相關錢財、賬款的估價入庫數同實存數一致;另一方面根據帳本紀錄和記帳憑證,會計原始憑證的核查,確保賬賬相符。無固資不入帳,公物自用以及他違反規定難題。

            四、存在的問題

            根據自糾自查,我企業在財務會計和會計工作全過程中還存有一些不夠,在執行內部監督規章制度和內控制度規章制度時,還無法徹底做到《會計法》所要求的規定,費用預算管理方案、財務報表分析規章制度、稽核制度并未不斷完善,將來要進一步健全這些方面的規章制度,推行更強有力的對策,務求將這些方面的工作中做得更強。

            財務自查自糾報告 篇13

          縣衛計局計財股:

            我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后,院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議,認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞,總結經驗找差距,并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改

            一、加強專項資金管理,及時補發所撥村室專項資金,所有撥發村室專項資金已全部發放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。

            二、加強制度管理,及時制定了院財務管理制度,“三公經費”管理制度。建立了以為組長,為副組長,、等同志組成的`“三公經費”管理領導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格操縱“三公經費”的管理制度,特別是對業務招待費的操縱。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決操縱“三公經費”下降比例。

            三、嚴肅財經紀律,標準財經手續,每張發票支出必須由經手人,證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷,每張支動身票必須認真填寫清晰五要素,即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發票必須附有明細清單作為附件。

            四、嚴格執行物價政策,成立物價管理領導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標準的規定,按進價順加20%,將原來的庫存中草藥都已下調零售價格,統統調為在進價的根底上順加20%利潤。

            五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存,進行逐筆登記,各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對,遺失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記,并建立財產臺賬,做到帳實相符。并及時登記增加,減少變動情況。

            財務自查自糾報告 篇14

            根據《XX市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

            一、健全組織,強化領導

            為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

            二、嚴格清查,不走過場

            成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

            三、認真自查,及時自糾

            按照《XX市審計局開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

            1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。

            2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的.行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

            3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

            4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

            5、認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

            6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

            7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

            8、我局根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

            通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約,嚴格控制接待標準。

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