專項整治個人自查報告(通用13篇)
時光飛逝,如梭之日,辛苦的工作已經告一段落了,回想這段時間以來的工作詳情,有收獲也有不足,是時候仔細地寫一份自查報告了。如何把自查報告做到重點突出呢?下面是小編精心整理的專項整治個人自查報告,歡迎大家分享。
專項整治個人自查報告 篇1
為進一步加強全隊黨風廉政建設,貫徹落實中共中央、國務院印發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,根據省局《關于開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現將情況匯報如下:
一、加強領導、精心組織
xx黨委高度重視此項工作,結合我隊實際情況進行了安排部署。xx黨委書記專門負責主抓整治工作,辦公室負責具體實施,xx紀委負責監督檢查,嚴格按照整治工作的要求,認真對照專項整治內容,切實把整治工作落到實處。
二、認真學習、強化教育
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實體負責人參加的集中學習會,針對專項整治內容,結合《黨政機關厲行節約反對浪費條例》進行認真對照,促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,促使大家認真思考責任賬、感情賬,提高整治工作的自覺性和積極性,切實履行《一崗雙責》。
三、自查自糾、措施到位
一是黨委書記以“第一責任人”的身份嚴格要求自己,帶領干部職工執行有關規定,充分運用批評和自我評批的有力武器認真組織開展自查自糾,根據專項整治內容逐條逐項的進行對照自查,切實將自身問題查擺到位。
二是嚴格執行《xxxxxxx》等相關經費管理規定,從源頭杜絕公款吃喝、送禮及奢侈行為的發生,未發現范圍、超標準報銷以及與相關公務無關的.費用。
三是公布舉報電話、郵箱、信箱,進一步加強廣大干部和職工的監督檢查。
四、自查自糾情況
根據各支部自查自糾情況匯總,xxx干部職工能夠認真遵守和執行整治內容的各項規定,在工作和生活中嚴格約束自已,截止目前未發現關于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等行為。
專項整治個人自查報告 篇2
為糾正醫藥購銷和醫療服務中的不正之風,切實維護廣大患者的切身利益,根據《紅安縣糾正醫藥購銷和衛生計生服務中不正之風專項治理工作實施方案》(紅衛生計生[20xx]24號)的通知要求,本院積極安排部署,扎實開展了自查自糾活動,現將情況匯報如下。
一、基本情況
(一)提高認識,強化領導。為加強專項整治工作的組織領導,成立了以院長劉軍為組長,院中層干部為成員的專項整治工作領導小組,負責組織、協調、督導、檢查、整改等各項工作。并組織全院職工召開了動員大會,使職工認識到開展此項工作的重要性,從而確保了活動的順利開展。
(二)明確職責,嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分工,緊緊圍繞工作重點,嚴格執行紀律,定期開展了督導檢查,并通過設立意見箱、發征求意見表、設舉報電話等多種方式接受社會監督,針對發現的問題,嚴格追究了相關科室和個人責任。
二、工作進展
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,印發了實施方案,對自查自糾工作作了全面部署。現將我院開展專項治理工作自查情況匯報如下:
一是發放自查自糾表。我院組織發放了治理醫藥購銷和醫療服務中突出問題工作自查自糾表56份,在自查中,加強了對財務、藥品購銷的檢查力度,認真檢查收受藥品、醫用設備、醫用耗材生產、經營企業及其營銷人員給予的財物、回扣、提成等方面的`問題。暫未發現突出問題存在。
二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求,認真組織、開展自查自糾,廣泛開展了談心活動,積極開展了服務承諾活動。
三是查找不足,制定整改措施。認真查找監管中的漏洞和薄弱環節,提出整改措施。
四是加強協調督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全長效機制各個階段工作開展情況進行了監督檢查,對措施不到位、工作不得力、消極應付甚至搞保護的,加強了督促和指導,確保各項整改措施落到實處。
三、自查情況
(一)藥品及醫用材料購銷方面
1、藥品及材料采購嚴格執行集中招標,按規定的品規和流程采購,無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規加成出售等問題,嚴格執行了藥品價格制度。
2、無個人或少數人確定本院用藥品種和規格,隨意采購未經備案藥品的現象。
3、在設備采購過程中無違反規定、違規操作,收受公司返利或變相返利、醫務人員及相關人員收受回扣的現象。
(二)醫療服務及收費方面
1、醫療服務中無濫檢查,開單提成、收受或索要“紅包”,接受醫藥生產、經營企業單位贊助的學術、外出考察等情況。
2、無為醫藥營銷人員提供用藥信息、發布虛假醫療廣告、有償轉診、科室出租承包,將醫療收入直接與個人收入掛勾等情況。
3、收費項目嚴格執行下發的收費標準,以及新型農村合作醫療限價標準,無自立項目、分解收費項目、重復計費等問題。
(三)新農合資金管理方面:嚴格執行了新農合管理制度,按標嚴把病人轉診關和入院指征,杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。
四、存在的問題
(一)在診療過程中,由于部分醫生用藥不合理,存在門診次均費用超標偏高的現象。由于有極少數醫生用藥不合理,存在門診開大處方的現象。
(二)少數醫務人員服務意識淡薄,對待病人態度生硬,影響了醫院整體形象。
(三)少數醫務人員為病人主動服務意識有待增強,影響了醫院整體形象。
(四)個別醫生法律意識不強,抵制歪風邪氣能力不夠。醫德醫風建設有待加強,服務質量有待提高,群眾看病就醫問題仍較突出。
(五)個別職工存在對病人態度冷漠,存在生、冷、硬、推現象。
(六)群眾反映報銷藥品品種應該追加,特別是治療專科藥品。
(七)還沒有實行一日清單制,費用查詢方式單一。
五、整改措施
針對自查出來的問題,采取以下整改措施:
(一)加強業務培訓。開展業務培訓,引導醫務人員合理診斷、合理治療、合理用藥,經常性開展處方點評工作,對于不合格處方,及時提出指導意見,把合理用藥處方點評納入績效管理(醫務科)。
(二)加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫德醫風“教育活動,提高服務的主動性和優質率,增強干部職工自覺抵制不正之風意識,筑牢思想道德和法紀防線(醫務科、辦公室)。
(三)申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫保積極申報增加報銷的目錄和品種,讓群眾得到實惠(合管辦)。
(四)積極采取措施增加查詢方式:因為服務對象特殊,暫不開展一日清單,開通家屬及其監護人電腦、電話查詢(收費室)。
(五)嚴格按照醫院管理制度和績效考核方案規定追究相關責任人責任,并與年度評先評優工作結合。
專項整治個人自查報告 篇3
一、基本情況:
歸州“6.15”安全生產事故發生后,公司領導非常重視,認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經理王聯勇主持召開會議,要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾,并于7月20日前將檢查情況填寫《SMS運行情況檢查表》及《日常監控報告》報安全總監審閱,所發現問題要求按SP0901和0902要求糾正。并進行了全面布署,認真進行了安全檢查,6月30日至7月1日公司總經理室會同公司安全總監、航務經理、機務經理、總經辦對公司岸基的體系各要素進行檢查,嚴格按照宜昌海事局的要求,在內部開展了自糾自查并進行了相應整改。
二、存在的問題
在這次運行情況檢查中,發現主要問題若干項,現場整改三項,限期整改二項,檢查中主要發現的問題是:
1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規定定期召開安全會議,限7月份糾正。
2、沒有按規定時間內舉行船岸聯合演習,限一周內完成。
三、整改措施
針對以上檢查出的`問題,在下步工作中,公司采取了強化措施,嚴格督促各部門按時整改,復查跟蹤整治,確保整改到位。
1、加強領導,樹立安全生產意識,強化措施,認真落實安全生產責任制和安全管理體系的要求。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產工作納入主要日程,一把手親自抓。加大了安全生產力度,認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,把安全生產工作責任制層層落實,切實做到抓實、抓細,嚴格按照上級有規定做好安全生產和安全防火工作。
2、遵章守法,加強船員技能訓練和職業道德培訓,增強領導和員工的安全生產意識和法制觀念。
3、經常檢查,認真排查整改隱患,現在公司對各船舶的安全生產檢查工作已做到經常化,制度化,規范化,在工作中主要體現在一個勤字,做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改,把一切隱患消失在萌芽中,避免和減少安全事故的發生。
4、嚴明紀律,嚴肅責任追究,嚴格控制和杜絕各類事故的發生,一旦發生事故要認真執行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任,確保國家和人民生命財產安全。
經過自查自糾,公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現象正在逐步得到糾正完善,完全滿足SMS安全管理運行要求。
專項整治個人自查報告 篇4
為了認真貫徹的文件精神,進一步加強學校食品衛生安全工作,杜絕食物中毒及食源性疾病的發生,確保師生飲食安全和身體健康,我園成立了以園長為組長,副園長為副組長,教研組、辦公室和總務處為成員的食品衛生安全領導小組,根據市教育局《關于集體用餐單位專項整治方案》中的整治項目及內容,逐項進行自查,現將自查情況總結如下:
一、加強對幼兒園食品衛生安全工作的領導
在12月25日,根據市教育局的文件精神,我園立即成立了食品衛生安全工作領導小組,建立安全工作機構,明確了園長為食品衛生安全工作的第一負責人,副園長為直接負責人,對領導小組成員進行明確分工,并制定了食品衛生安全責任追究制度,加強食品衛生安全制度的建設,落實食品安全工作責任制,做到了責任到人。
二、切實抓好園內食品衛生安全管理工作。
1、食堂衛生證件、制度齊全。我園食堂“三證”齊全,并有相關的食品衛生安全管理制度,食堂工作人員持健康證上崗,并定期體檢,定期組織食堂從業人員學習有關的衛生安全知識。
2、食堂建筑、設備與環境符合衛生標準及有關要求,設有獨立的食品原料間、粗加工間、洗消間,預進間。有防鼠、防蠅、防塵、防蟑螂、防污染等設施,通風良好,食堂肉片環境整潔,能每天清除垃圾。
3、食堂能嚴格執行“一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔”制度。刀具、砧板按生、熟嚴格分開使用;食品的存入能做到生、熟分開,避免了交叉污染。
4、食品原料的采購能嚴格執行索取食品原料供應商的《衛生許可證》和《產品衛生檢驗合格證》及做好食品入庫登記制度。并與所有的食品原料供應商簽訂食品衛生協議書,保證其食品的質量。
5、在食品制作過程中,能按照煮熟煮透的原則進行烹飪。蔬菜烹調則按照“一洗、二浸、三灼、四炒”的程序進行,沒有使用含有毒有害物質的原料加工食品。并制定了食物留樣24小時制度。
6、加強幼兒飲用奶的`監管力度,保證食品的質量,并做好飲用時的安全衛生方面的工作。
通過自查,發現我園食堂食品的購買、運輸、儲存、加工等符合衛生標準和有關要求。今后,我們將更加重視食品衛生安全工作,杜絕事故的發生,確保幼兒的身體健康。
專項整治個人自查報告 篇5
根據省局轉發《國家總局關于整治藥品流通領域違法經營行為公告》的通知我公司進行了自查,自查情況匯報如下:
一、成立自查小組
我公司成立了以企業負責人為組長、質量負責人為副組長、各部門負責人為組員的自查小組。
二、自查目的
我公司嚴格按照總局關于整治藥品流通領域違法經營行為公告的自查內容進行針對、深入、細致的自查。
三、自查時限
我公司自查小組自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日為期三天的自查。
四、自查內容
1、為他人違法經營藥品提供場所、資質證明文件、票據等條件;
我公司從20xx年6月1日起,實施新版GSP以來,一律按照GSP條款要求,對招聘的人員與資質都經過嚴格的審查,公司現在職業務員均符合從事藥品銷售的基本要求,經查我公司所有資質證明文件、場所、票據都是通過我公司在職在崗員工發放和使用,未有為他人提供場所、資質等情況發生。
2、從個人或者無《藥品生產許可證》《藥品經營許可證》的單位購進藥品;我公司嚴格按照質量管理制度,對我公司購進的藥品,從首營企業和首營品種都采取了三級審批制度,審核過程中發現不合格的一律拒絕采購,同時對有疑問的企業還必須采購的,我公司會對其進行實地考察,符合GMP或GSP規范的方可采購。經查我公司到目前未有從無資質或個人處購進任何藥品的情況發生。
3、向無合法資質的單位或者個人銷售藥品,向藥品零售企業銷售疫苗,知道或者應當知道他人從事無證經營仍為其提供藥品;我公司根據質量管理制度,對客戶單位首營企業也施行了三級審批制度,對無合法資質的、或采購超出經營范圍的一律不得銷售。我公司未經營疫苗。經查我公司未出現向個人或無資質的單位銷售藥品。
4、偽造藥品采購來源,虛構藥品銷售流向,篡改計算機系統、溫濕度監測系統數據,隱瞞真實藥品購銷存記錄、票據、憑證、數據等,藥品購銷存記錄不完整、不真實,經營行為無法追溯;我公司根據質量管理制度,對采購藥品的記錄以及銷售藥品的記錄都有計算機系統自動生成,并按日備份。
操作員需通過中文人名和獨立的密碼進入系統操作。我公司倉庫探頭布點嚴格按照GSP要求,同時溫濕度監測系統采用云端數據傳輸,做到安全可靠真實。經查我公司藥品購進可查、銷售流向可追,無篡改和記錄不清等情況發生。
5、購銷藥品時,證(許可證書)票(發票、隨貨同行票據)賬(實物賬、財務賬)貨(藥品實物)款(貨款)不能相互對應一致;藥品未入庫,設立賬外賬,藥品未納入企業質量體系管理,使用銀行個人賬戶進行業務往來等情形;
我公司嚴格按照采購操作程序與銷售操作程序,獨立使用一套計算機系統,藥品實行倉庫統一存放、養護管理。所有往來賬務都使用公司對公賬戶。藥品到貨時按收貨管理程序、驗收管理程序、入庫管理程序執行。經查藥品購銷過程中,因未付款或者未收款情況存在偶有隨貨同行單與發票未同時開具的情況,但在本月末對賬時都統一進行了發票開具。
6、將含特殊藥品復方制劑流入非法渠道,或者進行現金交易;
我公司嚴格按照特殊藥品或含特殊藥品復方制劑的管理制度,進行銷售。經查在銷售含特殊藥品復方制劑時,小數量情況下有現金交易的情況發生。對此我公司質量管理小組對藥品配送人員以及業務員進行了含特殊藥品復方制劑管理規定的培訓。同時提出凡是購買特殊藥品復方制劑的一律先打款,后發貨的銷售策略。避免了再次發生因疏忽大意造成的含特殊藥品現金交易的情況。
7、在核準地址以外的場所儲存藥品;
我公司倉庫地址位于XXXXX,總面積XXX平方,設有常溫庫XX平方、陰涼庫XX平方、冷藏庫XX立方、器械庫XX平方,完全符合我公司現有經營規模。經查未有在倉庫以外設立未經核準和注冊的藥品儲存場所。
8、未按規定對藥品儲存、運輸、進行溫濕度監測;我公司嚴格按照藥品庫存管理制度、運輸管理制度與操作流程進行藥品配送與儲存。倉庫設有溫濕度自動檢測探頭,溫濕度自動報警監測系統,對于庫區溫度進行24小時不間斷監測,發現有超出正常范圍的`及時以短信的形式通知庫管員、養護員以及質量管理員。確保及時對庫房溫濕度進行調控保證藥品儲存過程的溫濕度要求。需冷鏈運輸的藥品采用了GPS溫濕度監測系統,每5分鐘自動記錄一次數據。做到藥品在途溫度可查、到貨時對溫度驗收有據可依。保障了冷鏈藥品運輸對溫度要求的特殊性,同時制定了特殊情況的應急處置預案。經查在藥品儲存、運輸過程中都對溫濕度進行了監測,保障了藥品儲存與運輸環節的溫濕度控制。
9、擅自改變注冊地址、經營方式、經營范圍銷售藥品;我公司注冊地址與倉庫地址都是在省食品藥品監督管理局申請變更后,通過現場驗收啟用的。嚴格按照藥品經營許可證核定的經營范圍與方式進行藥品銷售。經查未有擅自改變注冊地址或倉庫地址的行為,也未有超范圍經營的情況發生。
10、向藥品零售企業、診所銷售藥品未做到開具銷售發票且隨貨同行。在OTC銷售過程中,我公司按照藥品銷售流程與操作程序進行藥品銷售。經查因藥店、診所大多為個體工商戶,應個別客戶要求未對其及時開具發票并隨貨同行。鑒于此公司質量領導小組經過討論研究決定從20xx年5月17日起,凡購貨的終端客戶單位是個體工商戶或者企業以及有限公司的一律開具專票或普票,并保持隨貨同行。
五、自查結論
我公司一直按GSP相關規定,對于公司經營發生重大變化時做了專項內審,也在定期做了全面內審。但經營過程偶有瑕疵存在,因此我公司在以后經營程中會不斷學習GSP相關業務知識與技能,采用前瞻與回顧的方式來改進質量管理能力,保障人民用藥用械的安全,為廣大人民群眾的健康奉獻一點綿薄之力,為實現偉大的中國夢添磚加瓦。
專項整治個人自查報告 篇6
按照國家食品藥品監督管理總局“關于整治醫療器械流通領域經營行為的公告”和XX市食品藥品監督管理局部署要求,我公司對醫療器械經營情況進行了自查整改,現將自查整改情況報告如下:
一、基本情況
XXX醫藥零售有限公司成立于XX年XX月,法定代表人范允慶,公司注冊地址:XX市XX區XX路西首路北,《醫療器械經營許可證》證號:XXX,營業執照注冊號(統一社會信用代碼):XXX,公司核準經營范圍;
公司現有辦公及營業用房面積xxx㎡,醫療器械倉庫面積xx㎡。公司自成立以來,始終堅持將質量和安全作為公司經營的行為準則,以“質量第一,客戶至上”為方針,認真落實《醫療器械管理條例》等法律法規,制定并嚴格執行企業質量管理制度和程序,確保了公司質量管理體系的正常和有效運行。樹立良好的企業信譽和社會形象。
二、自查整改情況
(一)組織學習,提高認識
公司組織人員認真學習了國家食品藥品監督管理總局“關于整治醫療器械流通領域經營行為的公告”, 成立了以企業負責人為組長、質量負責人為副組長、各部門負責人為組員的自查小組,充分認識這次整治活動的意義,結合公司實際制定自查整改計劃。
(二)認真自查,扎實整改
自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,公司組織了為期4天的自查整改。自查公司在醫療器械經營中存在的問題,分析產生的原因,制定整改措施,限期整改到位。
(三)自查內容
1、從事醫療器械批發業務的經營企業銷售給不具有資質的經營企業或者使用單位的;醫療器械經營企業從不具有資質的生產、經營企業購進醫療器械的。
公司是零售企業,不存在”銷售給不具有資質的經營企業或者使用單位的”情況;公司嚴格按照相關法律法規要求,制定質量管理制度,對公司購進的醫療器械,從首營企業和首營品種都采取了三級審批制度,審核過程中發現不合格的一律拒絕采購,同時對有疑問的企業還必須采購的,我公司采取其他形式進行考察。經查我公司到目前未從不具有資質的生產、經營企業購進醫療器械。
2、經營條件發生變化,不再符合醫療器械經營質量管理規范要求,未按照規定進行整改的;擅自變更經營場所或者庫房地址、擴大經營范圍或者擅自設立庫房的。
公司于20xx年xx月xx日在現地址取得《醫療器械經營許可證》,經營條件未發生變化,經營場所、倉庫地址沒有變動,經自查沒有擴大經營范圍或者擅自設立庫房的情況。
3、提供虛假資料或者采取其他欺騙手段取得《醫療器械經營許可證》的;未辦理備案或者備案時提供虛假資料的;偽造、變造、買賣、出租、出借《醫療器械經營許可證》或《醫療器械經營備案憑證》的。
公司自查小組經過自查,公司無上述情況。
4、未經許可從事第三類醫療器械經營活動的,或者《醫療器械經營許可證》有效期屆滿后未依法辦理延續、仍繼續從事醫療器械經營的經查公司無上述情況。
5、經營未取得醫療器械注冊證的第二類、第三類醫療器械的,特別是進口醫療器械境內代理商經營無證產品的。
經公司自查,公司經營的種類全部是合法的醫療器械,無經營未取得醫療器械注冊證的第二類、第三類醫療器械,特別是進口醫療器械境內代理商經營無證產品的情況。
6、經營不符合強制性標準或者不符合經注冊或者備案的.產品技術要求的醫療器械的;經營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫療器械的。
公司嚴格按照質量管理制度,對公司購進的醫療器械,從首營企業和首營品種都采取了三級審批制度,審核過程中發現不合格的一律拒絕采購,經過自查公司無上述情況。
7、經營的醫療器械的說明書、標簽不符合有關規定的;未按照醫療器械說明書和標簽標示要求運輸、貯存醫療器械的,特別是未對需要低溫、冷藏醫療器械進行全鏈條冷鏈管理的。
經自查,公司未經營醫療器械的說明書、標簽不符合有關規定的產品;公司在經營過程中嚴格按照醫療器械說明書和標簽標示要求運輸、貯存醫療器械;目前公司未經營需要低溫、冷藏的醫療器械。
8、未按規定建立并執行醫療器械進貨查驗記錄制度的;從事第二類、第三類醫療器械批發業務以及第三類醫療器械零售業務的經營企業未按規定建立并執行銷售記錄制度的。
經查公司能夠嚴格按照有關規定和公司管理制度,建立并執行醫療器械進貨查驗記錄制度。
(四)自查結論
公司一直按醫療器械管理的相關法律法規和規定規范經營,但經營過程仍有瑕疵存在,因此公司在以后經營過程中會不斷學習相關法律法規和規定,依法經營規范管理,保證醫療器械質量,保障大眾用械安全有效。
專項整治個人自查報告 篇7
根據集團公司工會轉發的《中華全國總工會辦公廳關于加強基層工會經費收支管理的'通知》精神和要求,材料公司工會認真開展了工會經費管理自查工作。現將自查情況報告如下。
一、認真學習宣傳,提高思想認識。
材料公司工會自20xx年9月22日開展工會經費管理自查工作。工會辦公室組織工會財務管理人員,認真學習宣傳和貫徹落實工會財務管理工作的新規定,不斷提高財務人員業務能力和管理水平,確保工作不走形式,不走過場。
二、完善工會經費管理制度,加強內部管理控制。
1、材料公司工會成立以來,結合《工會法》和企業實際,制定了相關財務規章制度,并不斷完善。通過建立健全《材料公司工會經費審查委員會工作條例》、《材料公司工會財務管理規定》、《材料公司工會經費管理規定》、《材料公司工會會費管理規定》、《材料公司幫扶救助專項資金使用管理規定》等各項規章制度,進一步規范了工會經費管理工作。
2、材料公司工會經費審查委員會每年都按照規定對工會經費進行年度審計,監督工會經費管理工作。材料公司工會經費審查委員會認為公司工會在財務管理及會員繳納會費等方面,能夠認真執行國家的財經紀律,工會經費收支明細賬及記錄,各項支出均符合《工會法》和工會經費管理等相關規定;會計工作規范,賬目清楚,憑證齊全、數據準確,開支手續完備,經費使用合理;做到了量入為出,收支平衡。
經本次自查,材料公司工會經費使用都能夠在規定支出范圍之內,每筆業務開支屬實,審批程序符合規定。沒有違反工會經費使用規定。
通過這次工會財務自查,進一步嚴肅了財務紀律,強化了財務管理,確保了工會經費的正確合理使用。
專項整治個人自查報告 篇8
為認真貫徹落實中央和省、州、市委推進“兩學一做”學習教育常態化制度化工作會議精神,按照全省基層黨建工作視頻會精神要求,扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,切實把全面從嚴治黨落實到每個支部、每名黨員,實現基層組織標準化建設向機關黨組織拓展延伸,我局開展黨建“燈下黑”問題專項整治工作,現將此項工作開展情況自查如下:
一、黨組織基本情況
我局設立局支部委員會,現有黨員干部20人。20xx年我支部以建設學習型、服務型、創新型、和諧型“四型”為目標,牢牢把握服務中心、建設隊伍的兩大核心任務,大力弘揚“三嚴三實”精神,全面推進黨的`建設。通過查擺對照,查找出黨建工作的問題。
二、存在的問題
1、黨員理論學習的自覺性、主動性不高,對黨章黨規,以及《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》相關規定配齊、配到位。
2、對《黨章》、《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》等黨內制度規定學習研究不深入,對黨支部“三會一課”、黨員黨性定期分析及談心談話、提醒告誡和民主評議黨員等黨內組織生活制度理解不透徹、堅持不經常、落實不到位,對所屬黨員基本情況不能做到“一口清”。
3、機關黨組織對所屬黨員干部教育開展不經常、方式不靈活,黨員干部深學實學、以學促做的主動意識還不夠強。
4、機關黨組織沒有定期組織所屬黨支部書記、黨組組長和黨員開展黨建知識培訓。
三、整改措施及成效
成立專項整治工作領導小組,負責組織實施和督查督辦工作。加強政治理論、政策法規學習,提升個人素質和修養。強化責任,把專項整治工作納入重要議事日程,與深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化結合起來,與深入推進黨組織標準化建設結合起來,制定專項整治工作的具體方案,明確責任領導、整改時限,把任務分解到人、把壓力傳導到位,建立健全符合實際的規章制度,每季度公布執行情況,及時公布制度落實情況。在認真落實工作任務,完成工作指標的基礎上,確保專項整治工作高質高效完成。
專項整治個人自查報告 篇9
為嚴厲打擊損害人民群眾切身利益的違法違規行為,規范我院醫療服務行為,切實維護廣大人民群眾身體健康和生命安全,根據張北縣衛健局、網信辦等七部門關于印發《張北縣醫療亂象專整治行動實施方案》文件精神,我院成立了醫療亂象專項整治行動領導小組,對我院的全面工作進行自查,現將自查結果報告如下:
一、工作目標
通過開展醫療亂象專項整治活動,進一步規范我院醫療行為,改善醫療市場秩序,努力營造健康有序的醫療環境,切實保障人民群眾健康權益。
二、自查時間
20XX年6月6日14:00全面開展自查。
三、自查工作重點
1、堅決禁止非衛生技術人員從事診療活動,嚴禁醫療機構超范圍執業,禁止無證行醫和不符合要求的醫療行為。
2、查有無出租、出借轉讓《醫師執業證書》,醫師超執業類別、執業范圍、執業地點從事醫療活動的行為。
3、查有無買賣、轉讓、租借《醫療機構執業許可證》或《醫師執業證書》,超登記范圍開展診療活動,使用非衛生技術人員從事醫療衛生服務工作,編制虛假病例、出具虛假證明文件等行為。
4、查有無以虛假診斷、夸大病情或療效、利用“醫托”等方式,欺騙、誘使、強迫患者接受診療和消費等行為。
5、查有無發布虛假醫療廣告行為,重點查處未取得《醫療廣告審查證明》或篡改《醫療廣告審查證明》內容發布醫療廣告的行為。
6、查有無通過虛假宣傳、體檢等名義誘導騙取參保人員住院的行為,有無留存、盜刷、冒用參保人員醫療保障卡等行為,有無人證不符、惡意掛床住院、虛構醫療服務、偽造醫療文書、票據的行為,有無串換藥品、虛記、多記藥品及診療項目等騙取醫保基金行為。
7、查有無過度醫療、誘導醫療、違規收費等行為。
四、成立專項整治領導小組
組長:白占云
副組長:司鑫澤
成員:張雅璐、趙宏彪、宋國峰、龔春艷、陳曉霞、馬小燕
五、工作要求
1、提高認識、加強對專項整治工作的領導。
2、要認真開展專項整治行動自查工作,嚴禁非衛計人員開展診療工作,嚴禁超范圍執業。
3、專項整治領導小組要加強對院內從業人員管理和監督,保證依法執業。
六、自查結果
1、我院無出租、出借轉讓《醫師執業證書》,醫師超執業類別、執業范圍、執業地點從事醫療活動的'行為。
2、無買賣、轉讓、租借《醫療機構執業許可證》或《醫師執業證書》,超登記范圍開展診療活動,無使用非衛生技術人員從事醫療衛生服務工作,無編制虛假病例、出具虛假證明文件等行為。
3、無以虛假診斷、夸大病情或療效、利用“醫托”等方式,欺騙、誘使、強迫患者接受診療和消費等行為。
4、無發布虛假醫療廣告行為。
5、無通過虛假宣傳、體檢等名義誘導騙取參保人員住院的行為,無留存、盜刷、冒用參保人員醫療保障卡等行為,無人證不符、惡意掛床住院、虛構醫療服務、偽造醫療文書、票據的行為,無串換藥品、虛記、多記藥品及診療項目等騙取醫保基金行為。
6、無過度醫療、誘導醫療、違規收費等行為。
雖然此次檢查我院未發現有違規、違法行為,但一定要警鐘長鳴、保持警惕,同時形成長效機制,防微杜漸!
專項整治個人自查報告 篇10
市專項整治領導小組:
根據《關于印發〈開展違規發放津補貼和福利問題專項整治工作實施方案〉的通知》(XX〔20XX〕X號)文件,我單位高度重視,對照文件要求,迅速召開會議、組織相關人員開展自查自糾,認真清理、及時清退。現將自查工作情況匯報如下:
一、提高認識,積極部署相關工作
按照方案要求,我單位立即組織全體干部職工召開專題會議,統一思想認識,明確目標任務,準確把握專項整治工作的.總體要求;并組織相關人員重點學習《開展違規發放津補貼和福利問題專項整治工作實施方案》等相關政策文件,確保正確領會方案要求,全面清查整治內容,切實履行檢查責任。積極部署專項整治各項工作,明確責任要求,嚴格按時間節點完成任務。
二、按照要求,全面進行自查自糾
針對方案各項整治內容,我單位認真清理了20XX年至20XX年各項津補貼、各項獎勵,發現存在如下幾點違規問題:
1、20XX年度精神文明獎包含了崗位津貼,共計XXX元,已組織干部職工予以清退;
2、20XX年度精神文明獎包含了崗位津貼,共計XXX元,已組織干部職工予以清退;
上述清退款合計XXXX元,已于20XX年X月X日上繳財政專戶;
其他需要說明的問題:我單位不存在違規發放政府性獎勵、違規超上限繳納公積金、違規發放密碼崗位津貼以及違規購買商業保險問題。
三、常抓不懈,建立健全長效機制
今后,我單位將進一步強化職工思想意識,嚴格執行津補貼、福利和獎勵發放政策,做到依法依規、發放有序。
專項整治個人自查報告 篇11
根據東營經濟技術開發區審批服務部《關于開展營商環境領域突出問題專項整治的實施方案》要求,我部門緊緊圍繞優化營商環境,結合工作實際,認真對照整治內容和專項整治方案開展自查自糾,現將有關情況報告如下:
一、自查情況
經自查,我部門目前沒有涉及群眾身邊的腐敗現象和不正之風,也未接到各級有關部門關于營商環境領域的'投訴和舉報。
二、工作開展情況
(一)成品油零售經營許可
一是為優化開發區加油站布局,加強和規范成品油零售網點的建設和管理,科學指導成品油流通體系建設,編制起草了成品油零售網點“十四五”規劃,為優化我區營商環境保駕護航。
二是加強對工作人員的業務培訓,提升對成品油零售企業服務水平,使用規范文明用語,不斷提高工作效率和服務水平,真正做到方便企業、群眾辦事。
三是嚴格按審批程序流程辦事,加強成品油零售經營監管,高度重視成品油年度檢查工作,運用信息化方式,采取網上年檢,根據市商務局要求,對各加油站成品油零售經營批準證書等提報材料進行認真細致的核查,加強與綜合執法、生態環保、應急管理、公安、稅務等部門的信息溝通共享,嚴格核實成品油經營企業在質量、計量、消防、安全、環保、稅收等方面是否存在違法、違規情況。
(二)直銷企業服務網點方案審查、電子商務發展指導及文件
此兩項目前為空轉事項,下一步我部門將不斷拓展政務服務渠道,提升服務便利化水平,通過持續梳理優化權責事項和辦理環節,減化辦事流程,壓縮辦理時限,提高辦件效率,為優化營商環境貢獻力量。
專項整治個人自查報告 篇12
區委辦公室:
按照《中共××區委辦公室關于在全區開展貫徹落實中央八項規定精神查偏糾正專項整治行動“回頭看”綜合檢查的通知》文件要求,××局高度重視,嚴格對照“九看”“七查”內容,重點對××年以來貫徹落實中央八項規定精神、執行財經紀律等方面的情況進行認真自查。現將自檢自查情況報告如下:
一、高度重視,加強組織領導
為切實開展好貫徹落實中央八項規定精神查偏糾正專項整治行動自檢自查工作,全面查找偏差,糾正存在問題,根據××文件要求,××局高度重視,及時安排部署,于20xx年××月××日成立了以局長為組長,財務股全體工作人員為成員的財務自查工作領導小組,明確了自查自糾的內容以及時間、方法步驟,細化自查自糾、梳理總結、深化整改三個階段工作任務,認真對標檢查,堅持問題導向,從嚴抓細落小,推動自查自糾工作取得扎實成效。
二、堅持問題導向,全面查找偏差
(一)貫徹落實中央八項規定精神查偏糾正專項整治行動自查情況
一是在公務接待方面。為認真貫徹落實中央八項規定精神,省委、市委十項規定,準確把握省委、市委關于改進工作作風密切聯系群眾實施辦法的有關規定,根據我區公務接待管理規定、黨政機關國內公務接待用餐標準等文件精神,結合我局實際情況,修訂了《××局公務接待管理制度》,明確了接待原則、接待范圍、接待標準、接待程序等,進一步規范我局公務接待工作。經自查,我局嚴格落實公務接待管理制度,不存在“隱匿公務接待支出情況,向其他單位轉嫁公務接待支出情況,對機關內部接待場所進行超標準裝修裝飾及超標準配置家具和家用電器情況,超標準安排接待、接待費用報銷不規范、先接待后審批、公務接待中提供高檔菜肴和酒水、野生動物,公務接待費用長期掛賬集中支付”等問題。
二是在公務用車方面。為認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、中央八項規定精神和區委實施辦法,進一步規范公務車輛管理,提高公務車輛的使用效率,結合我局實際情況,修訂完善了《××局公務用車使用管理制度》,明確了公務車輛管理、使用、保養、維修、公務車輛用油、駕駛員管理、違規與事故處理等事項。目前我局有×輛公務用車,車牌號為××、××,經自查,我局嚴格執行公務用車管理制度,不存在“公車管理使用不規范、私車公養、占用換用下屬單位或管理服務對象車輛”等問題。
三是在辦公用房方面。××局辦公用房位于××街道××街××號,辦公用房××間。我局嚴格落實辦公用房制度,嚴格按照市、區《黨政機關辦公用房管理實施辦法》標準規范合理集約使用,推進辦公用房資源科學合理配置,在保障正常辦公需求的同時,降低行政成本,促進黨風廉政建設和節約型機關建設。不存在“豪華裝修辦公用房,超標準配備使用辦公用品和辦公家具”等問題。
四是在工會經費使用方面。我局嚴格遵守國家法律法規,嚴格執行《中華人民共和國工會法》《××省總工會關于印發<;××省基層工會經費收支管理實施細則>;》等有關規定,嚴肅財經紀律,嚴格工會經費使用,加強工會經費收支管理,不存在“工會經費收支不規范、超標準超范圍發放節假日工會會員慰問品”等問題。
五是在“禁酒令”執行方面。我局組織全體干部職工逐項逐條對《××市關于全面禁止公務活動和工作時間飲酒狠剎不良飲酒風氣的`規定》文件進行深入學習,明確紀律“紅線”,扎緊筑牢干部職工思想防線,從“把紀律挺起來、立起來、嚴起來”和“抓早抓小抓預防”方面著手,加強對“禁酒令”執行情況的日常監督檢查,及時將發現的苗頭問題納入“四項談話”的重要內容,強化紀律約束,建強制度“防線”。經自查,我局工作人員不存在“利用會議培訓、考察調研、公務接待、執行任務、交流學習、檢查指導、匯報工作等公務活動中飲酒,工作人員(含勞務派遣人員)在工作時間和工作日午間(含非工作日加值班)飲酒”等問題。
六是在費用報銷方面。一是嚴格審核原始單據、附件,確保每一份會計憑證的附件完整,嚴格執行支出單據的流程管理,嚴格執行內控制度,出納、會計、審核實行崗位分離;二是規范票據審批流程,層層審核,層層把關,所有支出單據由會計初審,分管領導審核,最后才由主要領導審核,對簽字不完整、審核不規范票據不予支付、報銷。經自查,我局不存在“將違規支出移花接木列支其他費用報銷問題,將購買煙、酒或到景區景點游玩等費用變換品名報銷”等問題。
七是在津補貼發放方面。當前,我局共有在職在編財政供養人員××名,在職人員的工作性津貼、生活性補貼、艱苦邊遠津貼通過區財政撥款所得,按規定程序實行工資以銀行卡方式發放到職工手中,嚴格執行國家工資和津貼補貼政策進行發放。我局從未發放明令取消的津貼補貼,沒有自行提高其他津貼補貼標準,沒有擴大津貼補貼發放范圍,沒有借重大活動籌備或節日之機變相發放現金、有價證券等。經自查,我局不存在“自定‘土政策’變相違規發放津貼補貼或自降政策適用標準擴大福利享受對象范圍”等問題。
八是在辦理婚喪喜慶事宜方面。我局嚴格執行《中共××省紀律檢查委員會××省監察委員會關于規范農村操辦婚喪喜慶事宜的通知》文件要求,認真落實黨員干部個人及家庭重大事項報告制度,凡操辦婚喪喜慶事宜需嚴格履行重大事項申報審批手續,經自查,未發現“公職人員辦理婚喪喜慶事宜報備不規范,大操大辦或少報多辦”等問題。
九是其他違反中央八項規定精神的突出問題。經自查,我局不存在“其他違反中央八項規定及其實施細則精神和省市區黨委具體實施辦法方面”的問題。
(二)規范財務管理、嚴肅財經紀律方面自查情況
一是在預算收支管理方面。我局認真執行財經紀律的有關規定,經自查:
1.對于××行政執法處罰款等非稅收入,按規定及時足額上繳國庫,不存在“隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規轉移到所屬工會等使用”等問題;也不存在“以各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派”等問題。
2.不存在“超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出”“違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼”“未按規定使用公務卡”等問題。
3.不存在“違規接受企事業單位資助或向下屬單位攤派費用”“超規格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品”“計劃外召開會議,以虛報、冒領手段騙取會議費,虛報會議人數、天數等進行報銷,違規擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準,違規轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用”等問題。
二是在政府采購管理方面。我局嚴格執行政府采購管理規定,經自查,不存在“采購預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,‘暗箱’操作、無預算采購、超預算采購”等問題。
三是在資產管理方面。我局嚴格按照資產管理規定,對資產進行登記、管理、使用。經自查,不存在“違反有關法律、法規和制度的規定配置資產,資產配置與履行職責不適應,以及資產配置中存在奢侈浪費”“在資產管理環節也不存在資產管理使用制度不健全,資產管理責任制不落實,資產賬實不符”“資產處置環節重點檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理”等方面的違規問題。
四是在財務會計管理方面。經自查,我局嚴格設置會計賬簿,不存在“會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料不真實不完整”的問題;會計核算按照《會計法》和國家統一的會計制度的規定來執行,不存在“會計造假行為”。
五是在財政票據管理方面。我局嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政事業單位財務規則》等規定,嚴格開支范圍和標準,確保支出行為合規、票據真實有效、審批手續和附件齊備。經自查,我局不存在“非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據”等行為。
六是在財政專項扶貧資金管理方面。經自查,我局不涉及財政專項扶貧資金管理。對于財政專項扶貧資金不存在“因規劃滯后導致資金下達不及時”“在將財政專項扶貧資金安排用于與脫貧無直接作用的項目”“超范圍使用扶貧項目管理費”“超投資計劃使用財政專項扶貧資金”“在擠占、挪用、拉用財政專項扶貧資金情況”。
七是在農村集體“三資”監督管理方面。積極配合掛包的××街道××村委會開展好工作。
經過自查自糾,雖然未發現我局存在違反中央八項規定精神和財務管理等方面的突出問題,但我局將以此次自查自糾工作為契機,加強今后日常的提醒、監督和檢查,確保我局在貫徹落實中央八項規定精神過程中不走樣,規范財務管理、嚴肅財經紀律,推動我局黨風政風持續好轉。
專項整治個人自查報告 篇13
根據省紀委《關于開展20xx年“四項專項整治”的方案》(鄂紀文〔20xx〕19號)和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關于在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》(鄂財監發〔20xx〕14號)孝感市紀委《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》(孝紀辦〔20xx〕16號)市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求,為切實做好全校財務票據專項整治工作,學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議,決定從7月13日至7月25日,在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫學分院、后勤服務中心、附屬醫院、師范學院負責人參加會議,會議由財務處處長胡德新主持。
全體與會人員學習了《關于印發“七項專項整治工作法案”的.通知》(孝紀辦〔20xx〕16號)市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求,強調了工作的嚴肅性。
朱虹副校長講話。她說,財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要,是學校政治穩定、經濟穩定的需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實,做到“三實”,一實要見底,自查自糾工作要做到最基礎;二實要到人,工作和責任要落實到人;三實是工作到位,覆蓋8項內容、把握時間節點、堅決做到自查面100%,無遺漏和死角。各單位責任要明確,程序要規范。財務處除校本級自查自糾工作外,還要搞好全校整體聯動,指導各獨立核算單位自查自糾工作,及時發現問題,分析研究解決辦法;各獨立核算單位要自加壓力,做好本單位壓力傳導,形成合力完成自查自糾任務。
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