庫房管理管理制度

          時間:2024-10-27 20:20:07 志華 制度 我要投稿

          庫房管理管理制度(通用15篇)

            在學習、工作、生活中,越來越多地方需要用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的庫房管理管理制度,歡迎閱讀與收藏。

          庫房管理管理制度(通用15篇)

            庫房管理管理制度 1

            備品備件庫的整理工作,倉庫在七月份已以開始著手分步按計劃進行整理,因為備品備件物料自身的特點如物品種類多,規格型號多;物品外形千姿百態,所以當時對于如何整理,整理成什么樣,還沒具體的標準,于是提出了“邊整理,邊總結,邊完善”的思路先著手干,經過一個月的工作,進行了兩個階段的工作總結,工作思路越來越清晰,工作目標赿來赿明確。

            一、庫房的整體規化

            現在備品備件的存放實際情況根據所存備品備件的種類可簡單化分為零材存放點、中小設備存放點、大型設備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房,其余均是戶外存放,根椐現在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規化:

            1、將現用的備品備件庫設為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫,將老鋼材庫設為備品備件3庫,老編織袋庫設為備品備件4庫。

            2、備品備件1庫以集中存放生產常用必需備品備件為主,方便生產領用和日常管理。

            3、備品備件2庫以集中存中小型設備或車間報維修但暫時不用的設備。可以規范維修設備的管理。

            4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主,方便對此部分備品備件和管理統計與處理工作。

            5、備品備件4庫以存放包裝物為主,倉庫繼續做好對庫房的整理工作。

            6、對于鋼材因暫時沒有專用的庫房,只能暫時還露天存放,做到下枕上氈。

            7、對于大型設備也只能暫時露天存放與設備科共同做好維護工作。

            二、備品備件庫整理的整體工作思路

            1、從零材的整理工作入手,先對備品備件進行整理,在分類存放的基礎上,再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進行分類存放,常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫,將中小型設備和車間報維修的設備集中存放在備品備件2庫做好日常管理,將閑置、賬外的備品備件集中分類存放于備品備件3庫并登記造冊規范管理,并建立檔案記錄其產生的過程和處理的過程,以便及進處理,努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對物品的分類存放已初步完成。

            2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設備也進行整理。因為廠區內無有大型設備存放庫,所以倉庫也只能從以下幾方面著手:

            A、加強與設備科溝通合理安排設備的到廠時間,在不影響工作的情況下減少設備的.庫存周期降低庫存成本,這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝,為維護好設備而投入的物品,同時也含露天存放對設備造成的損傷,一但設備進廠未安裝閑置起來這些費用都是要多氟多承擔的。

            B、對于車間要用的協調車間及時領用。

            C、對于短期內不用的倉庫只能做好露天存放的工作,集中存放,及時調叉車或吊車進行整理,蓋好篷布并與設備科共同做好維護工作。

            3、鋼材的整理工作,露天存放的鋼材,是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習慣可能在與保管。

            與相關部門溝通,對于鋼材不是急用的要避免超前采購,減少鋼材的庫存周期,降低鋼材的庫存成本和管理難度。

            以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向,前期工作的具體細節見附件兩個階段的工作小結。

            庫房管理管理制度 2

            本《醫院庫房管理制度樣本》旨在規范醫院物資管理流程,確保醫療設備、藥品及其他醫療用品的安全、有效、經濟使用。內容涵蓋庫房的日常管理、物資采購、入庫驗收、存儲、發放、盤點及報廢處理等多個環節。

            內容概述:

            1. 庫房布局與設施:規定庫房的物理環境,如溫度、濕度控制,防火、防盜設施等。

            2. 物資采購:描述物資需求預測、采購審批、供應商選擇和合同簽訂的過程。

            3. 入庫驗收:明確入庫物資的'質量檢驗、數量核對和入庫登記流程。

            4. 存儲管理:規定物資分類、標記、擺放規則,以及定期檢查和維護措施。

            5. 發放管理:詳述領料申請、審批、出庫和記錄管理的程序。

            6. 盤點制度:設定定期盤點的時間、方法和異常處理機制。

            7. 報廢處理:闡明過期、損壞物資的處理流程和報廢標準。

            8. 庫房人員職責:定義庫房管理人員的崗位職責和工作規范。

            9. 審計與監督:設立內部審計機制,確保制度執行的合規性。

            庫房管理管理制度 3

            第一章總則

            一、目的

            為切實加強公司原材料庫房管理,并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規范化作業流程,使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業的順利進行,特制訂本管理制度。

            二、適用范圍:適用于原材料庫的管理。

            第二章物資入庫管理

            物資到廠后庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對,請檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫,防止錯、缺、多,保證入庫物資的材質、數量和質量。

            一、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映,以便得到解決

            1、與要求不符合的采購物資。

            2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

            二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認,即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因。

            三、入庫物料需要擺放至指定儲位,不要把同一種物料分開存放。

            四、增減卡要隨時更新,內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。

            五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫,杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。

            六、對于零星采購材料的驗收,保管員必須做到既檢驗數量,又檢驗質量,發現質量殘次的物資,應及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領出。

            七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃,核對到貨原材料規格、數量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況,發現問題及時反饋。

            第三章物資的保存保管

            一、在物資驗收入庫后,保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性,隨時了解生產情況的變化,要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等,采取科學的保管方法,搞好養護工作,防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

            1、二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

            2、三清:材料清、數量清、規格標識清。

            3、四號定位:按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號,并與配件的編號一一對應,以便迅速查賬和及時準確發貨,如A532A庫5號架3層2號。

            二、合理安排庫容,給每種物料貼上明確的標簽,做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點,檢查帳物卡是否相符,如果不是,就要查找原因(收發錯誤,合理損耗等等)。發現物料異常信息,儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。

            三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

            四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查,由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。

            五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量,發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。

            六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊,用地節省,利用率高,物資出入方便,同時留出消防通道。

            第四章物資發放管理

            一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據的核準人,否則不得發料。領料單審核內容主要包括:

            1、單據的`有效性,即單據是否已經按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無效單據。

            2、領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。

            3、領用材料數量的準確性

            二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

            三、按領料單的數量發放物料,對于少數未按領料單(按整卷,整箱等)領用的材料,領料人需要填寫材料領用欠付表,并要求領料人在材料用完之后及時如數將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進行統一核查,并通知有關車間將未返庫的材料及時返庫,期間如有丟失由領料人負責。

            四、領料人員所需物資無庫存,庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉,同時要報告庫房主管或計劃部部長,不允許出現記賬式(先寫單,等來料再領)發放物料的情況。

            五、協調好各車間的領料時間,不允許多個車間同時通過一個庫管領料,庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房,其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。

            六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。

            七、所有發料憑證,庫管員應妥善保管,不可丟失。

            八、鍍鋅卷開卷后,根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量,將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值(這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差)以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。

            九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用,再根據具體的生產需求填寫領料單,在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字,車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細,鍍鋅卷用完時,由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。

            十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部,以便于生產部及時審核。對于少數需要采購在T6中添加的材料,要求組長每3天匯總一次統一報給采購部門。十

            一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。

            十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。

            第五章物資的退庫管理

            一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫(鋼材、粉末等)

            二、辦理退庫時,物資使用部門開具紅票領料單通知保管員,保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格后,辦理交接手續,保管員使用叉車或聯系物資裝卸員將物資運送回倉庫。

            三、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

            四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。

            第六章倉庫衛生、安全管理

            一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

            二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好防火、防盜工作。

            三、倉庫禁止無關人員進入,所有入庫人員需經過計劃部長批準,必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫,并遵守倉庫管理制度。

            四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。

            五、倉庫內嚴禁吸煙,并配置滅火器,時時做好倉庫的5s工作,保持環境整潔,所存物料應井然有序,定期向上級部門匯報庫存明細。

            六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取;小件物品可由庫管直接取來交給領料人,領料人不需要進入庫房貨架中,在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。

            七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的,允許倉庫保管員檢查。

            第七章其他事宜

            一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔,遺失要追查相關人員的責任。

            二、倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

            三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話,不應擅自離開崗位,不得經常以私人理由會客等。

            四、倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。

            1、盜賣或化公為私等營私舞弊者;

            2、與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

            3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

            4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者;

            5、收取供應商賄賂者。

            庫房管理管理制度 4

            物業管理公司庫房管理辦法

            第一節總則

            1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。

            2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發放、回收、登記造冊等工作。

            3、本公司的庫房管理依本辦法執行。

            第二節物資運行流程

            1、入庫程序:

            采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核

            2、領料程序:

            需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》,并簽字→庫管人員發料,并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核

            3、退庫程序:

            領料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領料人部門經理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核

            4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬或錄入數據庫,并在登賬或錄入數據庫后24小時內將單據或數據資料交財務稽核。

            第三節物資的驗收

            1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

            采購員對物資的質量負責。

            庫管員對物資的數量負責。

            2、驗收時應核對供方送貨單內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。

            3、嚴格做到五不點收:憑證手續不全不收;品種規格不符不收;品質不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。

            4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。

            5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

            6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。

            7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。

            8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。

            第四節物資的發放

            1、物資的發放應依次進行。

            2、為防止錯發、重發和漏發,要求做到:三核對、五不發,三核對:領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。五不發:無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。

            3、物資發放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續;物資發放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。

            4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單,手續不全不予發放。

            5、庫管員接手續齊全的《領料單》后,應按所列項目和數量準備貨品,等待發放。

            6、物資發放時間為:周一至周五(節假日除外)上午9:0011:40下午16:0017:10此時段外,原則上不進行物資發放(非常緊急事件除外)。

            7、部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節假日前一天的下午。

            8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。

            第五節物資的'回收

            1、領料人對所領物資應做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應及時辦理退庫。

            2、辦理退庫手續,應填寫《退料單》,并由工程項目經理或部門經理審核,再交庫管員。

            3、退料單上應注明退料原因,物資詳細情況。

            4、退庫時,工程項目經理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續。

            5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。

            6、物資的回收時間為:周一至周五(節假日除外)上午9:0011:40下午16:0017:10此時段外,原則上不進行物資回收。

            第六節物資的盤點

            1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。

            2、物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

            3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

            4、盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。

            5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復復點或漏盤。

            6、盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司領導審閱。

            7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。

            8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。

            9、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續。

            第七節物資的搬運

            1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。

            2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

            3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。

            4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。

            第八節物資的安全

            1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

            2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。

            3、庫房中應配備相應數量的滅火器等消防設備。

            4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發生火災,應沉著,冷靜,及時撥打119火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。

            5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

            6、應經常檢查電線是否有破損現象。

            7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

            8、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。

            9、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。

            10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好所有門窗。

            11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環境一次。

            12、保安人員24小時值班,一旦發生險情,應及時聯絡庫管人員并采取補救措施,嚴重時應撥打110。

            13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。

            14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

            第九節庫房的清潔

            1、庫房內配備常規潔具,當每日進行清掃。

            2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。

            3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理,嚴禁堆放在庫房內。

            第十節考勤制度

            1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。

            2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發料。

            3、24小時保持通訊暢通。

            4、若離開庫房,應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。

            5、若請假,需提前一天提出申請,經批準后方可休假。

            庫房管理管理制度 5

            1、 食堂庫房及食品料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。

            2、 庫房保管員須持健康證上崗,按照食品從業人員衛生要求,做好保持良好衛生習慣。

            3、 庫房建立好食品原料入、出庫賬簿,堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的.不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫儲存。

            4、 食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)安全儲存,標識明顯。

            5、 食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質腐爛。

            6、 建立庫存食品定期檢查、報告制度,經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

            7、 庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛生安全。

            8、 庫房衛生定期打掃,儲存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛生安全。

            9、 庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

            10、 庫房儲存食品原料,因庫管員的原因造成損失,學校追究庫管員責任。

            庫房管理管理制度 6

            倉庫管理制度及流程

            一、目的

            通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

            二、適用范圍

            倉庫的所用工作人員

            三、職責

            倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

            倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

            倉務員負責單據追查、保管、入帳。

            倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

            倉庫主管、IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

            四、倉儲管理規定

            1、原材料收貨及入庫

            需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

            采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

            倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說PO),否則拒絕收貨。

            倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

            倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進行物料品質檢驗。

            對IQC檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

            倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

            倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

            2、原材料出庫

            需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。

            倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM(即單件用量通知單),生產通知單中生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。

            倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

            倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

            超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主

            管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發料。

            開發部門的.物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”,并由開發部負責人簽名確認,并經物料部門同意

            后,倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

            倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

            3、退廠原材料的處理

            需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

            對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采

            購部把原材料退與供應商。

            對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

            4、原材料報廢

            嚴格執行“報廢單”進行操作

            發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

            需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。

            5、成品的收貨及出庫

            成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產品,并由終查(即QA)提供QC報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量,碼數,顏色,款號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后,辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

            五、貨物管理

            貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

            則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

            每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

            保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

            貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原

            則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

            六、貨物的盤點

            倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

            盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

            盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

            點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

            盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

            七、倉庫的安全、衛生管理

            倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整

            理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

            對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

            倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

            倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

            倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

            倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不

            合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。

            上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

            做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

            倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

            八、倉庫人員的工作態度及作風

            倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

            庫房管理管理制度 7

            一、檔案庫房管理,要堅持“以防為主,防治結合”的原則,使檔案能夠永久安全地得到保存。

            二、接收檔案進庫時,必須是組卷完畢、驗收合格的檔案,以確保進庫檔案的質量。

            三、檔案的存放,必須使用統一的裝具,統一編號、書寫工整、排列有序,便于查找。

            四、庫房內經常保持清潔,嚴禁堆放與檔案無關的'雜物。嚴禁煙火,對消防器材,電器設備,照明線路應搞好日常管理,徹底消滅一切火災隱患。

            五、注意防潮、防蟲、防曬、通風,堅持每天測試溫濕度,充分利用庫房現有設備對庫房溫濕度進行控制。發現蟲害、霉變及時處理。

            六、定期做好庫藏檔案的清理核對工作,使案卷目錄與館藏檔案相符;定期檢查檔案安全狀況,及時向檔案室主任匯報,對破損或變質的檔案及時做好修補、復制工作。

            七、注意防盜、防火,定期維修、檢修安全保護設施,確保其防護功能。

            八、經常更新檔案管理設備,提高管理水平,使檔案建設不斷向制度化、規范化、電子網絡化發展。

            庫房管理管理制度 8

            餐飲服務中心食堂庫房管理制度是確保食堂運營高效、安全和有序的.關鍵環節。它旨在規范庫房物資的采購、存儲、發放及盤點流程,防止浪費,保障食品質量,降低運營成本,提高整體服務質量。

            內容概述:

            1、物資采購:明確采購標準,規定供應商選擇程序,確保食材新鮮、合法合規。

            2、入庫管理:規定驗收流程,記錄入庫物資的數量、質量和有效期,防止不合格品入庫。

            3、存儲管理:設定合理的存儲條件,如溫度、濕度控制,定期檢查,防止變質。

            4、領用發放:制定領料申請和審批制度,保證食材分配公正合理。

            5、庫存盤點:設立定期盤點機制,確保賬實相符,及時發現盈虧并分析原因。

            6、廢棄物處理:規范廢棄物的分類、儲存和處理,遵守環保規定。

            7、安全管理:強化防火、防盜措施,確保庫房安全。

            庫房管理管理制度 9

            一、凡是中國公民出示有效證件(身份證、介紹信),辦理好登記手續后,方可查閱檔案。

            二、查閱檔案時,不準拆卷、撕毀檔案;不準在案卷內劃線、打圈、加批、涂改、折角、增頁,違者必究。

            三、查閱檔案需要復印、照相復制檔案時,經批準后,均由檔案館負責安排,并按規定收費。

            四、利用者不得進入檔案庫房,不準翻閱和摘錄與查閱范圍無關的內容。

            五、凡查閱縣會、辦公會會議記錄及復印上級有關文件,需持辦介紹信,經館長簽字后方可查閱。

            六、港澳同胞、海外華僑和外國學者利用檔案時,按國家的有關規定辦理。

            七、計究衛生,不準吸煙,不準隨地吐痰。

            八、檔案館工作人員出具檔案證明時,必須實事求是,認真核對,準確無誤后方可加蓋檔案館公章并簽署經辦人姓名。

            庫房管理管理制度 10

            1、非本崗工作人員不得隨意進入倉庫。

            2、倉庫內嚴禁吸煙,嚴禁攜帶火種進入倉庫。

            3、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查物品是否短缺,檢查電器安全,檢查消防設備,檢查有無火患危險及可疑跡象,發現情況馬上向上級匯報。

            4、檢查倉庫所有存放的物品是否整齊,數量是否需要補充,保證滿足各個使用部門的需求。

            5、打掃倉庫周圍環境衛生,保持消防通道暢順,保持環境衛生。

            6、倉庫所存物品擺放必須分類、固定位置整齊擺放,填寫貨物卡,把貨卡掛在顯眼處。

            7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收貨及補給,保證滿足餐廳營業需要。

            8、收貨要按質按量驗收,收貨手續要清楚并盡快發給使用部門,如未能及時發出的,應擺放到指定貨架,不能隨處擺放,阻塞走火通道。

            9、嚴格執行各項規章制度,熟悉貨物,明確所負責保管物資的范圍。

            10、借、發物品手續要清楚,單據要放到指定位置,不能隨處亂放。

            11、認真填寫“工作日報表”,“補給單”和“請購單”,并做好出單的'電腦記錄。

            12、當天帳目當天清理,不得隨便涂改帳目,帳面須與實物保持平衡。

            13、每月定期進行物品盤查,核對所有數目。

            14、檢查當天工作,整理好當天的單據,及時交給記帳員。

            15、下班前關好門窗,檢查倉庫一遍,保證沒有燃燒物,關閉所有電器設備及照明用電等,鎖好倉庫門。

            16、每月定期進行物品盤點,核對所有數目。

            庫房管理管理制度 11

            一庫房管理目的:

            (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

            (二)及時為生產提供優質的材料零配件以及半成品。

            (三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

            (四)明晰完整及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

            (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

            塑料件;

            橡膠件;

            標準件;

            電子件;

            電機;

            軟化劑;

            外加工;

            包裝物;

            產成品;

            二原材料入庫。

            外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量規格型號,核對無誤后入庫。

            三產成品入庫。

            (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

            (二)對需要質量驗收的原材料。

            四入庫時先標識。

            (一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

            (二)在驗收過程中發現數量規格型號顏色質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清解決問題,必要時通告對方。

            五對臨時寄存在庫房的.貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

            六對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

            七對于不合格品生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

            八入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

            九入庫物資應及時入庫。

            十原材料的出庫與發放:

            (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格型號數量等發放。

            (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

            (三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

            (四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳物相一致,帳帳相符。

            (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

            十一物資貯存與防護

            (一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

            (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

            (三)倉庫做到通風干燥清潔安全,防塵和避光防助品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封并遠離火源熱源。

            (四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種規格型號存放,擺設合理。,

            庫房管理管理制度 12

            1中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫,統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

            2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品,分別獨立建帳。

            3材料的管理

            3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經中心庫管理人員核對

            第25頁共28頁

            無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

            3.2各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。 3.3為滿足分廠生產現場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領出,分廠自存。

            3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。

            3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續不齊全的,財務人員可拒絕入帳。

            3.6各獨立核算單位的.料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內完善手續;每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。

            4產品的管理

            4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

            4.2獨立核算單位的產成品經驗收合格后,根據成品的名稱、規格、數量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。

            4.3各獨立核算單位的產成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。

            4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續不齊全的,財務人員可拒絕入帳。

            5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務,年終總盤點,如有差誤,應及時向分廠及廠領導提出,并查明、清理。

            6各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時,應及時向廠領導反映。

            7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。庫房管理制度15

            1.庫房存放食品須堆放有序,保證先進先出,要求隔墻離地存放,與室外不能有相通的洞。

            2.及時有效的做好三防工作(防潮、防水、防蠅)。

            3.庫中物品擺放不靠墻,保持良好的通風,隨吃隨買,存放不過多,當周吃當周用。具體保管要求如下:

            米:根據大米發熱較快的特性,必須加強檢查,注意糧堆內濕度的變化;不用高溫烘烤,不干燥過度;防治米的蟲害,加強運輸工具、倉庫的消毒處理。

            面:保持干燥,水分控制在12%以下;面粉袋要井字形堆置;做好防蟲;搞好環境衛生,保持袋具清潔衛生,做好防塵、防鼠工作。

            油:儲存要有專用的油桶,密封儲存;儲存時溫濕度要適宜,通風良好;儲存的容器定期洗刷。

            4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。

            庫房管理管理制度 13

            倉庫是企業一切財務數據的來源,作為一名倉庫保管員責任重大,原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作,就倉庫管理作以下規定:

            一、入庫管理:

            1、材料采購人員辦理材料入庫手續,由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯,一聯存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯)、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚,入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

            2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫,對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

            3、對于外加工的材料,倉庫管理員需辦理出庫手續,出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚,出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字(手續按材料出庫手續辦理)。待加工完畢后,重新辦理材料入庫手續。

            4、半成品經檢驗合格后,庫管員應核對半成品的名稱、型號、數量,無誤后方可辦理半成品入庫手續。

            二、出庫管理:

            1、倉庫管理員填制材料出庫單,由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可,一式三聯,一聯交財務、一聯交領料人、一聯倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚。

            2、對于生產部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續,并注明退庫原因。

            三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄,并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報,為企業生產提供合理的第一手資料。

            四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點,做到賬物相符,并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題,應及時查明原因,并匯報上級有關部門作相應處理。

            五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單,對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上,每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期,待使用完后注明終止日期,并整理保存以備日后查賬。

            六、定期對倉庫進行衛生清理,保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

            七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議,使得倉庫管理更加完善。

            現場施工材料管理制度

            :建筑管理本文提要:材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,材料領用要辦理材料出庫手續,出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。

            來源自建筑施工資料

            (一)材料進場

            1、材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,驗收工作由現場施工工程師和材料員共同負責。

            2、驗收時對品種、規格、型號、質量、數量、證件作好記錄,辦理驗收手續,不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。

            3、驗收單原件交公司工程管理部備案。

            (二)材料的儲存與管理

            1、材料入庫要辦理入庫手續,填寫入庫單。入庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。

            2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結,每周盤點,帳實相符。現場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

            3、材料領用要辦理材料出庫手續,出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。

            4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續。

            5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。

            6、材料庫由專人保管,負有全權責任,其他人員不得擅自入內。

            7、總公司財務部每周進行清查、盤點

            1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養、誰維修,包括檢查排除故障,更換等

            2、電氣設備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理,機械設備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設備由運輸一、二、三隊負責;單頭掘進由掘進隊負責;大型固定設備由動力部負責

            3、設備的.更換由使用單位負責,特殊情況下由使用單位向動力部提出報告,動力部匯同生產部門研究解決

            4、為促進各隊維護人員認真學習技術,獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設備故障的,根據時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術難題者除外。

            新進設備或新型設備,確因使用單位水平低,需動力部協助處理的,使用單位維護員積極配合動力部進行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務處理。新型設備使用后,動力部必須及時對使用單位維護員進行專項技術培訓

            第十七條:各單位對設備的管理和使用必須有專人負責,嚴禁設備頻繁起動、帶病和超負荷運行。要經常保持設備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產。

            第十八條:各單位對使用的設備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設備的價格及損壞程度折價賠償。

            各單位不得擅自調換、拆套設備,確因生產需要需拆除和移交設備的,提前通知動力部,并到設備組辦理拆除手續、移交手續,否則按設備管理獎罰制度執行。

            第十九條:各工區要加強設備的潤滑管理,建立潤滑“五定”(定人、定質、定點、定量、定期)制度,嚴格執行加油、換油制度,并有記錄。確因設備潤滑不到位,造成設備損壞者,按設備管理獎罰制度執行。

            庫房管理管理制度 14

            《xx集團庫房管理制度》

            第一章總則

            第一條目的

            為了加強公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。

            第二條適用范圍

            本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理,單位下屬其他機構的庫房部門,應參照本制度執行。

            第二章職責

            第三條單位行政負責人的職責

            單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督,負第一責任。

            第四條庫房的監督與管理

            單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督,負主要責任。

            第五條庫房部門職責

            庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。

            第三章庫房設備安全管理

            第六條設備管理

            一、設備應有專人管理,各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,要做到正確使用,經常維護,定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備,庫房部門應及時向單位領導反映,進行有計劃地改造和更新。

            二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施;潮濕場所和移動式的電氣設備,應采用安全電壓,電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時,對國內不能配套的安全附件,必需同時引進,引進的安全附件應符合我國的安全要求。

            第四章庫房消防安全管理

            第七條庫房負責人為主要防火責任人,全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發現、處置安全隱患,防止安全事故的發生。

            第八條庫房管理部門應協助庫房做好定期消防演練,提高庫房員工消防意識。

            第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品,不得同一庫房或同室存放。

            第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的'存放。

            第十一條庫房應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

            第十二條庫房內禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。

            第十三條人員離開時必須關掉電源,不準加設臨時線路。

            第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

            第十五條庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

            第十六條一旦發生火災時,要及時報告公司管理部門,同時組織人員撲救,并打火警電話119報警。

            第五章人員管理

            第十七條對新入職員工、實習人員,庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓,培訓合格才能準其進入操作崗位。

            第十八條對改變工種的員工,必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。

            第六章檢查制度

            第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查,每季度不得少于一次,填報《庫房檢查表》

            (附表1);庫房部門每月檢查不得少于一次,填報《庫房檢查表》;庫管員每周檢查不得少于一次,填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。

            第二十條庫房應保持清潔衛生,庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。

            第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作,定期清查盤點庫存物資,做到臺賬和實物相符,數量準確,質量完好。

            第二十二條下班前要關閉門窗及電源,做好安全檢查,確保物資安全。

            第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。

            第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理,庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理,合理利用閑置物品,做好積壓物資的處理工作。

            第七章出入庫管理

            第二十五條物品入庫時,庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫,應退回供貨單位,并及時向單位領導反映情況。

            第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續,憑單

            (出庫單)出庫,任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序,嚴禁先出物資后補手續,嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發放;庫管員應準確填寫出入庫登記簿。

            第八章記賬與盤點

            第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬,記賬要求字跡清晰,賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。

            第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生,庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任,按相關規定對責任人進行處理。未經批準的

            庫房管理管理制度 15

            庫房材料管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它旨在確保庫存材料的有效管理,優化庫存周轉,防止物資浪費,保障生產活動的.順利進行。通過規范化的流程,該制度能夠提高倉庫作業效率,降低庫存成本,提升企業的經濟效益。

            內容概述:

            庫房材料管理制度主要包括以下幾個關鍵方面:

            1. 材料入庫管理:詳細規定了材料驗收、登記、存儲的程序,確保入庫材料的質量和數量準確無誤。

            2. 庫存控制:設定合理的庫存水平,通過定期盤點,監控庫存動態,防止積壓或短缺。

            3. 材料出庫管理:明確領料、發貨的審批流程,保證材料的合理分配和使用。

            4. 庫存保養與維護:制定定期檢查和保養措施,減少材料損失和損壞。

            5. 庫房安全:規定防火、防盜、防潮等安全措施,保障庫房環境的安全。

            6. 庫房人員職責:明確庫管員和其他相關人員的工作職責和權限,提升團隊協作效率。

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