公司采購管理制度

          時間:2023-07-07 08:20:31 制度 我要投稿

          公司采購管理制度(薦)

            隨著社會一步步向前發展,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的公司采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

          公司采購管理制度(薦)

          公司采購管理制度1

            一、目的:

            為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

            二、適用范圍

            本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

            三、職責權限

            1、總經理負責采購管理制度的審批;

            2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

            3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

            4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

            四、采購原則

            1、詢價比價原則

            物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

            2、一致性原則

            采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

            3、低價搜索原則

            采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

            4、廉潔原則

            (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

            (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

            (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

            (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

            凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

            6、審計監督原則:

            采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

            五、采購流程

            1、采購申請:

            經營性物品采購,(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

            每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

            2、詢價比價議價:

            (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

            (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

            (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

            原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

            3、樣品提供和確認:

            (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

            (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

            4、供應商選擇:

            (1)具有合法經營主體者。

            (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

            (3)信譽良好者。

            (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

            5、合同簽定:

            (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

            (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

            6、進度跟催

            (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

            (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

            7、驗收入庫:

            采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

            8、對帳付款:

            采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

            9、采購流程圖:(附后)

            六、考核

            凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

            七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執行。

            八、本制度附件:

            1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

          公司采購管理制度2

            一、總則

            (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

            (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

            二、采購原則

            (一)、嚴格執行詢議價程序

            凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

            (二)、合同會簽制度

            固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

            (三)、職責分離

            采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

            (四)、一致性原則

            采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的.5%-10%。

            (五)、最低價搜尋原則

            采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

            (六)、廉潔制度

            所有采購人員必須做到:

            1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

            2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

            3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

            4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

            5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

            6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

            (七)、招標采購

            凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

            對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

            三、采購程序

            (一)、供應商的選擇和審計

            1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

            2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

            3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

            4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

            5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

            6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

          公司采購管理制度3

            1.目的

            為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

            2.范圍

            各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

            3.職責

            3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

            3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

            4.程序

            4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

            4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

            4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

            4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

            4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的.原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

            4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

            4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

            4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

            4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

            4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

            4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

            4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

            4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

            4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

            4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

            4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

            4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

            5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

          公司采購管理制度4

            1.0目的

            保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;

            2.0適用范圍

            適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

            3.0職責

            3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

            3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

            3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;

            3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;

            3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

            4.0程序

            4.1供方評審

            4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

            a)公司現狀及發展目標;

            b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

            4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

            a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

            b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;

            c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

            d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

            e)在保證質量的前提下考慮價格;

            f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

            4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

            4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

            4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

            a)提供服務的范圍、期限、質量要求;

            b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;

            c)雙方的權利和義務;

            d)違約責任,賠償等事項;

            4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

            a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

            b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

            c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

            4.4采購

            4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

            4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的'《物資需求計劃》制定公司下月,

            《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

            4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

            4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

            4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

            4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

            4.5物資的驗證與接收。

            4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

            4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

            4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

          公司采購管理制度5

            1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

            1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規定外,需依本制度執行。

            (1)采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

            (2)供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

            預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。

            (3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

            (4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質降低。

            (5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

            (6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

            (7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

            1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定,作為各部門的參照依據。

            1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,最終匯總發出,交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

            1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

            2.1預先明確交期及數量,大訂單可采用分批交貨方式進行。

            2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發采購,由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃,依據不同材料對應的不同供應商,分別發給相關供應商三周交貨計劃,并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

            (3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按預測采購的物料)產能分析和負荷分析

            3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

            3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核,事先了解供應商的產能配備情況,若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調整表,申請份額切換。

            (4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

            4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

            4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃,并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協商,調整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據此計劃時間節點進行監督并敦促供應商嚴格執行。

            5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源,以確保應急。

            5.2工程部定期發出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入BOM。

            (1)交期確定后計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認,采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況,并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理,包括技術支援、品質輔導等。

            (2)交期,規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

            當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

            (3)供應商交期管理方法:根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

            3.1計劃審核法:根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長期合作的重要供應商。

            3.2生產會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產品的物料,采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

            3.3實績管理法:根據供應商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的'供應商。

            3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況,并要求供應商提供每天的生產報表,確保供應商的生產情況在監控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

            3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

            3.6量購批入法:下一個大訂單給供應商,然后根據生產時間和定量需要分批購入,并由供應商直接送貨到生產線,然后,按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩定合作的供應商和戰略供應商。或物資價值不高的,個體不大,按庫存采購的合作供應商

            3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產計劃鎖定的計劃時間),對可能出現的延遲交貨,質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

            3.8責任賠償法:根據合同、物流協議、質量協議約定,對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數量不足等情況,而影響生產計劃的有效落實時,對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

            3.9進度表監控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃,生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協或外發供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

            3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

            及時安排技術、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

            依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

            針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

            依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

            針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”,減少其訂單份額,經供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

            必要時加重違約的懲罰力度,并對優良廠商予以適當之回饋。

            對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現實質性的影響生產并造成停線,統計損失折算相應金額并向供應商索賠。

          公司采購管理制度6

            公司物資采購管理制度

            為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

            、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

            二、物資需求(采購)計劃的分類

            1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

            2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

            三、采購工作應遵循的原則與方式

            (一)采購原則:

            1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

            2、供方評定原則;

            3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

            4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

            5、秉公辦事、維護公司利益原則。

            (二)采購方式:

            1、招標采購;

            2、固定廠商、長期報價采購;

            3、即時詢價采購。

            (三)付款方式:

            1、預付部分款項;

            2、貨到憑發票報銷付款;

            3、貨到后分期付款;

            4、貨到延期付款;

            5、以上方式的結合。

            四、采購計劃請購和實施

            (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

            (二)選擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

            五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

            六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

            七、規定要求

            (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

            1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

            2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

            3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

            4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

            (二)物資采購規定:

            1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

            2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

            3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

            4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

            (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

            1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

            2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

            3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

            (四)采購物資付款規定:

            下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

            1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

            2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

            3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

            4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

            (五)采購紀律規定:

            1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

            2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的`最優化、采購效率的最快化。

            3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

            4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

            5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

            6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

            (六)售后服務規定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

            八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

            九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資采購工作做好。

            對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

            本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

          汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

          汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

          公司采購管理制度7

            一、目前公司采購工作狀況:

            因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發生是否合規,管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

            二、目的:

            統一采購流程,對采購過程進行規范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

            三、適用范圍:

            公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門負責。

            四、采購部職責:

            1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

            2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

            3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

            4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的.人際溝通與協調能力、專業知識。

            5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

            6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

            7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

            五、采購部介入業務流程的時機:

            1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

            2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

            3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

            六、細責:

            1、責任與要求:

            公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

            2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

            1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

            2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

            3)具體流程如下:

            (1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

            (2)由采購部轉發至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

            (3)采購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

            相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

            (5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

            (6)嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

            (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

            3、采購申請

            A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

            B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

            4、采購實施

            A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

            B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

            C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

            D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

            5、定點集中采購與檔案建設管理

            A

            (1)對于工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點采購;

            (2)對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購;

            (3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

            B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

            6、貨物驗收

            由物資使用部門與采購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

            7、采購報銷

            A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續,經財務經理審核后報總經理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

            B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據;

            C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

            8、后續考核

            A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

            B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

            七、采購流程中各部門職責:

            序號

            部門

            權利與職責

            1

            北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

            1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。

            2

            技術部

            1、協助業務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

            3

            財務部

            1、對采購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發票信息;4、采購資金籌集;5、采購業務發生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環節的監督。

            4

            總經理

            對采購訂單內容的確認,出具最終審核意見。

            八、罰責:

            1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

            2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

            3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

            4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

            5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

          公司采購管理制度8

            一、目的

            加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

            1:采購管理制度

            二、范圍

            本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

            三、職責

            3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

            3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

            3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

            3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

            3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

            3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

            3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

            3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

            3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

            3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

            四、采購作業操作規程

            4.1物資采購的計劃、申請與審批

            4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

            4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

            4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

            4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

            4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的`名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

            計價值、交貨日期、用途等。

            4.2采購比價

            4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

            4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

            4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

            4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

            4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

            回復1:全面點的采購管理制度

            4.3采購實施及物資驗收

            4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

            4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

            4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

            4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

            4.4結算

            4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

            4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

            4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

            4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否

            具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

            五、責任

            5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

            5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

            5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

            5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

            5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

            5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

            5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

            5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

            六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

          公司采購管理制度9

            1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

            2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

            3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

            4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

            5 .材料采購訂貨計劃編制

            ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

            ( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

            ( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

            ( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

            ( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

            6 .采購訂貨

            ( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

            ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

            ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

            ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

            ( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

            ( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

            ( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

            ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

            7 .采購訂貨驗收

            ( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

            ( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

            ( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

            8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

            ( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

            ( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

            ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

            ( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

            l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的'格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

            2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

            3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

            9 .采購供應統計核算工作

            ( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

            依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

            ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

            ( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

            ( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

            l )材料收、支、存統計報表;

            2 )單位工程供(耗)料統計報表;

            3 )采購成本盈虧統計報表;

            4 )資金運用情況統計報表。

            10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

            ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

            l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

            2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

            3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

            ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

            l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

            2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

            ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

            l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

            2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

            4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

            5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

            11.附則

            ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

            ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

          公司采購管理制度10

            一、目的

            為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

            二、適用范圍

            適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

            三、采購及物流審批權限

            1、采購申請單

            采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

            (1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

            (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

            (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

            (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

            2、采購訂單(或采購合同)

            采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

            (1)采購金額在 元以內,由采購經理直接審批。

            (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

            (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

            (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

            (5)采購金額在 元以上,財務經理附核。

            3、驗收入庫審批權限

            1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

            2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

            3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

            4、領用發貨審批權限

            1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

            2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

            3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

            四、物資采購流程

            1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

            2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

            3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

            4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

            五、支付流程及審批權限

            1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

            2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

            3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

            (1)發票金額在 元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

            (2)發票金額在 元至 元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

            (3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

            (4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

            六、供應商的管理

            1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

            2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

            3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

            4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的.質量標準。

            5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發新的供應商。

            6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

            七、采購紀律規定

            1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

            2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

            3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

            4、采購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

            八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

            九、本制度從20xx年3月18日試行。

          公司采購管理制度11

            一.集中采購和管理的原則

            .保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

            .保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

            .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

            .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

            .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

            二、審批權限

            購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

            三、辦公用品集中采購的范圍

            辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

            四、集中采購程序

            .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛物業部。

            .保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

            .保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的'成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

            .保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

            五、實施中注意事項

            .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

            .購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

            .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

            .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

            .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

            .部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

            .各部部長、門店店長為實物負責人。

            六、具體要求

            .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

            .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

            .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

            .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

            .保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

            本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

            本辦法由保衛物業部負責解釋。

          公司采購管理制度12

            1、目的

            加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

            2、適用范圍

            本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

            3、工作職責

            3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

            3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

            4、物資管理要求

            4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

            4.2材料采購實行分級管理,物資種類分為:

            4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

            4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

            4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

            4.3材料采購計劃編制

            4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

            4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

            4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

            4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

            4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

            5、材料采購合同

            5.1材料采購的.供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

            5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

            5.3材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

            5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

            6、材料的驗證

            6.1根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

            6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

            6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

            6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

            6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

            6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

          公司采購管理制度13

            為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

            1、目的作用

            1)、可作為采購部開展工作的規范依據。

            2)、可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

            3)、可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

            2、 采購部人員職責及管理制度

            1)、熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

            2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

            3)、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

            4)、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

            5)、負責供應商的.開發、管理及維護工作。

            6)、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

            7)、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

            8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

            9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

            10)、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網絡,并不斷開辟和優化物資采購渠道。

            11)、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

            12)、完成領導交辦的其他工作。

          公司采購管理制度14

            一、 適用范圍

            1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

            2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

            3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

            二、 組織機構與管理

            采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

            1. 組織實施集中采購;

            2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

            3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

            4. 負責采購合同的管理;

            5. 擬定公司采購政策;

            6. 管理和監督公司采購活動;

            7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

            8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

            9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

            三、采購方式管理

            公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

            1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

            2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

            3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

            4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

            5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

            (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

            (2)因原采購項目的'后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

            四、 物資采購審批程序

            1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

            (1)編制公司采購預算;

            (2)編制并批復公司采購計劃;

            (3)確定采購方式;

            (4)訂立及履行采購合同;

            (5)驗收;

            (6)結算。

            2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

            (1) 采購計劃的報送。

            各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

            (2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

            (3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

            3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

            4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

            5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

            6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

            7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

            8.資金劃撥程序:

            (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

            (2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

            五、 監督管理

            1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

            (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

            (2)采購方式和程序是否符合規定;

            (3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

            (4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

            (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

            (6)應當監督檢查的其他內容。

            2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

            采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

          公司采購管理制度15

            一 總則

            為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

            二 采購 部人員職責及管理制度

            1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

            2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

            3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

            4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

            5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

            6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

            7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

            8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

            9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

            10. 完成領導交辦的其他工作。

            三 采購 工作流程

            采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

            1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

            2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往 采購部,一份發往工廠或者生產基地。

            3. 采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

            4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

            5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的.《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

            6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

            7. 項目完成后, 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

            8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

            四 采購 部發展規劃

            原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

            降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

            我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

            (一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

            (二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

            (三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

            (四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

            (五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

            目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發展的目標

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