采購管理制度

          時間:2023-07-02 10:45:18 制度 我要投稿

          采購管理制度(合集15篇)

            在不斷進步的時代,制度起到的作用越來越大,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

          采購管理制度(合集15篇)

          采購管理制度1

            第一條目的

            為規范XXX(以下簡稱公司)行政物資管理,明確行政物資管理流程,保證公司行政物資合理配置,特制定本制度。

            第二條本制度所稱行政物資管理

            指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

            第三條行政物資分類

            公司行政物資主要分為兩大類,分別為固定資產類和低值損耗品類。

            一、固定資產(價值2000元以上),如打印機、電腦、空調、投影儀等;

            二、低值損耗品(價值1999元以下):

            (一)價值50元—1999元的低值損耗品,如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等;

            (二)價值49元以下的低值易耗品,其中包括部門所需品和個人所需品。

            1、部門所需品:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

            2、個人所需品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

            第四條管理部門

            行政部是公司日常辦公用品的管理部門,負責行政物資的管理工作。

            第五條適用范圍

            本制度適用于公司全體組織及個人。

            第一章行政物資采購

            第六條行政物資采購條件

            以下兩種條件至少滿足一種時,應著手辦理行政物資采購相關事宜:

            一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品;

            二、庫房該類行政物資數量低于規定最低庫存量。

            第七條行政物資采購流程

            一、在滿足物資采購條件時,行政部跟據庫存記錄,提出采購申請,填寫《行政物資采購申請單》(詳見附件1);

            (一)價值499元以下的低值損耗品,由分管行政的副總經理審核,總經理審定;

            (二)價值500元以上的行政物資,由分管行政的副總經理、總經理雙審核后董事長審定;

            二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購;

            第八條行政物資采購要求

            一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資(如個人計算機),可以經董事長同意并授權相關部門(如信息部)采購;

            二、行政部應建立行政物資庫存量檔案,每月限定時間清查賬本,發現庫存物資不夠應及時添置。

            第二章行政物資入庫

            第九條行政物資入庫條件

            經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。

            第十條行政物資入庫流程

            一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理;

            二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標,對照質量和數量;

            三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》(詳見附件2)同時備份存檔。

            第十一條行政物資入庫要求

            一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見入庫單不見實物的現象;

            二、入庫時,行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量不合格時,不得辦理入庫手續;

            三、如有多領的行政物資需要退庫時,必須由物資管理員填寫物資入庫單,辦妥手續后方可入庫;

            四、人員離職時,由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫,如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失,由使用者酌情賠償。

            第三章行政物資領用

            第十二條行政物資領用依據

            一、被規劃為公司固定資產的行政物資,在員工入職時按各職等對應標準,報分管行政的副總經理審核,總經理審定后發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請;

            二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率,同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則,但純消耗品不在此列(如信紙等);

            第十三條行政物資領用流程

            一、不同價值的行政物資的領用流程如下:

            (一)價值在10元以下的低值損耗品,由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數量、領用日期等即可領用;

            (二)其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》(詳見附件3),按同等價值行政物資采購報批標準申請,并經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核,總經理審定后方可領用,同時在領用登記簿上注明明細;

            三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔,按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

            第十四條行政物資領用要求

            一、本著節約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量節約;

            二、需要以舊換新的行政物資,如發生遺失,更換時視具體情況給予一定經濟賠償;

            三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求;

            四、物品領用后,遵從誰領用,誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責,部門物資由該部門負責人負責,具體界定范圍參考本制度第三條;

            五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用;

            第四章行政物資報修

            第十五條行政物資的報修條件

            以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修,其中屬個人物資由個人提出報修申請,部門物資由該部門負責人申請。

            一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產;

            二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

            第十六條行政物資報修流程

            一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品,由物資使用人先行聯系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試;

            二、經信息部調試確定為發生嚴重損壞的'電子類行政物資、非電子類行政物資,由物資使用者向行政部提出維修申請,并填寫《行政物資報修申請單》(詳見附件5),按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定;

            三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯系維修單位維修,并將申請單存檔;

            四、修理完畢后由管理員歸還使用人員,并做維修記錄,物資使用者在記錄單上簽字;

            五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續。

            第十七條行政物資報修要求

            一、由于使用不當等個人原因造成物資損壞的,也可報行政部維修,但產生費用須個人承擔;

            二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的,維修費用由借出者個人承擔;

            三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔,以便公司日后的物資清查管理。

            第五章行政物資報廢

            第十八條行政物資報廢條件

            以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢:

            一、被劃分為公司固定資產的行政物資;

            二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

            第十九條行政物資報廢流程

            一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求;

            二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》(詳見附件7),詳細填寫物資分類號,編號,名稱,規格型號,單價,數量等資料;

            三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審,并提出報廢初審意見,有再利用價值的交還報修人員,無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核,董事長審定并作報廢處理;

            四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目,向部門收回報廢物資;

            五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬,做到帳、物同時注銷。

            第二十條行政物資報廢要求

            一、為保證物資經常處于良好狀態和賬實相符,除因無法妥善存放的物資專項報廢外,物資報廢每年年終進行一次;

            二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定,按照物資報廢流程嚴格執行;

            三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢,應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據損失程度承擔經濟賠償;

            四、報廢物資一經批準報廢,必須將實物交回行政部處理,不得隨意丟棄;

            五、凡有修舊利廢價值的,應充分實現其再利用價值,進行物資維修工作,不得隨意做報廢處理。

            第六章行政物資清查

            第二十一條行政物資清查條件

            公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

            第二十二條行政物資清查流程

            一、在行政物資清查工作開始之前,由行政部負責人布置清查工作,確定清查范圍、時間和應達到的要求;

            二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對,并跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對,同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動,將物資分類擺放有序,嚴禁實物流動;

            三、物資清查中發現帳實不符,應及時查明原因,以書面形式給出相應處理意見(如盤虧的從賬面銷除,盤盈的估價入賬等),并按照價格根據物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定;

            四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

            第二十三條行政物資清查要求

            一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查,每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點,并將工作記錄裝訂成冊保管存檔;

            二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中,除了要保證清點數量準確外,還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象;

            三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的,必須按審批程序經相關領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整;

            四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題(如超期、老化、變質或損壞等),應及時用書面的形式向相關領導匯報,如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符,須視具體情況給予經濟處罰。

            第七章附則

            第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行,責任落實到崗位,失責將按相關制度懲處。

            第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

            第二十六條本制度簽發之日起生效,若與此前相關文件沖突,以本制度為準。

          采購管理制度2

            為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

            一、食品及原料采購索證管理

            索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。

            購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發票、收據、供貨清單、信譽卡等。

            (一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

            1、糧、油及其制品;

            2、乳及其制品;

            3、肉類、水產、蛋類及其制品;

            4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

            5、豆制品;

            6、醬腌菜類;

            7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

            8、罐頭食品;

            9、茶葉;

            10、酒類;

            11、調味品;

            12、食品添加劑;

            13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;

            14、進口食品;

            15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。

            (二)采購食品索證的內容

            1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。

            2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

            3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。

            4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(復印件)。

            5、采購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批準文件(復印件)。

            《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委托衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

            (三)采購前應按以下要求對產品進行查驗

            1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。

            2、從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的.檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。

            3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

            產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。

            產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

            索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。

            食品生產經營者發現采購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。

            從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量。

            (四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存備查。

            (五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)

            1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;

            2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;

            3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

            4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

            5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;

            6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

            7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

            8、超過保質期的食品;

            9、無標簽的預包裝食品;

            10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;

            11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

            二、進貨查驗管理

            必須建立并執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

            應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。

            三、臺賬記錄管理

            食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

            臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。

            從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

            購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存備查。

            食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

            餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

            單位或部門名稱:

            進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人

            四、工作要求

            1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為后勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規范內部管理。

            2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

            3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

            4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。

            5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

          采購管理制度3

            本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

            一、采購管理制度目的

            加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

            二、采購管理制度范圍

            本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。

            三、采購管理制度職責

            3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

            3.2生產部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

            3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購管理制度。

            3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

            3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

            3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

            3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

            3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

            3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

            3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

            四、采購管理制度采購作業操作規程

            4.1物資采購的計劃、申請與審批

            4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

            4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

            4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

            4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

            4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

            4.2采購比價

            4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

            4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的`單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。

            4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行

            4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

            4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

            4.3采購管理制度實施及物資驗收

            4.3.1公司的采購業務統一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

            4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

            4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

            4.3.4采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

            4.4結算

            4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

            4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

            4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

            4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

            五、采購管理制度責任

            5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

            5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

            5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

            5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

            5.5采購部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

            5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

            5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

            5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

            六、采購績效考核

            6.1采購績效評估的指標

            采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

            6.1.1時間績效

            由以下指標考核時間管理績效:

            (1)停工斷料影響工時。

            (2)緊急采購(如空運)的費用差額。

            6.1.2品質績效

            由以下指標考核品質管理績效:

            (1)進料品質合格率。

            (2)物料使用的不良率或退貨率。

            6.1.3數量績效

            由以下指標考核數量管理績效:

            (1)呆滯物料金額。

            (2)呆滯處理損失金額。

            (3)庫存金額。

            (4)庫存周轉率。

            6.1.4價格績效

            由以下指標考核價格管理績效:

            (1)實際價格與標準成本的差額。

            (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

            (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

            (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。

            6.1.5效率指標

            其他采購績效評估指標有:

            (1)采購金額。

            (2)采購金額占銷貨收入的百分比。

            (3)采購部門的費用。

            (4)新開發供應產商的數量。

            (5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。

            (7)訂單處理的時間。

            (8)其他指標。

            6.2采購績效評估的方式。

            本公司采購人員之績效評估方式,采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。

            6.2.1績效評估說明

            (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

            (2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。

            (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,即: 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%

            6.2.2目標管理考核規定

            (1)每年12月,公司制定年度目標與預算。

            (2)采購部根據公司營業目標與預算,提出本部門次年度之工作目標。

            (3)采購部各級人員根據部門工作目標,制定個人次年度之工作目標。

            (4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后,報人事部門存檔。

            (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

            (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

            6.2.3工作表現考核規定

            (1)依公司有關績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》。

            工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準。

            6.2.4績效評估獎懲規定

            (1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。

            (2)年度考核分數80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規劃而定。

            (3)擬晉升職務等級之采購人員,其年度考核分數應高于85分。

            (4)年度考核分數低于60分者,應調離采購崗位。

            (5)年度考核分數在60-80分之間者,應加強職位訓練,以提升工作績效。

            七、本采購管理制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

          采購管理制度4

            為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

            一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

            二、物資需求(采購)計劃的分類

            1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

            2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

            三、采購工作應遵循的原則與方式

            (一)采購原則:

            1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

            2、供方評定原則;

            3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

            4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

            5、秉公辦事、維護公司利益原則。

            (二)采購方式:

            1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。

            (三)付款方式:

            1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

            四、采購計劃請購和實施

            (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

            (二)選擇采購渠道,確定采購價格

            供應部接到經批準的'《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

            五、質量驗證與檢驗

            質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

            六、物資驗收入庫結算程序

            采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

            七、規定要求

            (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

            1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

            2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

            3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

            4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

            (二)物資采購規定:

            1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

            2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

            3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

            4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

            (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

            1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

            2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

            3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

            (四)采購物資付款規定:

            下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

            1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

            2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

            3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

            4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

            (五)采購紀律規定:

            1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

          采購管理制度5

            一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

            二、藥庫由專人管理,應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識,嚴格執行相關的法律法規。

            三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

            四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規,按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨床用藥需要。

            五、采購藥品要根據臨床所需,結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

            六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。

            七、在采購活動中,應堅持優質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品

            八、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對于藥品質量不穩定供貨不及時的'供貨單位要停止從該單位采購。

            九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。

            十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。

          采購管理制度6

            為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

            一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

            二、對于大宗材料的'采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。

            三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

            確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

            四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

            五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

            六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。

          采購管理制度7

            第一章總則

            第一條 為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

            第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

            第三條 在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

            一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

            二)、采購計劃和審批程序應當明確;

            三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

            四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

            第二章 職責分工與授權審批

            第四條 建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

            采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

            市場部:

            一)、采購計劃審批;

            二)、詢價與確定供應商;

            三)、采購合同的審核與備案;

            四)、付款的審核。銷售部:

            五)、采購、驗收;

            第五條 建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

            第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

            第三章 采購計劃與審批控制

            第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

            第八條 加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

            第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

            第四章 采購與驗收控制

            第十條 建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的透明化。

            建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

            第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

            第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。

            第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

            第五章 付款控制

            第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

            第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。

            加強對預付賬款的'監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

            第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

            第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

            第六章 監督檢查

            第十九條 建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

            第二十條 對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

          采購管理制度8

            為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

            一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

            1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

            2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循學校的相關規定,同時提請總務處審批。

            3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

            4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

            5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

            6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

            7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

            8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

            二、采購原則:

            1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

            2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

            三、供應商管理規定

            合格供應商必須具備的條件:

            1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

            2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

            3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

            4、長期合作的供應商,應與本校簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

            5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

            四、食堂驗收員由學校總務處委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

            1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護學校利益。

            2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的`食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

            3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

            五、食品驗收辦法:

            1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看xx看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞xx聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗xx嘗味道是否正常;四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索xx索取相關資質證件、送貨單。

            2、肉的驗收:

            ①索取檢疫合格證。

            ②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。

            ③查看是否注水。

            ④肉外表無毛。

            3、魚的驗收:

            ①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。

            ②凍魚:看顏色不發黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

            4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

            5、油的驗收:

            ①索取出廠合格證、檢驗證明;

            ②看透明度,色澤透明的是植物油;

            ③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;

            ④嘗味道,有異味的可能是地溝油;

            ⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

            6、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

            7、未經總務處審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

            六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高,應及時與供應商協商降價,協商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

            八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

            九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。

          采購管理制度9

            建立和完善價格比較制度,保證所購產品的質量和可負擔性。

            月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總,并提出下月的繳費方案。

            采購合同簽訂后,應當取得貨物交付情況的全部資料,不能按期交付的,應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

            所有貨物均應開放接受,如發現問題,應及時與供應商聯系,并盡快加以解決。

            采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同(確定付款條件、分配方法、售后服務)--交貨驗收(倉庫管)--質量檢查(不合格品退回)--收入調節--財務結算。

            采購計劃:買方應根據請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

            供應商的'選擇和評估:對供應商的選擇和評估一般從經營條件、供應能力、質量能力等方面進行評價,并定期在質量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

            合同:是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協議時訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。

            接受交貨:買方必須確定貨物的正確類型、數量、質量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數據。

            質量檢驗:貨物通過質量檢驗合格的,應當予以保管檢驗不合格的,應當補正、退貨。

          采購管理制度10

            1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業的耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的`原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。

            2)設備采購程序見圖6.10。

            3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。

            4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

            5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經主管確認。多余材料必須退回庫房。

          采購管理制度11

            總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

            一、物資采購制度

            1. 各類物資原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。

            2. 專業性較強的.儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

            3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

            4. 財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

            二、物資采購要求

            1. 采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

            2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

            3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

            三、物資采購票據要求,所有發票必須是正規票據。

            1. 1000元以內,可以現金支付。

            2. 采購物資在1000元以上,實行轉賬支付。

          采購管理制度12

            一、目的

            為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

            二、工作程序

            (一)采購原則

            1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

            2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

            3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

            (二)采購申請

            1.采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

            2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

            3.若撤銷采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

            (三)采購流程

            1.采購經辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核,審核通過后方能進行采購。

            3.采購物料定單可打印一份交與財務。

            (四)采購經辦人職責

            1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業。

            4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的'采購記錄及對賬工作。

            (五)采購方式

            1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

            2.長期報價采購:凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

            (六)采購實施

            1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

            2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

            3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

            (七)采購付款方式

            1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

            2.物品采購付款可通過OA系統申請付款,可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

            (八)采購經辦人行為規范

            1.采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

            2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

            三、附則

            各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

          采購管理制度13

            一、目的

            為了規范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

            二、適用范圍

            本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購 管理和執行工作。

            三、職責

            3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。

            3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

            3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

            3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

            3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

            3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

            3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

            四、程序內容

            4.1基本原則

            4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度,采購活動應盡量實現充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量,努力降低成本;

            4.1.2參與采購的`相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業道德,保守公司商業秘密,廉潔奉公;

            4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避,處于關鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

            4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

            4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務;

            4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

            4.2職責和分工

            4.2.1根據批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括:

            a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

            b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

            c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執行情況的總結和分析;

            d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統;

            4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

            a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統籌策劃和確定采購內容,制訂主輔料采購清單;

            b)預測和跟蹤《生產計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存量,結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

            c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

            4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門,根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數,編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

            a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;

            b)根據國家、市及行業規定標準,結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準;

            3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

            4)做好發放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;

            4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門,負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度,根據辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內。

            4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

            4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》,按照GWJY-02《產品進貨檢驗規范》進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

            4.2.7副總經理全面主持采購工作,組織實施,確保采購任務完成,根據公司規模發展及銷售市場變化,指導并監督下屬開展業務,不斷提高業務水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃,統籌策劃和確定采購內容,減少不必要的開支,監督參與大批量商品訂貨業務洽談,檢查合同的執行和落實情況。

            五、采購計劃執行

            5.1所有采購流程均需走程序審批,各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后執行應嚴格控制,各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據,采購人員根據單據內容核對后執行采購; 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的,綜合計劃部有理由不予采購;

            5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

            5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經理、副總經理財務總監批準后執行。

            5.5對于已經審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請,必須48小時內通知采購部,以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產生的后果應由申請部門承擔。

            5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員,庫房管理員提前規劃存放位置,到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

            六、附則

            6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

            5.2本制度報副總經理審批準后,自頒布之日起執行。

            六、相關記錄

            1、《月度采購計劃表》

            2、《特殊物品采購申請表》

            3、《交付產品管理規定》

            4、《采購物資分類明細表》

            5、《采購物資報驗單》

            6、《材料庫存表》

            7、《產品進貨檢驗規范》

            8、《供方物資質量狀況記錄》

            9、《合格供方名錄》

            10、《合格供方檔案》

            11、《合格供方業績評價表》

            12、《采購產品不合格通知單》

            13、《生產計劃》

            14、《常規物資采購周期及儲存條件》

            15、《常規物資庫存量上下限》

          采購管理制度14

            為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

            一、崗位責任

            1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

            2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。

            3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

            4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

            5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

            6、主任負責對采購合同、付款的審批。

            7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

            二、活動流程

            1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

            2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

            3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,

            可以自行購買,并索要正式、合格發票。

            對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

            4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

            5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的`物品要及時上報處理。

            6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

            三、其他相關控制措施

            1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

            2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。

            3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,

            加強對采購業務各個環節的控制。

            4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

          采購管理制度15

            1.目的

            控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

            2.范圍

            適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

            3.職責

            3.1總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

            3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

            3.3各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.

            4.程序

            4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:

            a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

            b類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.

            c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

            4.2采購資料

            4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

            4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

            4.3采購計劃審批

            4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

            4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

            4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

            4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

            4.3.5審批工作在每月28日前完成.

            4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

            4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

            4.3.8應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

            4.3.9固定資產和高額物資采購需加專項報告.

            4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務規定執行.

            4.3.11需要采購服務的部門提出服務采購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

            4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

            4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的.責任.

            4.3.14嚴格履約.

            4.4采購物資的驗證

            4.4.1物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

            4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

            4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,認真填寫《物資驗收單》.

            4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.

            4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

            4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

            4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.

            4.4.8當出現不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由采購員按審批意見處理執行.

            4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

            4.4.10采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

            4.4.11對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.

            4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.

            5.監督執行

            由總經理辦公室監督執行.

            6.支持性和相關性文件

            bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》

            bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

            bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》

            7.質量記錄及表格

            bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

            bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

            bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

            bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

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