公司文件管理制度

          時間:2024-10-15 18:55:21 偲穎 制度 我要投稿

          公司文件管理制度(通用21篇)

            隨著社會一步步向前發展,越來越多人會去使用制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定制度呢?下面是小編整理的公司文件管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

          公司文件管理制度(通用21篇)

            公司文件管理制度 1

            一、總則及范圍

            為了保持公司技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

            本標準適用于技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

            二、管理業務與分工

            1.技術部負責人。負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業務的審批及有關事項的確定。

            2.技術員。負責總則中所述文件的保管、收發及按本制度進行技術文件的管理工作。

            三、管理內容與要求

            1.技術文件的種類

            (1)技術類文件

            由技術部負責的圖紙及各類工藝規程、工藝卡片、作業指導書。

            (2)管理類文件

            由技術部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

            2.文件登記

            (1)技術部必須建立《技術文件管理臺賬》,掌握技術部全文件的'情況。其臺賬應包括:編號、名稱、數量、文件編制時間。

            (2)文件接收后,技術員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

            3.文件的歸檔及保管

            技術文件的保管由技術員按檔案類型進行保管。

            4.文件的借用

            (1)文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準,方可借閱。

            5.文件的修改與審批

            (1)當某專業的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時,由技術部該專業的工程師(或專業的業務負責人)分析確定是否需要修改。

            (2)技術文件確定修改后,由技術部該專業工程師(或專業的業務負責人)填寫《設計更改單》。

            《設計更改單》應包括下列內容:

            (a)技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

            (b)更改理由;

            (c)會審意見、會審簽名;

            (d)設計、工藝負責人簽名;

            (e)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。

            (3)技術文件的批準

            一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術部負責人進行簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改由技術部召集有關人員參加審定,會議通過審定后,由技術部負責人簽字后交公司批準。

            (4)技術員接到《設計更改單》后,應立即著手工作,更改時,必須把已發出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統一性(圖紙更改后的發放除執行發放規定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

            (5)技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

            公司文件管理制度 2

            (一)總則

            第一條爲減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據中央關於文書處理的有關規定,結合我廠的實際情況,特制訂本制度。

            第二條文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發的各種文件、資料。

            第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。

            (二)收文的管理

            第四條公文的簽收

            1、凡來廠公啓文件(除廠領導訂啓的外)均由廠收發員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

            2、對上級機要部門發來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

            第五條公文的編號保管

            1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啓文件,廠領導啓封後,也應分別交兩辦辦理正常手續。

            2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。

            第六條公文的閱批與分轉

            1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

            2、一般函、電、單據等,分別由兩辦機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯系後再分轉處理。

            3、爲加速文件運轉,機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

            第七條文件的傳閱與催辦。

            1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

            2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完後應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應簽名以示負責。如有領導批示、擬辦意見兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

            3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

            4、文件閱完後,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。

            5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得兩辦同意後,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

            6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

            (三)發文的管理

            第八條發文的規定

            1、全廠上報下發正式文件的權力分別集中黨委和廠部,各群衆團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

            2、各群衆團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨委、廠部提出發文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發文,則兩辦分別按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、廠×字發文。群衆團體文件由黨委批轉。

            3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發。其馀文件均由分管廠領導批準簽發。

            第九條發文的.范圍:

            1、凡是以黨委、廠部名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。

            2、黨委、廠部下發文件主要用於:

            (1)公布全廠規章制度;

            (2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件;

            (3)公布工廠體制機構變動或干部任免事項;

            (4)公布全廠性的重大生産、技術、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

            (5)發布有關獎懲決定和通報;

            (6)其他有關全廠的重大事項;

            3、黨委、廠部上行文、外發文主要用於:

            (1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

            (2)同兄弟單位聯系有關工廠重大生産、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理、黨群工作等事宜。

            4、在工廠日常生産、技術、經營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管廠領導批準後,由主管業務科室書面或口頭通知執行,一般不用廠部文件發布。

            5、凡各業務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。

            6、各業務科室與外單位發生的一般業務聯系,可用各科室的名義對外發函(應各自編號備查)不用廠部名義發文。

            (四)發文程式與要求

            第十條發文程式規定:

            1、各單位元需要發文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;

            2、黨委、廠部同意發文時,主辦單位應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

            3、草擬文稿必須從全廠角度出發,做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

            4、文稿擬就後,擬搞人應填附發文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

            5、兩辦應根據黨委、廠部的要求和上級有關指示精神,有關文件規定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

            6、經兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

            7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;

            8、需經會簽的文稿,應在交付列印前送會簽部門會簽;

            9、文稿審核會簽後,按批準許可權的規定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發;

            10、經領導批準簽發後的文稿交兩辦機要秘書統一編號送打字室列印;

            11、文件列印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名;

            12、文件打字後,由兩辦派專人按數印刷,再由兩辦機要秘書分發并檢查落實情況,對印刷質量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發。

            (五)文件的借閱和清退

            第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。

            第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

            第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般爲月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

            第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

            (六)文件的。立卷與歸檔

            第十五條文件的歸檔范圍:

            1、凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔:

            (1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;

            (2)黨委、廠部發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生産經營工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

            (3)廠黨委會、廠長辦公室、廠務會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業例會記錄;

            (4)廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

            (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

            (6)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;

            (7)上級機關領導同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料;

            (8)反映本廠生産、經營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;

            (9)工廠日志和大事記;

            (10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

            2、業務科室,各群衆團體日常工作中形成的活動資料,由各業務科室、群衆團體負責立卷歸檔。

            第十六條立卷要求

            1、文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

            2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

            3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

            4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。

            (七)文件的銷毀

            第十七條對於多馀、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規定,辦理申請銷毀手續。

            第十八條經審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷毀。

            公司文件管理制度 3

            一、目的

            加強文件檔案管理,規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。

            二、適用范圍

            適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

            三、術語和定義

            1、檔案:指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活

            動中所直接形成的`對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

            盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

            2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。

            四、職責

            1、行政人事部:

            1)負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

            2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監督和檢查執行情況;

            3)收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料;

            4)負責公司檔案的利用和銷毀管理,監控檔案利用和銷毀的全過程,確保公司檔案的安全;

            5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

            6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

            2、其他各部門相關人員:

            1)負責在工作變動時,做好或協助移交工作,并及時通知行政人事部;

            2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;

            3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

            4)財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料;

            3、各部門檔案主管人員

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            一、收文

            1、建立《收文登記表》,由辦公室派專人進行文件收文處理。

            2、實行收文登記批辦制度,收文由秘書辦理登記,填《公司收文批辦單》,統一交辦公室負責人,辦公室負責人按文件內容及各部門分工和職責,傳達部門負責人辦理。

            3、辦理文件的有關人員均應簽字,有關工作完成后,將文件退辦公室存檔保管。經辦人員需要留存的文件,經總經理或分管副總經理同意后可留存復印件。

            4、各部門收到的函件,應交辦公室即時登記,交簽字后2、3條處理。

            5、各有關人員注意保密,不得泄露本公司機密。

            二、發文

            1、公司發文由有關部門起草,建立《發文登記表》,由辦公室統一編號、發出。

            2、每次發文須經總經理簽字同意,并留底存欄。

            3、各部門對公司所發的`內部文件必須認真貫徹執行。

            4、向上級單位呈報的文件,由辦公室派專人,按公文傳進程序進行。

            5、監理項目中的一般業務文件,需要辦公室打印的,需辦公室主任簽字批準。

            三、文件查詢

            1、凡查詢、復印、借閱文件,均需申請、登記。

            2、凡涉及公司經營機密及項目當事人有關機密的文檔需經公司領導同意后才能查詢。不允許復印的文件,只能在公司辦公室查閱,允許復印的文件,不得帶出公司,只能在公司復印。

            公司文件管理制度 5

            1、目的

            規范分公司檔案資料的管理工作。

            2、適用范圍

            適用于分公司所有檔案資料的管理工作。

            3、職責

            3.1行政部負責分公司的文件、資料的打印、歸類、發放及登記工作,并保存分公司在管理服務活動中形成的各類檔案。

            3.2各部門負責管理本部門在管理服務活動中形成的各類檔案。

            3.3分公司總經理負責上報分公司文件、對外公開文件的發放審批工作。

            3.4分公司總經理負責審批已過保存期檔案資料的銷毀工作。

            4、實施程序

            4.1歸檔保存的文件

            4.1.1分公司在管理服務或公務活動中形成的工作計劃、外來文件、報告、質量記錄及與工作有關的圖表、統計資料等。

            4.1.2在工作中形成的圖紙、操作說明書等技術檔案。

            4.1.3在專門業務活動中形成的各種檔案,如:會議紀要、聲像檔案、工作記錄等專項檔案。

            4.2文件、資料歸檔的要求。

            4.2.1歸檔的文件資料必須字跡清楚工整,紙張及文件格式符合國家標準。

            4.2.2歸檔的文件材料要完整齊全。

            4.2.3每類建設工程竣工必須有兼職資料檔案管理員參加,對其文件材料(含有關圖紙等)完整性、準確性、系統性進行鑒定和驗收。

            4.2.4保持歸檔文件材料之間的歷史聯系,并進行科學分類、立卷和編號。

            4.2.5案卷題名應確切反映卷內文件內容,并區分保管期限。

            4.3檔案資料的保管。

            4.3.1所有檔案資料均由資料管理員管理。

            4.3.2存放檔案必須有專用柜架,在排列上架時,應按照類別和保管部門的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

            4.3.3底圖除修改、送曬外,不得外借。修改后的底圖入庫時,要認真檢查其修改、補充情況,并在檔案資料盒內的面層上注明修改情況。

            4.3.4存入膠片、照片、錄像帶、軟盤、磁帶要用特制的密封盒和專門的卷盒,按編號順序排列在膠片柜或防火資料柜內。必要時采取復制、拷貝。

            4.3.5每年一季度,對上一年度的各種資料檔案進行歸檔,并對庫藏檔案進行清理核對和質量檢查工作,做到完好、齊全。對破損或載體變質檔案,要及時進行修補和復制,發現檔案發霉或蟲害要及時消殺。

            4.3.6檔案資料柜需做好防盜等設施。

            4.3.7質量記錄保存期為二年。

            4.4檔案資料借閱管理。

            4.4.1分公司所有人員都有保護檔案、借閱檔案的權利和義務。

            4.4.2分公司員工查閱檔案資料,必須辦理登記手續。

            4.4.3在借閱檔案資料時,應做到以下幾點:

            4.4.3.1按規定辦理登記手續,定期歸還;

            4.4.3.2要愛護檔案資料,不得丟失;

            4.4.3.3所借檔案不得隨意折疊和拆散,不得對檔案隨意更改、涂寫;

            4.4.4借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由資料檔案員和借閱者當面核對清楚。

            4.4.5檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事者責任。

            4.4.6調離或辭職的`人員,必須辦理文檔移交后方可辦理調離手續。

            4.5檔案鑒定和銷毀

            4.5.1檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負責進行,鑒定小組由分公司總經理、各部門經理、資料檔案員和有關業務管理人員組成,日常的鑒定工作由行政部資料檔案員負責。

            4.5.2檔案鑒定小組的任務:

            4.5.2.1負責制訂檔案保管期限表;

            4.5.2.2對到期檔案提出存、毀意見。

            4.5.3確定保管期限原則

            4.5.3.1對有長遠利用價值(如技術圖紙、操作說明書等),并能反映分公司職能活動和歷史面貌的檔案應永久保存。

            4.5.3.2凡是在一定時間有利用價值的檔案分別為長期或短期保存。

            4.5.4鑒定工作應該每年進行一次,由資料管理員在每年1月初提出。

            4.5.5鑒定中發現檔案不準確、不完整,應及時責成有關人員負責修改和補充。

            4.5.6銷毀檔案的程序包括:

            4.5.6.1鑒定小組應列出需銷毀檔案的清單和撰寫銷毀報告分公司總經理審批,銷毀清單及報告要保存。

            4.5.6.2檔案銷毀時,由行政部經理進行監銷并在銷毀清冊上簽名。

            4.5.7銷毀檔案資料時,要嚴格執行保密規定,對在銷毀檔案過程中出現失密或對分公司造成損失的,將根據有關規定進行處理。

            5、相關文件和質量記錄表格

            5.1《檔案管理制度》

            5.2《保密規定》

            5.3《文件發放登記表》

            5.4《文件借閱登記表》

            公司文件管理制度 6

            總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

            適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

            一、文件的收集

            公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內容包括:

            1、上級機關召開的需要貫徹執行的會議的主要文件材料及上級機關頒發的要求公司執行的文件;(主要收集部門:行政部)

            2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)

            3、公司經濟活動中與外單位的來往信件、合同、協議。((主要收集部門:行政部)

            4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)

            5、公司制訂的計劃、統計、預算、決算及工作總結;(主要收集部門:行政部)

            6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)

            7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告;(主要收集部門:行政部)

            8、公司的統計報表、統計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)

            9、公司內部組織機構在工作中形成的重要文件材料;

            10、公司領導在公務活動中形成的.重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協議、報告等;(主要收集部門:行政部)

            11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)

            12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)

            13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)

            14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)

            15、公司干部任免(包括備案)、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉正、定級、調資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)

            16、公司員工檔案轉移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)

            17、公司財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)

            18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)

            20、公司營業執照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)

            21、各項目完成后專業圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。

            二、立卷歸檔

            文件立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

            (1)各專業都要建立健全個專業的文件、圖書等材料,由各部專業集中統一保管。

            (2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。

            (3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

            (4)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

            三、檔案保管

            1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

            2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

            3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。

            4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。

            四、檔案借閱

            1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。

            2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。

            3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續借手續。

            4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。

            5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料,必須經公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

            6、底圖一般不予外借。

            五、檔案銷毀

            經確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

            六、檔案保密

            1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。

            2、不得傳播、議論有關機密問題。

            3、檔案資料不準帶到公共場所。

            公司文件管理制度 7

            第一條為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據區建設局關于文書處理的有關規定,結合我單的實際情況,特制訂本制度。

            第二條文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發的各種文件、資料。

            第三條按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統一由辦公室歸口管理。

            (二)收文的管理

            第四條公文的簽收

            1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時,收發員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

            2.對上級部門發來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。

            第五條公文的編號保管

            1.收發員(文書)拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。

            2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

            第六條公文的閱批與分轉

            1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由收發員(文書)分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

            2.一般性質的函、電、單據等,可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯系后再分轉處理。

            3.為加速文件運轉,收發員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門,如關系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

            第七條文件的傳閱與催辦。

            1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

            2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

            3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

            4.文件閱完后,應交收發員(文書),切忌橫傳。

            5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

            6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由辦公室通知到單位閱文。

            (三)發文的管理

            第八條發文的規定

            1.單位上報下發正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

            2.各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨支部、行政辦公室提出發文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發文,方可按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、政×字發文。群眾團體文件由黨支部批轉。

            3.對單位影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經領導班子研究決定后批準簽發。其余文件均由主要領導批準簽發。

            第九條發文的范圍:

            1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。

            2.黨支部、、行政辦公室下發文件主要用于:

            (1)公布單位規章制度;

            (2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的文件;

            (3)公布單位體制機構變動或干部任免事項;

            (4)公布單位重大生產、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

            (5)發布有關獎懲決定和通報;

            (6)其他有關重大事項;

            3.黨支部、行政辦公室上行文、外發文主要用于:

            (1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定;

            (2)同兄弟單位聯系有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

            4.日常生產、技術、管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管領導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執行,一般不用發文。

            5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。

            (四)發文程序與要求

            第十條發文程序規定:

            1.各科室需要發文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;

            2.黨支部、行政辦公室同意發文后,主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

            3.草擬文稿必須從本單位角度出發,做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

            4.文稿擬就后,擬搞人應填附發文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

            5.辦公室應根據黨支部、行政的要求和上級有關指示精神,有關文件規定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

            6.經辦公室審查修改后的文稿,送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

            7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;

            8.需經會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;

            9.文稿審核會簽后,按批準權限的規定分別呈送黨政領導審定批準簽發;

            10.經領導批準簽發后的文稿交辦公室收發員(文書)統一編號送打字室打印;

            11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名;

            12.文件打字后,由辦公室派專人按數印刷,再由收發員(文書)分發并檢查落實情況。

            (五)文件的借閱和清退

            第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。

            第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

            第十三條辦公室收發員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

            (六)文件的立卷與歸檔

            第十五條文件的歸檔范圍:

            1.凡下列文件統一分別由辦公室收發員(文書)負責歸檔:

            (1)上級機關來文,包括上級對單位報告、申請的批復;

            (2)黨支部、行政辦公室發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、、領導發言和生產工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

            (3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;

            (4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

            (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

            (6)參加上級召開的各種會議帶回的`文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;

            (7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;

            (8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品;

            (9)單位日志和大事記;

            (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

            2.業務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

            第十六條立卷要求

            1.文件立卷應按照內容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

            2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

            3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

            4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

            (七)文件的銷毀

            第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規定,辦理申請銷毀手續。

            第十八條經審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監督下銷毀。

            公司文件管理制度 8

            為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

            一、適用范圍

            1、公司經濟活動中與外單位的來往信件、合同、協議。

            2、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等

            3、公司的請示與上級批復文件

            4、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告

            5、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、股東會決議、董事會決議等相關文件資料

            6、公司制定的章程、制度等文件材料

            7、公司營業執照、稅務登記證等重要文件

            二、檔案保管

            1、公司各類文件應由總經理辦公室安排專人保管。

            2、保管人員需根據文件內容及其歷史關系,合并整理,分類保存。

            3、檔案保管人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

            4、庫藏文檔要定期核對,做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。

            三、檔案借閱

            1、借閱檔案必須先辦理借閱手續,登記《檔案借閱審批表》由部門負責人簽字。

            2、借閱的`案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改。

            3、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入私人場所,不得讓無關人員翻閱。

            4、借閱的檔案應如期歸還,如因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續借手續。

            4、歸還檔案時,由檔案保管人員當面查點清楚,并在《檔案借閱審批表》上及時注銷。

            5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料,必須經公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

            四、檔案銷毀

            經確定需銷毀的檔案,由檔案保管人員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。

            五、檔案保密

            1、檔案保管人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。

            2、不得傳播、議論有關機密問題。

            3、檔案資料不準帶到公共場所。

            公司文件管理制度 9

            一、總則:

            為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性特制訂本制度。

            二、技術文件的編制、審核、批準:

            1、技術文件由工程部負責編制,工程部應對技術文件的'正確性、合理性負責。

            2、工程部部長負責技術文件的審核。

            3、總經理負責技術文件的批準。

            4、技術文件包括:

            a、圖紙;

            b、工藝操作規程;

            c、設備操作規程;

            d、產品內控標準;

            e、產品檢驗規范;

            f、采購技術要求等。

            三、技術文件的更改:

            1、技術文件更改的前提:

            a、顧客要求更改;

            b、由于開發試制的疏忽而必須更改;

            c、技術要求過高,生產設備無法達到而必須進行更改等。

            2、各部門如確需對技術文件進行更改,須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單,報工程部審核,廠務經理批準;

            3、技術文件更改申請單應包括以下內容:

            a、更改原因;

            b、更改前參數;

            c、更改后參數。

            4、技術文件更改申請單的審批:

            a、廠務經理負責對技術文件更改進行審批;

            b、必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽;

            c、廠務經理下達技術文件更改指令(書面文件);

            5、生產部根據指令實施更改。

            a、更改不得降低規定的產品質量水平和顧客適用性要求;

            b、更改不得違反有關標準和法律、法規;

            c、工程部負責更改,其他人員未經受權無權更改,工程部做好技術文件更改記錄;

            d、更改時所有部門及所有文件應同步更改。

            四、技術文件的管理:

            1、技術文件發放:技術文件由工程部發放到相關責任部門,并在[文件發放記錄表]上登記,由領用人簽名。

            2、文件使用和保管:

            a、工程部根據工作需要合理發放給使用者;

            b、使用者要妥善保管好文件,使用者未經技術部許可,不得擅自復印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發手續;

            c、工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表];

            d、技術文件由工程部歸口保管,工程部對上述文件應進行分類并妥善保管;

            e、借閱技術文件須由技術部或廠務經理批準,并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄,由借閱人簽名;

            f、對無使用及保存價值的文件,由工程部負責審批后及時收回銷毀,并填寫[文件及資料回收登記表];

            g、對有保存參考價值的作廢文件,應在該文件上進行標識,并用專柜保存,以防誤用。

            公司文件管理制度 10

            1目的

            為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

            2適用范圍

            適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

            3職責

            3.1公司總經辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對本制度執行的指導及監督。

            3.2總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規文件、政府相關外來文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

            3.3各部門產生的.內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

            3.4文件編制、審批、發布的權責

            3.4.1總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發文(通知、通告)等文件。

            3.4.2財務部負責制定公司財務管理制度文件。

            3.4.3客服部負責制定公司客服管理制度文件。

            3.4.4生產部負責制定公司生產管理制度文件。

            3.4.5質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件,并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規程、檢驗作業指導書等文件。

            3.4.6設計部負責制定公司公司技術管理規范、產品技術標準、產品設計開發輸出文件(設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規范測試)等文件。

            3.4.7工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規程、生產作業指導書等文件(由打樣工廠負責)。

            3.4.8公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經理批準。

            3.4.9公司及各部門文件分發布前,應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

            3.5質量體系文件的編制、審核、批準、發布,依《質量手冊》和《文件控制程序》的規定執行。

            4.定義

            4.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

            4.2受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件,

            4.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

            4.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)

            5.工作程序

            5.1文件的分類

            5.1.1文件屬性分類

            (1)質量體系文件:質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

            (2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

            (3)管理性文件:公司管理規章制度、工作流程、規范/規定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發流程等。

            (4)技術性文件:產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規程、檢驗規程等。

            (5)外來文件:國家有關法律、法規、國家/行業標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

            5.1.2文件階層分類

            (1)一階文件:公司章程、公司經營規劃/計劃、質量手冊。

            (2)二階文件:公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

            (3)三階文件:管理制度、規范/規定、設計文件、技術規程、作業指導書、外來文件等。

            (4)四階文件:各記錄表單、報表等。

            公司文件管理制度 11

            1、目的

            規定本公司文件資料的編寫、批準、發布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據。

            2、適用范圍

            適用于本公司內部文件的編寫、收發、控制及資料保管和外來文件的管理。

            3、職責

            3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。

            3.2綜合管理部負責業主檔案的管理與控制。

            3.3辦公室負責文件發放、存檔、資料保管以及文件的處理。

            3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

            4、相關文件

            《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

            《質量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

            5、工作程序和管理辦法

            5.1文件的產生

            5.1.1各相關部門根據工作需求編寫文件。

            5.1.2總經理助理對文件進行審核。

            5.1.3總經理審批通過的文件由辦公室打印和發放,作為非受控文件生效。

            5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

            5.2文件、資料的類別

            5.2.1受控文件

            a)內業資料;

            b)圖紙資料;

            c)按照質量體系的控制要求進行管理的文件;

            d)在質量體系中引用的法律、法規和外來文件;

            e)與服務過程有關的合同協議;

            f)業主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業主財產,由綜合管理部管理與控制,具體執行[顧客財產控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

            管理與控制具體執行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

            5.2.2非受控文件

            與公司經營和服務工作范圍相關的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據目前公司現有的非受控文件,可分為:

            a)內行文、外行文:1

            b)未被質量體系引用的外來文件:2

            c)與服務過程無關的合同協議:3

            d)未被質量體系引用的法律法規:4

            e)行業標準性文件:5

            f)照片、錄像帶:6

            g)電腦貯存:7

            5.3文件、資料目錄的索引號

            x-x.x-xx

            文件盒編號

            同號柜序列號

            文件柜編號

            文件類別編碼

            5.4文件、資料歸檔與管理

            5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統一管理。

            5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

            5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數等,如用必要還應有內容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。

            5.5文件、資料的發放

            5.5.1文件應按各職能部門工作性質和范圍發放,由辦公室制定[文件分發登記表](qr-wd01-02-03),注明發放范圍、數量、分發號等,并要求領用人在[文件分發登記表]上簽領,以便對發放的文件進行統計和檢查。

            5.5.2辦公室在文件發放的過程中不得誤發、遺失,發現文件誤發時應立即追回,同時作好文件的補救工作。

            5.6文件資料的調用、借閱與歸還

            5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時歸還和辦理歸還手續

            5.6.2借閱的文件、資料未經允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

            5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。

            5.6.4機密性文件的調用與借閱規定

            a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的'調用與借閱需經總經理批準。

            b)b級機密文件資料:業主檔案,公司員工檔案、公司規章制度、公司經營專項審批文件等的調用與借閱需經辦公室主任批準。

            c)c級機密文件資料:內業資料和技術性圖紙資料、法律法規類文件的調用與借閱需經有關部門負責人批準并向辦公室聯系辦理。

            d)行業主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

            e)業主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術圖紙和已張貼在公共場所的文件。

            f)外來單位借閱、調用文件、資料的限于國家執法部門,如公安機關、檢察機關、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關證件,由辦公室主任向總經理請示后親自辦理。

            g)以上文件資料的調用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執行。

            5.7文件的復制、破損和丟失

            5.7.1未經允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數量,并簽名。

            5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續。補發新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發號,新的分發號延續原來文件分發號。

            5.8文件、資料的更新

            文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。

            5.9文件的作廢與銷毀

            5.9.1內容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經過總經理過期審批后給予作廢或銷毀處理。

            5.9.2在分發過程中發現文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經總經理審批后,給予作廢處理。

            5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監督。

            5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發號作廢,并向各部門書面發布作廢聲明,防止誤用。

            6、使用的記錄表格

            略。

            公司文件管理制度 12

            一、總則

            1、為提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據文書處理的有關規定,結合我企業實際情況,特制定本制度。

            2、文件管理內容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業函、電、來文,本企業上報、下發的各種文件、資料。

            3、本企業各類文件統一由辦公室歸口管理。

            二、發文管理

            1、凡以我公司名義上報或下發的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經辦公室核稿后送總經理簽發。

            2、經總經理簽發的文件由辦公室統一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

            3、發出的文件、傳真應追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應及時進行補發或改用其他方式發送。

            4、所有由辦公室發出的傳真、文件等應統一登記,并標注發送單位、日期,由發件人簽名。其他部門自主發送的,由發送部門自行負責。

            5、發文辦理工作程序:

            (1)擬稿:公司公文、日常業務和事務性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。

            (2)核稿:核稿是指由擬稿部門經理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發做好準備。

            (3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關事宜,需給有關部門會簽。有關部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復核,復核的主要內容為是否已協商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

            (4)簽發:以公司名義報送的所有公文一律送總經理簽發。簽發公文時如有修改,應在原文上圈改并簽署姓名和日期。

            (5)發文登記:此時的發文登記是指對待發文稿進行復核,重點看審批簽發手續是否完備,附件是否齊全,格式是否統一、規范,符合要求的文稿由辦公室根據領導簽署意見成文稿的內容,并對待發文稿進行編注發文字號,確定份數后印制。

            (6)用印:用印是指辦公室對已印制好的`公文進行蓋章。

            (7)存檔:在發文辦理流程結束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發公文進行存檔(應包含底稿、正文兩份,及有關電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的公文,經過鑒定和總經理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷,保證不丟失、不漏銷。

            三、收文管理

            1、所有發至本企業的文件(含傳真和政府部門傳達的公文、業務往來文件等),由辦公室統一簽收、登記、編號,送總經理閱示或送有關部門辦理,為避免文件擠壓,一般應在當天完成送閱。

            2、接收傳真應明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉交,并由接收人簽收。

            3、外出辦公帶回的文件及資料應及時向總經理上報或移交辦公室,直接上報總經理的根據總經理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據文件內容和性質向上級報告或指定專人、轉交其他有關部門辦理,并由辦公室保留原件或復印件存檔。

            4、辦公室收到文件,應根據文件內容和性質全面統籌,送總經理批示或交有關部門閱辦。需要辦理的公文,經請示總經理后辦理,根據文件內容、總經理批示予以催辦。

            5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應嚴格遵守傳閱規定和保密范圍,所有文件如需外借或復印必須辦理文件借閱手續,經總經理批準后方可借閱。

            6、個人或部門閱讀文件應抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人,閱讀完后應及時交還給檔案管理員。

            7、收文辦理工作程序:

            (1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公

            室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應統一進行收文登記。

            (2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數、等逐項進行登記。

            (3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關規定的,辦公室應根據文件的內容、性質、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經理批示后交有關部門辦理。

            (4)批辦:批辦是指總經理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

            (5)承辦:承辦是指按照總經理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關部門協商辦理,并負責回復辦理結果。

            (6)催辦:催辦是指根據總經理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結果。

            (7)注結:文件辦理完畢,應在《收文登記簿》或公文處理單上注結,注明辦理日期,并簡要寫明辦理結果。

            (8)存檔:在收文辦理結束后,應根據公文的相互聯系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經過鑒定和總經理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷保證不丟失、不落銷。

            四、保密文件管理

            1、嚴格遵守保密制度,保密資料統一由檔案管理員收發、傳遞、銷毀等,并嚴格把關。

            2、制發保密文件時,經辦人要根據文件、資料的內容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發送范圍、數量,報送總經理審批后印發。

            3、借閱、復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續,嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業性場所復印。

            4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發現欠缺要及時追查,防止丟失。

            五、文件的銷毀

            1、對于多余、重復、過期和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,按照公司有關規定,辦理銷毀手續報總經理批示。

            2、經審核同意銷毀的文件,應在檔案管理員和辦公室主任的共同監督下進行銷毀。

            六、附則

            1、本制度由公司辦公室負責解釋。

            2、本制度自發文之日起實施。

            公司文件管理制度 13

            一、目的

            為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

            二、適用范圍

            適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發布、執行、修改、廢止和備案。

            三、定義

            1、文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

            2、受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

            3、非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

            4、外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)。

            四、職責

            1、公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。

            2、各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

            3、文件編制、審批、發布的權責

            (1)各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

            (2)管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

            (3)人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發布、匯總。

            五、文件分級分類

            文件分級

            1、一級文件:公司戰略規劃具有長期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規范等。

            2、二級文件:規范各專業職能管理、服務規范管理等方面的文件。

            3、三級文件:各職能管理、服務規范等具體實施的作業指導流程及相關技術文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業方法和標準。

            4、四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業結果所用的表格等。

            六、文件編號、標識與控制

            (一)文件編號:[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

            注:各部門代號

            部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

            (二)文件的標識與控制

            1、文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

            2、長期有效的文件予以編號和標識,控制其發放,回收作廢失效版本;

            3、一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

            七、文件編制、審核、批準和發布

            (一)、行政文件與管理性文件的編制與審批

            (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

            (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度3條負責編制。

            (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

            (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

            (5)公司及各部門所有管理性文件的.審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

            (二)、文件歸檔、發放、保管

            1、文件歸檔

            (1)經審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

            (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

            2、文件發放

            公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發放:

            (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發至各部門;

            (2)作業文件、記錄下發至使用文件的相關部門;

            (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發放登記表》按上述規定范圍發放文件,并注明發放數量,填寫發放編號,并由領用者簽名。

            (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發放登記表》中簽名。

            3、文件保管與借閱

            (1)文件保管:所有經批準發布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

            a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

            b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

            c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

            (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續,各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

            (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

            (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續。

            八、文件的更改與回收作廢

            (一)、文件更改

            (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

            (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

            (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發生重大變化時應進行換版。

            (4)公司文件更改狀態按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

            (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

            (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發現文件的問題,提出文件更改意見。

            (二)、文件的作廢與銷毀

            (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發放數量回收,并登記標明回收日期。

            (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

            (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。

            (三)、外來文件管理

            外來文件接收與歸口

            (1)國家法律、法規;國家、行業、地方標準;上級主管部門下發的管理辦法、制度、規定等外來文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來文件清單》。

            (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

            (3)外來的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經理審批后,交由相關部門傳閱執行,履行完畢后,由執行部門記錄執行情況,交檔案室備檔。

            (四)、保密文件的管理

            1、保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

            2、保密文件的發放、傳閱、披露應遵守以下原則:

            (1)文件密級發放、傳閱范圍

            (2)絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象

            (3)機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象

            (4)秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

            公司文件管理制度 14

            一、為建立組織,健全制度,使公司各項管理制度、規范化、,特制訂本規定,凡本公司所屬員工都應遵守本規定。

            二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規定外,皆按本規定辦理。

            三、本公司員工應團結友愛,忠于職守,遵守公司各項規章制度,服從各級主管人員的合理指揮與安排,不得陽奉陰違或敷衍塞責。

            四、本公司員工應遵紀守法,努力學習科學文化知識,不斷提高自身修養。

            五、本公司員工對內應認真工作,愛惜公物,減少損耗,提高業務水平和工作效率,對外應嚴守公司商業機密(公司的.產品、圖紙、內部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客戶資料、工資福利等均屬公司機密)。

            六、本公司員工應尊重公司信譽,除辦理本公司指定外,不得擅用本公司名義,嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。

            七、本公司員工對外接洽事項時(包括電話洽談),應態度謙和,特別注意文明用語,不得滿懷不滿情緒,有損害公司形象的行為。

            八、本公司員工應遵守國家法律,嚴禁有酗酒鬧事,吸食毒品、賭博、拉幫結派等行為。

            九、本公司員工應發揚團隊精神,心胸豁達,勤奮敬業,始終保持勤儉創業的精神。

            十、本制度經行政會議通過后,試用實施,若試用期間有疑問,可向行政部以書面形式提出意見,再由行政部組織會議研究修訂,其他任何人員不得擅自修改。

            公司文件管理制度 15

            一、總則

            第一條、為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據有關規定,結合企業實際情況,特制訂本制度。

            第二條、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業上報下發的各種文件、資料。

            二、收文的管理

            第三條、公文的簽收

            1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門,在簽收和拆封時,秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

            2、對政府部門發來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告有關部門,并登記差錯文件的文號。

            第四條、公文的閱批與分轉

            1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

            2、一般函、電單據等,由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦部門聯系后再分轉處理。

            3、為加速文件運轉,秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天。

            第五條、文件的傳閱與催辦

            1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

            2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處,閱批文件一般不得超過兩天,閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”,秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

            3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

            4、文件閱完后應送交秘書,切忌橫傳。

            5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得秘書同意予以復印或摘抄,原件應及時周轉歸檔。

            三、文件借閱和清退

            第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門主管簽寫便條,對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

            第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

            第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

            四、文件的立卷與歸檔

            第九條、文件的歸檔范圍

            凡下列文件統一由行政秘書歸檔:

            1、企業領導發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和經營工作的各類計劃、統計、季度、年度報表等。

            2、各種專業例會記錄。

            3、企業召開重要會議所形成的'報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等。

            4、有保存價值的客戶資料及處理結果。

            5、企業日志和大事記。

            第十條、立卷要求

            1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

            2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

            3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

            五、文件的銷毀

            第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,秘書應定期清理造冊并按行政有關規定,辦理申請銷毀手續。

            六、附則

            第十二條、本制度解釋權歸行政部。

            第十三條、本制度自公布之日起執行。

            公司文件管理制度 16

            1、樹立正確的科學態度,自覺地按照法律和道德行為使用計算機進行與信息有關的活動。

            2、學生進入本室要衣冠整潔,要穿鞋套,要注意室內衛生,不準亂扔紙屑雜物,不準帶入食物飲料,以保持機房的整潔干凈。嚴禁喧嘩、打鬧,要保持室內安靜。

            3、學生上課、上網要按指導教師的要求,嚴格操作規程,不準隨意操作,發現問題及時與老師聯系。

            4、愛護設備設施,不準在電器或桌椅上亂刻亂畫,如有損壞,照價賠償,也不得擅自拆卸電腦,取走電腦設備的零部件。違者,以盜竊行為論處。

            5、未經指導教師或管理人員批準嚴禁私自在微機內安裝應用程序和拷貝游戲軟件,不準使用非本室軟件。

            6、要上有利于身心健康發展的.網站,學會從網絡中獲取信息的方法,并能合理使用所獲取的信息資源。

            公司文件管理制度 17

            一、目的

            為進一步完善公司文件管理,讓公司文件的下發更加規范、合理,從而提高公司下發文件的質量和提升下發文件的效率,特制定本制度。

            二、適用范圍

            本制度適用于公司各部門的文件下發工作。

            三、管理責任

            1、綜合辦是公司文件的統一管理部門,主管本公司并負責指導各部門的'文件下發工作。

            2、公司各部門在文件管理中必須嚴格執行公司相關保密規定,確保公司信息安全。

            四、發文規則

            1、公司文件的下發由相關部門起草,未涉及跨部門事項的文件,歸各部門管理,由部門經理及分管領導審核后,呈交總經理審閱批準之后生效;涉及跨部門事項的文件,發文部門起草后,應先征求相關部門意見,并經相關分管領導審核后,呈交總經理審閱批準后生效。

            2、綜合辦設立專門人員對公司文號及發文格式進行管理。批準生效后的文件原件及電子檔備份由綜合辦存檔,并

            統一編制文號,最后將修訂好的電子文檔或書面文檔發至相關部門,并保存發文記錄。

            五、文件格式

            1、文件一律采用A4或B5型號的紙張打印,頁面邊距

            按標準版面。

            2、主標題(又稱一級標題)為二號宋體(加粗);二級標題為三號黑體;三級標題為三號宋體加粗;正文均為三號宋體。

            3、所有正式的下發文件要求統一編號,各部門代字如下:

            副總辦江總字

            綜合辦公室江辦字

            工程部江工字市場經營部江市字

            財務部江財字

            人力資源部江人字

            六、文件的校正程序

            先由相關出臺文件的責任部門起草,綜合辦負責初步編制文件,公司文件若需修改,由相關部門提出書面意見,經相關領導審閱批準后,由綜合辦按規范進行修改。修改之后的文件經綜合辦統一以電子文檔或書面形式發往相關部門。無保留價值的原書面文件需送還綜合辦,由綜合辦統一銷

            七、文件審批程序

            1、公司的文件采取逐級審批的程序,應將擬制的文件報送直接上級審核。

            2、公司領導審批后,再由綜合辦統一發放至相關部門。

            3、文件審核(批)的重點是:是否需要行文;是否符合公司的規章制度;是否應與有關部門協商、會簽;文種使用、公文格式、文字表述是否符合本制度規定等。

            4、公司頒布的規章制度以及涉及公司全局的文件,正式發文前應先經總經理審核,由總經理簽字或蓋章確認。

            八、文件發放辦法

            1、按各部門、各級領導職權劃分的規定,各級領導負責簽發職權范圍內報送的文件。

            2、有關規章制度、管理辦法以及關系公司全局的文件由總經理簽發。

            3、法律文件由法定代表人或法定代表人授權的人員簽發。

            4、文件在公司領導簽字或蓋章后生效。

            5、文件發放人員負責本部門的發文工作,對于公司全部發文,要進行登記,即填寫《發文登記表》。

            6、文件收發人員應將原件進行歸檔管理,將文件的復印件發至抄送部門,并將相關文件電子版上傳到公司群共

            九、收發效率與管理

            1、公司綜合辦負責公司的文件發放工作,所有針對公司全部人員下發的文件一律由綜合辦人員進行登記,即填寫《發文登記表》。

            2、文件發放人員必須盡職盡責,在發文的各個環節都要嚴格登記手續,使文件的流轉方向和辦理過程一目了然。

            3、文件收發人員應在收文后一小時之內將文件及時送達各收文部門(個人),不得在手中積存,以免造成辦公效率低下。

            4、文件審核人、審批人原則上應在24小時內將所交批文件簽署意見并批轉或交辦。

            5、所有辦畢文件都應立卷歸檔。

            公司文件管理制度 18

            第一條為健全并妥善保管設備技術檔案,明確設備技術檔案管理職責,規范設備技術檔案管理工作,提高公司設備技術檔案管理水平,依據國家有關法律、法規和公司設備管理制度,制定本制度。

            第二條本制度適用于公司設備的檔案管理。內容包括檔案管理的主要內容,檔案管理的要求等。

            第三條各車間設備管理部門應妥善保管設備技術資料,建立設備臺帳及主要設備、關鍵設備檔案,各車間應建立所管轄范圍內的全部設備檔案。

            第四條各單位應按照公司《設備管理體系相關記錄》的要求逐一建立健全設備管理基礎資料,并結合本單位實際進行補充和完善。

            第五條各單位應逐臺建立健全設備檔案,主要內容應包括:

            (一)設備一般特點及技術特性(如設備編號、位號、名稱、規格、技術參數、原值、制造廠家、安裝地點、投產日期、操作運行條件等);

            (二)設備檢驗總結報告;

            (三)附屬設備明細表;

            (四)重大缺陷記錄;

            (五)安裝試車記錄;

            (六)設備檢修記錄;

            (七)主要配件更換記錄;

            (八)設備運轉時間累計;

            (九)設備技術改造和更新記錄;

            (十)設備故障及事故記錄;

            (十一)潤滑說明表;

            (十二)設備腐蝕情況及防腐措施記錄;

            (十三)設備狀態監測及故障診斷記錄;

            (十四)其它需要建立歸檔的`設備技術資料。

            第六條設備技術檔案管理要求

            (一)設備檢修后,必須有完整的交工資料,由使用單位交設備管理部門,一并存入設備技術檔案;

            (二)各單位對主要設備零部件(潤滑油脂)進行改替代和技術改造等,應按照有關程序進行審批,并及時修訂設備技術檔案;

            (三)設備遷移,其檔案隨設備調出,主要設備報廢后,檔案由設備管理部門封存;

            (四)技術檔案應責成專人統一管理,建立清冊。技術檔案必須齊全、整潔、規格化,及時整理填寫。人員變更時,主管領導必須認真組織按項交接。

            公司文件管理制度 19

            1.目的

            為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,結合公司實際工作情況,特制定本制度。

            2.范圍

            公司在籌備、成立、生產、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

            3.內容

            3.1公司下列主要安全生產資料應進行檔案管理:主要安全生產文件、風險評價信息;培訓記錄;標準化系統評價報告;事故調查報告;檢查、整改記錄;職業衛生檢查與監護記錄;安全生產會議記錄;安全活動記錄;法定檢測記錄;關鍵設備設施檔案;應急演習信息;承包商和供應商信息;維護和校驗記錄;技術圖紙;人員資格證;安全評價報告等。

            3.2公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交行政部集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

            3.3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

            3.4歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、基建和生產管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

            3.5歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

            3.6歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

            3.7歸檔的文件材料必須為正本,本企業編制的文件應附發文底稿。

            3.8歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

            3.9非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

            3.10外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

            3.11為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優良,紙面清潔,書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

            3.12歸檔范圍及保管期限

            3.13歸檔時間:

            (1)管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發簿一同移交行政部歸檔。

            (2)凡專項工程、專題項目等由發生部門將文件材料整理后經部門領導及項目負責人審定后向行政部移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。

            (3)外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調試后歸檔。

            (4)工程項目在竣工驗收后三個月內接收歸檔。

            (5)每年形成的財務檔案,由行政部及有關部門保存一年,在下一年的第一季度內向行政部移交歸檔。

            (6)電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

            (7)榮譽檔案由給合辦收集整理后于次年統一歸檔。

            (8)聲像檔案在每次活動結束后整理歸檔。

            (9)相關會議(技術會議、專題會議、年度工作會議),在會議結束后歸檔。

            (10)外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內整理歸檔。

            (11)變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

            (12)公司內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

            (13)公司產權變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

            3.14檔案查(借)閱制度

            檔案借閱是行政部的日常業務工作,是檔案更好地為生產提供利用服務的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

            (1)凡本公司有關人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在行政部閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關領導簽字,同時做登記。

            (2)本公司有關人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關手續,超過兩天以上歸還者,須經領導批準簽字。但要如期歸還。

            (3)借閱檔案者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發現遺失或損壞,應及時反映給主管領導。

            (4)外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經總經理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經總經理同意審核后方能帶出。

            (5)凡屬不成熟的現行技術資料及保密文件一律不外借。

            3.15檔案的保密制度

            (1)凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

            (2)非綜合行政部人員不得隨便進入行政部,行政部門窗及箱柜應及時關鎖。

            (3)全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業保密規定,不失密。否則應追究責任。

            (4)凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關手續。

            (5)查閱人員對檔案內容承擔保密義務,違反規定造成后果者必須追究責任。

            (6)檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

            (7)定期對保密檔案保管情況進行檢查,發現問題及時處理。

            3.16行政部管理制度

            (1)檔案存入檢查:

            1)檔案出入行政部要清點、登記。

            2)定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發現問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

            (2)行政部管理:

            1)行政部未經許可,外來人員不得擅自進入。

            2)檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調卷。

            3)行政部門窗須安裝窗簾,行政部內采用白熾燈且照度不超過100lx。

            4)避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

            5)行政部嚴禁堆放食品和易燃易爆物,必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發生火災的可能。

            8)行政部須做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

            9)做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時、科學的統計工作。

            10)建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統計臺帳。

            3.17檔案鑒定、銷毀制度

            (1)根據《檔案法》中的相關規定,編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

            (2)保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

            (3)從檔案的.內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

            (4)檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質量達到規定標準。如果鑒定中發現檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門修改、補充。

            (5)銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告報總經理審批。銷毀檔案時要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛人員銷毀或監銷,防止失密。檔案銷毀時要有二人以上監銷,并在清冊上簽字。

            3.18檔案工作人員崗位職責

            (1)認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務。

            (2)負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

            (3)積極做好檔案的服務利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

            (4)做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

            (5)嚴格遵守“保密制度”工作,未經批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

            (6)負責對本部門檔案工作進行監督、檢查和指導。

            公司文件管理制度 20

            1、凡是店里員工一律不準玩游戲機。上班時間不準玩手機。如果服務員有意把顧客數字多記一點或是少記一點,被查出一次罰十倍,后果自負。

            2、大堂經理的最高權限是顧客回家沒有打的錢,最多50-100元,服務員和大堂經理簽字。

            3、店里的處理額度一律為10%,大堂經理簽字。按規定僅能在第二天處理。

            4、服務員錯帳一律要賠。顧客沒有會員卡一律不準上分。

            5、上班時間大堂經理和服務員一律不準睡覺,如果因睡覺錯帳(機器上分偷去)機器門撬開,大堂經理和服務員一起賠錢。

            6、地面和機器上面的衛生,服務員一律要搞干凈。

            7、店里的錢服務員一定要放好.遺失要賠,若服務員遺失店里的`錢財,要按原價、原數賠償。

            8、天天遵守店里的8條服務態度。

            公司文件管理制度 21

            為了更進一步規范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現公司全方位規范化管理的需要,特制定本制度。

            一、文件、資料的來源和范圍

            文件、資料的來源有兩種:接收和發放。

            1、接受到文件時填寫《文件接收登記表》和《文件移交登記表》。

            2、發放的文件填寫《文件發放登記表》和《文件移交登記表》。

            文件、資料的來源范圍分為:公司內部文件、總公司文件和外來文件。

            二、公司文件、資料歸檔的范圍和歸檔分類

            本公司文件、資料應歸檔分類和歸檔范圍如下:

            1、行政類:

            本公司對內和對外已行文的規章制度、規定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會議紀要、公司各類證照。

            2、經營業務類:

            公司規劃、年度計劃、經營情況、委托書、協議書、合同、項目方案等。

            3、人事類:

            勞動人事檔案、勞動工資檔案等。

            4、政府類:政府下發至公司的各類文件。

            5、財務類:各種財務票證、票據,財務審計檔案,會計檔案,統計資料等。

            6、音像類:公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。

            三、公司文件、資料歸檔的編制及編號

            公司文件、資料的歸檔編制和編號應遵循和符合:統一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的.原則。遇有一案歸入多類者應先確定其主要類別進行編號。

            1、本公司所有應歸檔的文件、資料,一律為文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫合并來做編號之首。如:公司辦公室的編號首為FNB;總公司財務部發來的文件編號為SZC;燃氣協會人事部發來文件為SWR。

            2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為:

            1行政類;2經營業務類;3人事關類;4政府類;5財務類;6音像類。

            3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以年月日加十位進行歸編。

            4、公司文件、資料的歸檔,應根據文檔性質的重要性和閱讀級別區分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“A”代表一般級,“B”代表重要級,“C”代表機密級。“A”一般級文檔包含:公開發布的公司經營發展大綱、經營戰略和經營方針、各類通知和通告、任命、年度總結和領導講話、一般性會議紀錄等。“B”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經營項目及決策、經營合同、公司經營情況、重要項目資料、項目合同協議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術資料,財務資料等。“C”機密級文檔:內控的公司經營發展大綱、經營戰略和經營規劃、經營項目及決策、戰略性的合作協議及其合同等。

            5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為:文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫+類別+發布年月日+歸檔序號+(受密級)。

            例如:將總公司辦公室公開發布的通知歸檔為20xx年5月3日第一份檔案,其編號為:JZB12013050301(A)。

            四、檔案的保管、調閱與歸還

            1、巳歸檔的公司文件、資料,由辦公室統一編號后形成《文件檔案》,并根據文檔的重要性和相關性交相應部門的專管員保管。

            2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記表》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。

            3、公司檔案必須依照職務級別進行調閱。調閱時須填寫《文檔調閱申請表》。一般級公司文檔,須填寫《文檔調閱申請表》方可調閱。重要級以上文檔,須經主管領導批準后方可調閱。機密級公司文檔,須經公司經理批準后方可調閱。

            4、公司文件、資料檔案跨公司調閱,須經公司經理批準后方可調閱,并僅限于文檔的查閱,不得復制或帶走。

            5、檔案歸還時間為《文檔調閱申請表》上填寫的時間內,歸還時必須填寫《文檔歸還登記表》。

            五、歸檔保存期限

            1、永久保存:本公司章程、公司各類證照、各級批文、印鑒、規章制度、不動產所有憑證、債權債務憑證。公司規劃、年度計劃、年度經營總結、技術資料、長期項目合同、年度財務會計報表、年度統計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。

            2、五年保存:根據需要須保存的文檔。財務審計檔案,會計檔案,統計資料各種財務票證、票據等按國家相關規定執行。

            3、三年保存:期滿或巳解除的合同協議、完結后的項目方案、其它經核定須三年保存的文檔。

            4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結、完結后的部門請示報告、經核定己完結且無必要保存的文檔。

            六、檔案的銷毀

            1、原則上,應每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。

            2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請表》,并經相應批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須部門主管批準后方可銷。機密級公司文檔,須經公司經理批準后方可銷毀。

            3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。

            七、附表的管理

            本制度暫定8個附表,附表的管理由檔案管理者兼管,分類管理每個附表,便于填寫和查閱。附表的編號為:啟用時的年月日+十位。

            八、其它

            本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關制度和辦法以本制度為準。本公司涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執行。

            本制度自簽發人簽字日起生效執行。

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