餐飲管理制度

          時間:2022-03-06 20:50:22 制度 我要投稿

          餐飲管理制度(集合15篇)

            在現在社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的餐飲管理制度,希望對大家有所幫助。

          餐飲管理制度(集合15篇)

          餐飲管理制度1

            第一條 目的

            本公司所制定之獎金除評核從業人員之間的盡職程度,服務及貢獻程度等給予其評定外,對于員工福利及獎金提成制度,亦詳加規定之。

            第二條 適用范圍

            凡任職滿14日以上之正式任用員工皆適用之;但部分獎金支付辦法,亦可適用于兼職人員。

            第三條 獎金結構

            本規則所制定之獎金,包括下列十三項:

            (一)模范員工獎。

            (二)禮貌獎。

            (三)最受歡迎獎。

            (四)工作績效獎金。

            (五)考勤獎金。

            (六)激勵獎金。

            (七)介紹獎金。

            (八)全勤獎金。

            (九)-獎學金。

            (十)禮金及慰問金。

            (十一)小費。

            (十二)年節獎金。

            (十三)年終獎。

            第四條 模范員工獎

            每月由各門市主管人員依工作敬業態度及考核成績中,挑選一至兩名工作表現優異之從業人員(含兼職人員)呈人事科評核后,于每月月初在例會中表揚并頒發500元禮券一張,以激勵員工士氣。

            第五條 禮貌獎

            為加強顧客對本公司有良好的印象并培養同仁間之默契,增加各部門之配合度,原則上每月由各門市主管人員挑選最具禮貌之從業人員一名,除每月月初在例會中表揚外,頒發500元禮券一張以茲鼓勵。

            第六條 最受歡迎獎

            為使同事間能夠相處融洽并讓顧客感受到本公司服務親切的態度,每月由各門市全體同仁間推選一名最受歡迎人員,除在每月月初例會中表揚及頒發500元禮券一張外,并于各門市公布欄內頒布,同時可讓顧客分享其喜悅。

            第七條工作績效獎金

            由各部門主管人員視當月份各人勤務的表現(包括工作效率、服務態度、敬業精神、出勤率、貢獻度等多項評核)所進行之考核外,并依據考核成績核發工作績效獎金。

            第八條 考勤獎金

            公司依據全年度員工勤務表現及貢獻程度后,并按下列規定發放標準支付之:

            (一)勤務滿一年以上者,其年度考績成績平均80分以上者,則支付半個月的本薪作為當期績效獎金。

            (二)勤務滿半年以上者,其考績成績在85分以上者,則依勤務月數乘以半個月的本薪比率作為當期績效獎金。

            (三)勤務未滿半年者,原則上不予以發放。但表現優異者,可經由各部門主管人員呈人事科評核后,酌量獎勵之。

            第九條 激勵獎金

            為激勵各部門人員締造經營佳績,并爭取自我加薪及自創福利機會,可依照下列規定評核:

            各部門平均三年內營業總額/365日(一年)x1.10=月業績目標(基礎目標)

            (一)每周內連續二日(不含旺季及法定節假日)超過基礎目標,則于次周發放激勵獎金:

            經理(副理) 1,000元禮券一張

            管理職人員 500元禮券二張

            基層勤務人員 500元禮券一張

            (二)連續兩周內突破基礎目標時,則在第二周獎金加倍發放。

            第十條 介紹獎金

            公司所屬各部門人員介紹他人到本公司服務并經人事科面試考核后任用,滿六個月以上且無違反公司規定者,則給予介紹人員獎金3,000元,但未滿六個月即離職者,則不予以發放。核發的獎金應于被介紹人員滿六個月后,與薪資合并發放。

            第十一條 全勤獎金

            員工在規定勤務時間內按時上下班且未有舞弊者,可按下列規定予以獎勵之:

            (一)全月無請假、遲到、早退、私自外出時,則每月發放全勤獎金1,000元以茲鼓勵。但以正式任用人員為限。

            (二)兼職人員(含計時、計件人員)執行勤務時間,累計達176小時以上,無請假、遲到、早退、私自外出時,則給予全勤獎金500元以茲鼓勵。

            (三)會計年度期間(從一月一日起至十二月三十一日止)正式任用人員及兼職人員,全年度皆為全勤者,于農歷過年后第一天上班團拜時,當場予以表揚并發放3,000元獎金以茲鼓勵。

            (四)新進人員自任職日起至會計年度終了為止,任職滿6個月以上無缺勤記錄且考績成績在85分以上者,亦具第3項之資格,可給予其獎勵。

            第十二條 獎學金

            為鼓勵在職人員發揮所長,利用勤務時間外作自我充實進修,進而帶動全體同仁間提高各人之專業素養所制定之獎金而言。其規定如下:

            (一)會計年度期間之季考績,連續達85分以上者,可以申請獎學金資格。

            (二)申請人應于每年3月1.5日至9月15日前十日內,提出書面申請(包括申請書、在學證明、繳費收據等),并經人事科評定通過后,予以支付。

            (三)獎學金之發放標準如下:

            (四)獎學金適用范圍,以公司正式任用人員,服務年資滿一年以上者為限。

            第十三條 禮金及慰問金

            公司經營方式以大家庭為不變原則,對于員工之婚喪喜慶及傷殘住院時,可按員工服務年資,從福利基金中提撥相等之金額作為慰問祝福。

            (一)結婚禮金

            依申請人之職位年資基準額的100%計算之。

            (二)住院慰問金

            1.因業務上之傷殘疾病而住院者,除其部門主管人員,應當即代為辦理勞保手續外,并支付該員工年資基準額锝70%作為慰問金,另30%則以購買慰問品。

            2,非業務上之傷殘疾病而住院者,除支付該員工年資基準的30%作為慰問金,另20%則購買慰問品。

            (三)喪亡慰問金

            1.直系親屬(包括父母及子女)、配偶之喪亡者,則依該員工年資基準額的100%發放之。

            2.本人喪亡者,除由各部門直屬主管代為申·請勞保死亡支付外,因公殉職者,則依該員年資基準額的300%撫恤之;非因公殉職者,則依年資基準額的100%撫恤之。

            (四)生產慰問金

            任職滿一年以上之已婚婦女(不含兼職員工),除依勞動法]之規定給予留職停薪及代為申請勞保醫療支付外,并依年資基準額的30%作為慰問金,另20%則購買慰問品。

            第十四條 小費

            小費之計算期間從當月月初起當月底為止,并與當月薪資一并發放。小費之發放標準如下:

            當月各門市小費總額/各門市總人數=小費平均金額

            (一)正式任用人員及兼職人員(定期契約人員),可依上列公式計算所得之金額按全額支付之。

            (二)假日計時人員之小費,則依上列公式計算所得金額的二分之一支付。

            (三)當月勤務日數超過15日但未滿30日之正式任用人員,則以支付平均基準額的三分之一為基準;兼職人員勤務日數超過15日-30日末滿時,則支付平均基準額的四分之一。

            (四)新進員工勤務時間未滿一個月或當月申請離職之從業人員,原則上不予支付。

            第十五條 年節獎金

            公司為加強員工向心力并犒賞員工平日之辛勞,于端午節及中秋節分別給與酌量獎金以茲鼓勵。其支付規定如下:

            (一)滿一年以上之正式任用人員,則支付全額獎金;兼職人員(不含計時、計件人員)服務滿一年以上者,則支付半額獎金。

            (二)滿六個月以上之正式任用人員,則依實際勤務月份÷12X獎金額,即為該期間年節獎金;兼職人員則不予以計算。

            (三)未滿六個月以上之從業人員,則不予以計算。

            (四)支付金額,則由公司視該人營業成績,另行制定之。

            第十六條 年終獎金

            公司視當年度經營狀況及各人對公司貢獻程度、出勤率、考績成績等多項評核后,依其成績比例發放;其規定如下:

            (一)服務滿一年以上之正式任用人員,則支付基本薪資一個月份作為年終獎金;兼職人員則采取半額支付。

            (二)服務滿半年以上者,則按實際勤務月數比率核算;兼職人員則不予以支付。

            (三)服務未滿半年以上者,則不予以發放。

            第十七條 內部創業制度

            凡任職在副理職位以上之高階主管人員,始具內部創業資格,并可在公司所開發之新營業地點內自由投資,但投資持股比例則須按照下列方式辦理:

            第十八條 修訂

            各部門對于本規則有任何疑義產生時,則由各部門主管匯整后,呈報人事科代為釋疑義;尚若有修訂之必要時,則應由人事科提列改善建議方案后,呈報董事會評核之。

            第十九條 施行

            本制度自 年 月 日起實施。

          餐飲管理制度2

            1.集體食堂、提供或配送集體用餐的單位、重要接待活動和大型餐飲聚餐超過100人供應的食品成品應留樣,以便于必要時檢驗。應設專人負責。

            2.留樣食品每餐、每個品種留樣量不少于100g,應分別盛放于清洗消毒后的密閉專用容器內,在冷藏條件下存放48小時以上,重要接待活動宜保留72小時。

            3.留樣食品取樣不得被污染,貼好食品標簽,待留樣食品冷卻后,放入0―10℃專用冰箱內,并標明留樣時間、餐次,并做好留樣記錄,包括留樣日期、時間、品名、餐次、留樣人。

            4.留樣食品必須按期限要求保留,食品樣源餐廳(食堂、攤點等)進餐者如有異常,立即封存,送食品安全檢測部門查驗。

            5.食品留樣冰箱為專用設備,嚴禁存放與留樣食品無關的物品。

            6.重要接待活動留樣冰箱要求上鎖。

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            一.值班管理工作職責:

            值班管理目前分為兩個班次,一個是早值班(帶領早班及中班伙伴負責早開檔,晚結時帶領早班伙伴整理包間),以及在下午早班下班之前負責整個午市的控場工作。

            另一個是晚值班(負責午市早班下班后的一些收尾工作以及每天晚市開檔前例行會議的主持,晚市開檔工作分配,整個晚市營業期間的控場工作,以及分配早班晚班晚結工作內容)。

            二.早上開檔工作內容及注意事項:

            早值班早開工作內容:

            1.到店后去到配電間將所有電閘打開

            2.確認早班人員到齊且無人遲到,合理安排人員將ABQ區及常用的三個包間將用餐臺擺好(3個人即可,并且嚴格按照擺臺標準執行)。安排一位伙伴去將餐車烤網車準備好并放到指定區域(Q區由于現在改成了較大的備餐柜,所以烤網是放在備餐柜里面,在開檔之前需要將炭夾及烤網叉放在干凈烤網旁,墊臟烤網的藍色毛巾要在開業前將其打濕避免熱的臟烤網燙壞備餐柜)。

            3.將八號柜子打開將店內手機和ipad拿出來并且歸位,第一時間確認手機美團上是否有客人需要定位,如果有第一時間將客人信息準確的登記在定位本上并給客人發第一次定位成功的信息。然后將當日的午市預定登陸在定位表上并且打印出來拍照發到外場群里。

            4.確認BQ區兩個毛巾機的盒子里水是否足夠并且加滿,確保在午市期間無需再加水,可以減少午市用餐期間的一些麻煩。

            5.在所有人擺好臺烤網車餐車也都準備好之后,安排人員將A區Q區的烤肉工具組準備好放在指定位置(1銀碟5骨碟10張擦手紙)。然后進行第一次擺臺檢查(ABQ區及包間),主要檢查桌面,點單本以及菜單上是否有油漬以及所有椅子是否擺放整齊美觀。以及檢查各區域操作臺內的餐具及一些低值易耗品是否足夠,可以優先補充低值易耗品,餐具可以在營業中隨時安排人員補充。

            6.10:50分集合開會,確認早班以及中班人員是否到齊。安排各崗位的工作分配,服務伙伴主要是負責A區擺臺,清掃地面等工作。水吧人員負責水吧開檔工作,在11:30之前將水吧開檔完畢。炭房負責炭房開檔,菜口負責菜口的開檔工作。(注:所有分配指令必須要簡單明確,要讓所有伙伴清楚自己的首要工作職責以及第二工作職責,為了在用餐高峰期所有崗位都能很好的完成自己的工作)。

            7.進行正式接客之前的最后一次餐前檢查,這次主要檢查各崗位的開檔工作(炭房,水吧,菜口)以及店內設備設施是否正常(點單機,音樂,燈光,排風,空調),確保炭房的備碳量足夠避免出現爆炭(根據當天預定情況備碳),菜口的醬料準備是否充足,以及菜口所使用的食材醬料等是否在有效期內。水吧需要準備的特調,鮮榨系列等飲品的原漿是否足夠,以及所有物料是否在使用期內。(要確認各崗位的用料余量是否足夠,及時盤點避免出現斷檔情況,要注意先進先出。)

            三.營業中的工作內容及注意事項

            1.要第一時間確認班表,規劃出整個午市/晚市自己該如何安排,確認好可以烤肉的伙伴有哪些,可以調動崗位的伙伴有哪些,并將自己的安排告知所有伙伴,讓所有人都清楚自己的職責,確保在用餐高峰期正常運營。

            2.巡臺期間觀察烤肉伙伴的點餐,烤肉,餐中服務是否按照標準執行,如發現問題可與該伙伴私下溝通,告知他們正確的做法是什么。

            3.確認各桌的點單下單是否正確,以及所點肉品的數量,可以在心里有一個預估(客人的用餐時間大概會是多少),隨時與領位溝通,告知現場還有幾桌可以帶客,手中有多少烤肉伙伴可以去烤肉,以及快要用餐完畢的桌有哪些,提高店內的翻臺率。

            4.實時關注炭房,水吧,菜口的伙伴是否在按照標準執行工作,例如菜口的搭配餐具是否準確,出餐標準是否有檢查,上菜是否有報菜名劃單。炭房擺炭是否標準,上炭是否標準。

            5.關注輔助伙伴是否有積極主動協助烤肉伙伴,及時安排輔助伙伴更換烤網車,餐車,補充餐具,協助烤肉伙伴做一些餐中服務(走動式服務)。

            6.檢查空閑伙伴三分半收臺擦臺擺臺是否標準(新老員工),以及烤肉伙伴在等肉時是否有主動協助其他伙伴做餐中服務,或是協助其它桌位客人點單。有無出現擅自離崗或是串崗的情況。

            7.由于分為早班晚班控場,所以在自己下班或是要離開崗位之前一定要做好工作的交接,讓接替你崗位的伙伴掌握現場的情況。

            四.晚結時工作內容及注意事項

            1.早值班伙伴帶領早班伙伴清理包廂(包廂的收臺,補充餐具,掃拖,備餐柜擦拭,內壁擦拭等)。

            2.晚值班負責分配所有伙伴晚結時需要做的工作內容,清晰的分配好工作及完成時間。

            3.分配好所有工作之后就去檢查所有伙伴是否有按照標準去執行,仔細地檢查每項工作是否過關,如果出現不達標的情況就請負責該工作的伙伴返工。

            4.檢查早班打掃包廂是否符合標準,如不標準就在早班開好會后留下返工。

            5.主持晚班的會議。

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            一、總則

            1、為了強化企業管理,規范財務管理、財務核算,健全財務制度,更有效的為企業決策服務,特制定本制度。

            2、本制度分為三個部分:崗位及職責、會計處理程序、會計核算辦法。

            3、本制度暫適用分公司。

            二、崗位、職責、分工

            (一)分公司財務組織設以崗位:1、總出納;2、收銀;3、庫管;4、財產庫管;5、財務負責人;6、會計核算組。

            (二)會計核算組分為:1、采購應付賬款組;2、收入、應收賬款組;3、固定資產核算組;4、成本核算組;5、工資核算組;6、材料核算;7、總賬、稽核、綜合分析組。

            (三)分公司視具體情況可錄用1人1崗,1崗多人,1人多崗制進行崗位分配。

            (四)職責

            1、財務負責人

            (1)領導分公司財務工作,參與分公司經營決策;

            (2)組織人員制定分公司財務制度和參與集團公司財務制度建設;

            (3)監督財務制度執行;

            (4)執行財務稽核、綜合分析職責;

            (5)審核對外報表并簽字;

            (6)組織會計培訓、會計考核;

            (7)組織實施財務公關計劃(銀行、稅務等);

            (8)對處理財會不當造成的違章、罰款、浪費等現象視具體情況負相應責任;

            (9)對基地、門店成本、費用管理措施監督執行不嚴而造成的損失負責;

            (10)對不及時清理現金、存款、往來賬款等賬而造成的損失負責;

            (11)對各種會計資料管理不善,出現損壞、遺失負責;

            (12)對未做好財務分析工作負責;

            (13)財務負責人應參與各項經濟合同的簽訂;

            (14)財務負責人應參與投資項目的核算與控制;

            (15)對各部門的成本、費用有檢查權、監督權;

            (16)對違反公司財務制度的收、支,有權制止并呈報總裁;

            (17)對集團公司的財務制度有建議義務,可提出修改意見,如分公司財務與集團財務意見不一致,應先執行集團財務制度并上呈總裁意見書;

            (18)對基地、門店、分公司各環節的節約和浪費情況有權檢查并提出獎懲意見;

            (19)對各部不合理現象在征得總裁意見后可分開臨時財務會;

            (20)有權要求各部門提供有關標準、定額、管理措施等資料;

            (21)組織制定各項費用定額、計劃成本、計劃毛利率,有權要求各部門提供必要資料;

            (22)負責組織財務人員對企業現金、財、物進行臨時抽檢和盤點;

            (23)負責組織實施會計電算化方案;

            (24)負責擬定會計崗位職責,對會計人員進行合理分工。

            2、會計職責

            (1)采購、應付賬款核算;

            ①審查采購調查報告;②審查申購計劃;③審查采購入庫單、申購單是否一致;④審查入庫單各項是否準確無誤;⑤審查采購結算憑證(發票入庫單、送貨單等),防止錯付、漏付、重付;⑥采購成本差異核算;⑦登記應付賬款賬,材料成本差異明細賬;⑧審核內部交易結算單據。

            (2)銷售、應收組;

            ①審查營業日報各項目;②審核收銀記錄本;③審核折免單據;④審核內部交易結算單據;⑤正確計算銷售成本;⑥登記收入,應收相關成本明細賬。

            (3)固定資產核算

            ①企業固定資產增減變動核算;②折舊核算;③清理核算;④制定企業固定資產目錄和折舊單據;⑤登記固定資產明細賬;⑥固定資產清理整頓。

            (4)成本核算(使用不當,閑置不用的固定資產處理)

            ①審核各項費用單據;②會同各部門制定費用標準及管理辦法;③成本費用的歸集與分配;④登記有關明細賬。

            (5)工資核算

            ①制定工資表;②分配計算;③審核發放。

            (6)材料核算

            ①審核材料收發憑證;②核算材料領用存;③登記有關明細賬;④各項低耗品的購進、領用、攤銷核算;⑤各項低耗品及材料的報廢核算。

            (7)總賬、稽核、綜合分析

            ①審核記賬憑證;②匯總記賬憑證;③登記總分類賬;④月終財務分析;⑤填制各類報表。

            3、出納職責

            (1)認真執行現金管理制度,參見《集團公司現金管理制度》;

            (2)嚴格執行庫存現金限額,限額由總裁制定,超額部分及時存入銀行;

            (3)不得私自支出現金,均以總裁簽字為依據支出現金;

            (4)認真做好現金日記賬、銀行日記賬,做到月清旬結;

            (5)認真審核各種報銷憑證,手續不全者一律不得辦理支付手續;

            (6)各種支票嚴加管理,建立領用消號制度,任何支票的使用都須總裁簽字蓋章方為有效;

            (7)積極配合會計做好,對賬、報賬工作;

            (8)配合會計做好各種賬務處理;

            (9)現金收支應立即加蓋印記并登記;

            (10)配合會計做好現金盤點工作。

            4、收銀職責參見《收銀制度》

            5、庫管職責參見《庫房管理制度》

            (五)會計分工

            1、出納暫由集團公司出納擔任;

            2、庫管分為原材料庫管和財產庫管;

            3、會計核算組由兩名會計共同承擔。

            三、會計核算辦法

            (一)分公司實行統一核算,單獨計算各部盈虧制度。

            (二)資產管理

            1、外購資產(固、低)以實際支付價款加上合理費用(運輸、稅費等)為計賬金額。

            2、內部調撥:(1)有賬面價的按原賬面價;(2)無價的以估計價加上修理費、運費等合理費用為計賬金額。

            3、在建工程(裝修等)以扣除可移動月財產(固、低)價值入賬,可移動財產單獨計價管理。

            4、原材料購進通過“物資采購”核算入庫,領用采用計劃價格(原材料的管理參見《存貨管理》)其差異通過“材料成本差異核算”。

            5、成品菜的入庫、發出均采用“計劃成本”計價,其差異通過“責任成本差異”科目或直接轉入“本年利潤”。

            6、內部交易采用“計劃成本”制,通過“其他應收款”“其他應付款”核算。

            7、固定資產折舊年限根據稅法規定執行(績效考核照三年計算)。

            8、低值易耗品攤銷采用“五.五”攤銷,小額(100元以下)一次攤銷。

            9、開業前期待攤銷費用于開業當期一次攤入。

            10、金額較大(房租等)的待攤費用根據受益期限攤銷。

            11、金額較小(100以內)的一次計入當期損益。

            12、各項固低資產、低耗品均應建立三級賬。

            13、各類物耗品(一次性用品)于領用時全部計入當期費用。

            14、各項資產合理損耗計入當期費用,非正常損耗落實到人頭,通過“其他應收款”核算。

            (三)負債:各項采購業務通過“應付賬款”核算,其余的通過“其他應付款核算”應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據,應建立明細賬。

            (四)收入

            1、所有收入以扣除折免后的金額為計賬金額。

            2、其他與營業無關的收入直接計入損益(沖費用或成本)。

            3、收入按門店設置明細賬。

            (五)成本、費用

            1、成本、費用按門店和基地設定二級賬。

            2、成本內容:生產車間工人工資,原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的,店面銷耗除外)。

            3、費用內容:除成本、資產外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。

            (六)制度中未涉及事項核算參照有關會計制度執行。

            四、會計處理程序

            (一)原始憑證審核

            1、收款憑證

            (1)收據:經出納、交款人簽字;

            (2)繳款單:出納、繳款人簽字,其附件有營業日報、折免記錄、特殊現金支付,營業日報須收銀部門負責人簽字,折免記錄須折免負責人簽字,短、長款記錄須收銀部門負責人簽字,特殊現金支付(有總裁口頭指令)須補辦領款手續;

            (3)銀行進賬單;

            (1)、(2)、(3)于實際收款時加蓋“收記章”

            2、付款憑證

            (1)項目(合同)支付款項以項目驗收報告或貨物驗收單為其發票或收據的合法附件;

            (2)采購項目支付申購單、入庫單、領料單為其發票或收據合法附件;

            (3)費用報銷單以實際發生取得合法憑證為附件;

            (4)其他費用發票(水、電、郵電等)只須簽字完整即可;

            (5)所有付款憑證付款前須經會計審核方可付款;

            (6)付款憑證審批程序見《費、領申》制度;

            (7)付款完畢后應在發票收據上加蓋“付記章”附件加蓋“附件章”。

            3、內部結算單據:所有內部結算單據經合法的審批程序后會計可直接記賬。

            4、收款、付款原始憑證每旬由出納報賬,經會計審核傳遞總裁,總裁復核后傳遞會計處。

            (二)記賬憑證處理

            1、所有原始憑證均應填制記賬憑證。

            2、不合會計規定的原始憑證不得填制憑證(經重新審批后方可)。

            3、應具備原始憑證,但無法取得原始憑證的,應由經辦人填寫“無單據證明”,經會計簽字做為原始憑證。

            4、記賬憑證處理錯誤時,應立即更正,交簽章證明或重新編制記賬憑證。

            5、任何記賬憑證均應以真實的經濟業務為依據。

            6、下列憑證為不合法記賬憑證:

            (1)原始憑證不合格;(2)金額與原始憑證不符;(3)記賬內容與原始憑證內容不符;(4)原始憑證簽字不全的;(5)收付憑證未蓋出納印簽的;(6)填制人員未蓋章的;(7)修改處未蓋章的;(8)科目運用錯誤的。

            7、填制記賬憑證時,原始憑證的復核:

            (1)檢查:收、付憑證出納是否蓋章,各項付款憑證總裁是否簽字;

            (2)付款憑證的附件是否完備,手續是否合法,如有問題即應查明,由經辦人補齊;

            (3)對外付款憑證如有代領人應查明是否有委托書等或是否經過對方同意;

            (4)對外付款憑證是否蓋有對方單位財務章(公司章)或領款人是否簽字;

            (5)各項對外支付憑證是否有應扣金額或事項,如有金額是否扣除,并已填寫實付金額;

            (6)內部結算單據簽字手續是否完備,金額是否正確,內容是否完整。

            (三)賬薄處理

            1、記賬憑證復核并匯總。

            2、根據記賬憑證、匯總憑證、登記總賬、分類賬、明細賬。

            3、賬薄規定

            (1)現金、存款采用訂本或賬薄,使用前完整編號;

            (2)其他各類賬薄均應順序編號,分類賬應先按科目的賬頁順序編號,年終時編列賬冊總號;

            (3)各冊賬薄前一頁應有科目名稱、起止頁數。

            4、賬薄更正,過賬錯誤、結余錯誤應立即更正并簽章。

            5、結賬

            (1)日記賬應每日結一次;

            (2)分類賬、總賬每月結一次;

            (3)成本費用收支賬,應有月計、季度合數、本年累計數;

            (4)結轉時應清理的事項:

            ①預收、預付賬產;②應收應付賬產;③待攤費用;④預損費用;⑤折舊賬產;⑥賬實、賬證不相符的調整事項;⑦各項損益類賬產清理。

            6、現金、存款各類三級賬年度結賬時可不啟用新賬薄,其余分類賬總須啟用新賬薄。

            (四)報表

            1、根據各類帳薄據實編制各式報表。

            2、內部交易科目應于合并后填寫,如有差異應查明原因并及時調整。

            3、結賬后報表前不得記賬及過賬(電腦),以免賬表不符。

            4、報表根據要求和時限呈送。

            5、報表均應由負責人留底備查。

            6、報表不得隨意抄寫、考核,非指定人需求人不得借閱或抄寫備份。

            (五)其他

            1、任何財務人員工作變動時均應辦理交接手續。

            2、交接、記錄應有以下事項:

            (1)賬冊數及名稱;(2)各科目余額;

            3、移交過程應有監交人,交接三方均應簽字,記錄一式三份,交班人一份、財務負責人一份、財務留檔一份。

            4、各項會計資料:原始憑證、記賬憑證、賬薄、報表、交接記錄均應按各自要求裝訂和保管,保管期限不低于5年。

            8、低值易耗品攤銷采用“五.五”攤銷,小額(100元以下)一次攤銷。

            9、開業前期待攤銷費用于開業當期一次攤入。

            10、金額較大(房租等)的待攤費用根據受益期限攤銷。

            11、金額較小(100以內)的一次計入當期損益。

            12、各項固低資產、低耗品均應建立三級賬。

            13、各類物耗品(一次性用品)于領用時全部計入當期費用。

            14、各項資產合理損耗計入當期費用,非正常損耗落實到人頭,通過“其他應收款”核算。

            (三)負債:各項采購業務通過“應付賬款”核算,其余的通過“其他應付款核算”應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據,應建立明細賬。

            (四)收入

            1、所有收入以扣除折免后的金額為計賬金額。

            2、其他與營業無關的收入直接計入損益(沖費用或成本)。

            3、收入按門店設置明細賬。

            (五)成本、費用

            1、成本、費用按門店和基地設定二級賬。

            2、成本內容:生產車間工人工資,原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的,店面銷耗除外)。

            3、費用內容:除成本、資產外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。

            (六)制度中未涉及事項核算參照有關會計制度執行。

          餐飲管理制度5

            為加強員工宿舍的管理,規范公司員工的住宿行為,給員工休息創造一個干凈、整潔、舒適的生活居住環境,實現員工宿舍規范管理化,結合我公司實際,特制訂本辦法。

            第一條 本辦法適用于XXX有限公司所有宿舍的管理。宿舍的管理以活躍集體生活,實現民主自治為原則。在此原則下,由綜合管理部(簡稱:綜合部)負責公司宿舍的綜合管理和協調。

            第二條 每一位員工必須服從綜合部的統一安排和調配,入住時必須到綜合部辦理有關手續。綜合部根據員工的變化和宿舍的使用情況,適時對宿舍的安排進行調整。

            第三條 員工的住房標準:中層及以上管理及技術人員在條件許可下,按1人一間安排;其他人員一律按2人以上一間安排。

            第四條 員工宿舍的家具及設施,視財力情況由公司統一配置。原則上每間配備單人床兩張、沙發一張、寫字臺一張、茶幾一張、椅子一把。公用設施視房屋本身情況進行配置。

            第五條 按規定應安排2人及以上合住的房間,如其中一人退出床位,綜合部隨時安排其他符合條件的員工入住,現住員工不得以各種理由抵制安排。

            第六條 入住員工宿舍的員工應遵守以下規定:

            (1)入住員工應服從管理,尊重并配合宿舍管理人員開展工作。

            (2)入住員工應愛護公共財產,嚴禁破壞室內設施和結構,人為損壞或丟失,按原價賠償。

            (3)入住員工必須隨時保持宿舍及周邊的環境衛生,嚴禁隨地吐痰,及在走廊內或在公共園區內亂扔紙屑、果皮、煙頭等垃圾雜物。

            (4)入住員工嚴禁在室內及門上等影響公共形象的地方亂寫、亂貼、亂刻、亂畫。未綜合部批準不得在墻上打孔安裝物品;嚴禁將鞋或其他雜物擺放在走廊或通道處;為保證人身安全,在晾曬衣物或被子時嚴禁站在窗臺上面。

            (5)入住員工必須注意安全用電,禁止私拉亂接電源,禁止使用大功率電器及違章電器。違反者,綜合部有權按有關規定進行處理,對因違章用電所造成的一切后果,由責任人負責承擔。

            (6)員工宿舍內禁止留宿外人,有客人來訪時應注意不影響宿舍內其他成員的正常生活和休息。禁止從事違反國家法律的活動。否則,所造成的一切后果,由當事人負責承擔。

            (7)宿舍內成員之間應團結友愛,相互關心,相互幫助,共同搞好宿舍室內、外的環境衛生及管理工作。保管好自己的物品、注意防盜。

            第七條 凡已分配員工宿舍的員工,如長期不在宿舍居住(一個月以上),應主動退出員工宿舍,如發現長期不在宿舍居住又不退出員工宿舍的,由綜合部進行相應考核。

            第八條 入住員工必須嚴格按公司規定的宿舍用水、用電定額標準(用水標準【冷熱水合計】:夏季單人間4噸/月,雙人間8噸/月;冬季單人間5噸/月,雙人間10噸/月。用電標準:夏季單人間200度/月,雙人間600度/月;冬季單人間240度/月,雙人間400度/月),請注意節約用水用電。在上班或離開宿舍前,

            必須關掉電燈、空調、電視等電源開關及水管閥門等,不得有“長明燈、長流水”現象。月度超出公司定額標準的水、電費用部分,由本宿舍人員共同分攤。超額費用將從員工工資中扣除。(注:由于每年7月份為最炎熱月份,用水標準可適當上調,單人間7噸/月,雙人間14噸/月;用電標準為單人間380度/月,雙人間760度/月。每年1月份為最寒冷月份,用電標準可調整為單人間240度/月,雙人間400度/月。)

            第九條 本辦法自20xx年9月1日起執行。

          餐飲管理制度6

            公司對所有經營的存貨一律實行統一采購,統一配送,統一核算,由實體統一到公司總庫領用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

            物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產會計負責監盤,對出現的賬實不一致現象,要查找原因,當月處理完畢。

            燃料盤點:月末(25日)結賬前,由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。

            水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數,并將結果報財務部門。

            原材料管理規定:

            領用:各實體在領用原材料時,必須做到數量準確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量,對出現的誤差及時更正,并當場簽字認可,不準代簽。

            庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產會計監督,保證盤點表的真實正確,并與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。

            廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束后要安排人對本班組現存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。

            廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督,對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人,對出現的損失、變質由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。

            高檔原材料從總庫領用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發記錄,發出要經過膳食經理的審批,收發記錄要報實體財務存檔管理。

            海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發記錄,收貨時要有廚房經理或廚師長簽字,發出數量及時辦理簽字手續,做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理,每月資產會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責任。

            各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規定嚴肅處理。

            各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識,做好成本預算并認真執行以上規定,做好監督控制。

            商品管理規定:公司商品實行協議采購制度,對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商,并通過財務部上報公司總經理,經公司總經理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在 10日內聯系客戶給予全部清退。

            商品盤點:公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤,對庫房內出現因商品過期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查,因個人原因而超過保質期的商品,由該商品員負責賠償。

            商品促銷:各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發現上述事件,將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

            商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品,購買可以,但必須以現金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調撥手續。

          餐飲管理制度7

            1、點菜廳、包間要保持整潔,餐具擺臺后或顧客就餐時不得清掃地面。餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的要回收保潔。

            2、發現或被顧客告知所提供的食品確有感官性狀異常或變質時,餐廳服務人員應當立即撤換該食品,并同時告知有關備餐人員,備餐人員要立即檢查被撤換的食品和同類食品,做出相應處理,確保供餐安全衛生。

            3、銷售直接入口食品要使用專用工具。專用工具要消毒后使用,定位存放。要做到貨款分開,防止污染。

            4、供顧客自取得調味品要符合相應食品衛生標準和要求。

            5、必須使用消毒后的餐飲具,未經消毒的餐飲具不得擺臺上桌。

            6、及時做好臺面調料、牙簽、餐巾、茶水等清潔消毒工作。

            7、端菜時手指不接觸食品,分餐工具不接觸顧客餐具,遞小毛巾用夾具,用后及時收回清洗消毒,用過的餐飲具及時撤回,并揩凈臺面。

            8、工作結束后,做好臺面、桌椅及地面的清掃工作,保持整潔衛生。

            食品原料采購索證制度

            1、采購員要認真學習采購食品索證管理制度,熟悉并掌握食品原料采購索證要求。

            2、采購食品(包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備),要按照國家有關規定向供方索取產品的檢驗合格證和化驗單,同時注意檢查核對。合格證明中記載的產品名稱、生產日期、批號等必須與產品相符,不得涂改、偽造。

            3、所索取的檢驗合格證明由采購部門妥善保存,以備查驗。

            4、不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

            5、不得采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

            6、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政主管部門規定應當索證的其他食品等,均應嚴格索證;生肉、禽類應索取獸醫部門的檢疫合格證,進口食品及其原料應具有口岸衛生監督部門出具的檢疫合格證書。

            7、驗收員在驗收食品時,要檢查驗收所購食品有無檢驗合格證明,并做好記錄。

            庫房管理制度

            1、主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。

            2、倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛生,經常開窗或用機械通風設備通風,保持干燥。

            3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品,無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

            4、做好食品數量、質量入庫登記,做到先進先出,易壞先用。

            5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經常檢查,防止霉變。

            6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備,必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產類分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

            7、冷凍設備定期化霜,保持霜薄(不得超過1cm)、氣足。

            8、經常檢查食品質量,及時發現和處理變質、超 過保質期限的食品。

            9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板;不得在倉庫內抽煙。

            食品添加劑使用與管理制度

            1、使用的食品添加劑必須符合食品添加劑使用衛生標準和衛生管理辦法的有關規定;不符合衛生標準和衛生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。

            2、購買食品添加劑必須索取衛生許可證復印件和產品檢驗合格證明,進口食品添加劑應索取口岸食品衛生監督機構出具的衛生證明。

            3、食品添加劑的使用必須符合《食品添加劑使用衛生標準》或衛生部公告名單規定的品種及其使用范圍、使用量,不得憑經驗隨意擴大使用范圍和使用量。

            4、不得使用用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品添加劑。

            5、不得為掩蓋食品腐爛或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。

            粗加工間管理制度

            1、分設肉類、水產類、蔬菜、原料加工洗滌區或池,并要有明顯標志。食品原料的加工和存放要在相應場所進行,不得混放和交叉使用。

            2、加工肉類、水產類、蔬菜的操作臺、用具和容器要分開使用,并要有明顯標志。盛裝海水產品的容器要專用。

            3、各種食品原料不得就地堆放。清洗加工食品原料必須先檢查質量,發現腐爛變質、有毒有害或其他感官性狀異常,不得加工。

            4、蔬菜類食品原料要按“一擇二洗三切”的順序操作,徹底浸泡清洗干凈,做到無泥沙、無雜草、無爛葉。

            5、肉類、水產品類食品原料的加工要在專用加工洗滌區或池進行。肉類清洗后無血、毛、污,魚類清洗后無鱗、鰓、內臟,活禽宰殺放血完全,去凈羽毛、內臟。

            6、做到刀不銹、板不霉、整齊有序,保持室內清潔衛生。加工結束及時拖清地面,水池、加工臺工具、用具容器清洗干凈,定位存放;切菜機、絞肉機等機械設備用后拆開清洗干凈。

            7、及時清除垃圾,垃圾桶每日清洗,保持內外清潔衛生。

            8、不得在加工、清洗食品原料的水池內清洗拖布。

            烹調加工管理制度

            1、加工前檢查食品原料質量,變質食品不下鍋、不蒸煮、不烘烤。

            2、熟制加工的食品要燒熟煮透,其中心溫度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生,加工后的直接入口熟食品要盛放在已經過消毒的容器或餐具內,不得使用未經消毒的餐具或容器。

            3、烹調后至食用前需要較長時間(超過兩小時)存放的食品應當在高于60℃或低于10℃的條件下存放,需要冷藏的熟制品應在放涼后再冷藏。

            4、隔餐隔夜熟制品必須經充分再加熱后方可食用。

            5、灶臺、抹布要隨時清洗,保持清潔。不用抹布揩碗盤,滴在盤邊的湯汁用消毒布揩擦。

            6、嚴格按照《食品生產經營單位廢棄食用油脂管理規定》要求,收集處理廢棄油脂,及時清洗抽油煙機罩。

            7、剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的衛生要求存放,不可混放和交叉疊放。

            8、工作結束后,調料加蓋,工具、用具洗刷干凈,定位存放;灶上、灶下地面清洗沖刷干凈,不留殘渣、油污,不留衛生死角,及時清除垃圾。

            面食制作管理制度

            1、加工前要檢查各種食品原料,如米、面、黃油、果醬、果料、豆餡以及做餡用的肉、蛋、水產品、蔬菜等,如發現生蟲、霉變、有異味、污穢不潔等不符合衛生要求的情況,不能使用。

            2、做餡用的肉、蛋、水產品、蔬菜等原料要按照粗加工衛生制度的要求加工。蔬菜要徹底浸泡清洗,易造成農藥殘留的蔬菜(如韭菜)浸泡時間應在30分鐘以上,然后沖洗干凈。

            3、各種工具、用具、容器要按食品生熟不同分開使用,用后及時清洗干凈,定位存放,菜板、菜墩洗凈后立放。

            4、糕點存放在專庫或專柜內,做到通風、干燥、防塵、防蠅、防鼠、防毒,含水分較多的帶餡糕點存放在冰箱內,做到生熟分開保存。

            5、按規定要求正確使用食品添加劑。

            6、各種食品加工設備,如絞肉機、豆漿機、和面機、饅頭機等用后要及時清洗干凈,定期消毒。各種用品如蓋布、籠布、抹布等要洗凈、晾干備用。

            7、加工結束后及時清理面點加工場所,做到地面無污物、殘渣,面板清潔;各種容器、用具、刀具等清洗后定位存放。

            涼菜間(冷拼間)制作衛生管理制度

            1、涼菜指定專人加工制度,其他人員不得隨意進出涼菜間,個人生活用品及雜物不得帶入涼菜間。

            2、涼菜間工作人員要嚴格注意個人衛生,在預進間二次更衣,穿戴潔凈的衣、帽、口罩和一次性手套,嚴格洗手、消毒。

            3、涼菜間室內溫度不得超過25℃。

            4、涼菜間的工具、用具、容器必須專用,用前消毒,用后洗凈,保持清潔。

            5、供加工涼菜用的蔬菜、水果等食品原料須洗凈消毒,未經洗凈處理的不得帶入涼菜間。

            6、加工熟食鹵菜要先檢查食品質量,原料不新鮮不加工。熟食鹵菜要在另間加工,加工后進涼菜間改刀配制,剩余的存放在熟食冰箱內。

            7、各種涼菜現配現用,盡量當餐用完,隔餐隔夜的改刀熟食及冷盤涼拌不能再做涼菜供應。

            8、各種涼菜裝盤后不可交叉重疊存放,傳菜從食品輸送窗口進行,禁止服務員直接進入涼菜間端菜。

            9、加工結束后,將剩余食品冷藏,清理室內衛生。

            燒烤制作管理制度

            1、設置專用獨立的粗加工間;

            2、燒烤間進出口分別設置;

            3、專營燒烤食品的餐飲業須必須設置腌制間、燒烤鹵肉間和涼曬間

            4、一般餐飲業可在燒烤間內分別設置腌制區域、燒烤鹵肉區域和涼曬區域;

            5、燒烤間的工具、用具、容器必須專用,用前消毒,用后洗凈,保持清潔

            6、燒烤用的調味品必須符合衛生標準,不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品調味品。

            8、不得為掩蓋食品腐爛或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑

            9、燒烤用的畜產品、生肉應索取獸醫部門的檢疫合格證。

            10、燒烤間必須設有防塵、防蠅、防鼠設施。

            餐具、用具清洗消毒制度

            1、設立獨立的餐飲具洗刷消毒室,消毒間內配備消毒、洗刷、保潔設備。

            2、洗刷消毒員必須熟練掌握洗刷消毒程序和消毒方法。嚴格按照“除殘渣→ 堿水(或餐洗凈)→清水沖→熱力消→保潔”的順序操作。藥物消毒增加一道清水沖的程序。

            3、每餐收回的餐飲具、用具,立即清洗消毒,不隔餐隔夜。

            4、清洗餐飲具、用具用的餐洗凈、消毒劑必須符合國家有關衛生標準和要求。餐具消毒前必須清洗干凈,消毒后的餐飲具表面光潔、無油漬、無水漬、無異味、無泡沫、無不溶性附著物,及時將其放入保潔柜密閉保存、備用。

            5、盛放消毒餐具的保潔柜要有明顯標記,要經常擦洗消毒,已消毒和未消毒的餐飲具要分開存放。

            6、洗刷餐飲具的水池專用,不得在洗餐飲具池內清洗食品原料,不得在洗餐飲具池內沖洗拖布。

            7、洗刷消毒結束,要清理地面、水池衛生,及時清理泔水桶,做到地面、水池清潔衛生,無油漬殘渣,泔水桶內外清潔。

            8、定期清掃室內環境、設備,不留衛生死角,保持清潔。

            衛生間衛生管理制度

            1、衛生間周圍環境整潔,墻壁內外無亂寫亂畫亂貼。

            2、廁內保持“六面光”。做到無蛛網、無煙頭、無紙屑、無雜物。

            3、廁內干凈,便槽暢通。無污跡、無尿堿、無便垢。

            4、全日保潔,多次沖洗,做到無臭味。

            5、照明、供水、排污設施完好。如有損壞,要及時報告檢修。

            6、工具、物品要擺放整齊

            7、定期藥物消殺,做到無蚊蠅。

            食品從業人員健康檢查制度

            1、食品生產經營人員每年必須進行健康檢查。

            2、食品衛生管理人員負責組織本單位的健康查體工作,建立從業人員衛生檔案,督促“五病”人員調離崗位,并對從業人員健康狀況進行日常監督管理。

            3、食品生產經營人員每年參加一次查體,每年到期前一個月參加健康復查,不得超期使用健康證明。

            4、新參加工作的從業人員、實習工、實習學生必須取得健康證明后上崗,杜絕先上崗后查體的事情發生。

            5、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛生疾病的,不得參加接觸直接入口食品的生產經營。

            6、定其檢查從業人員持證上崗情況,發現無有效健康證明者,交衛生監督部門按有關法律法規處理。

            食品從業人員衛生知識培訓制度

            1、食品生產經營人員必須在接受食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓并經考核合格后,方可從事食品生產經營工作。

            2、認真制定培訓計劃,在衛生行政部門的指導下定期組織管理人員、從業人員參加食品衛生知識、職業道德和法律、法規的培訓以及衛生操作技能培訓。

            3、食品生產經營人員的培訓包括負責人、衛生管理人員和食品從業人員,初次培訓時間分別不得少于20、50、15課時。

            4、新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經過培訓、考試合格后方可上崗。

            5、培訓方式以集中講授與自學相結合,定期考核,不合格者離崗學習一周,待考試合格后再上崗。

            6、建立從業人員衛生知識培訓檔案,將培訓時間、培訓內容、考核結果記錄歸檔,以備查驗。

            從業人員個人衛生管理制度

            1、從業人員必須進行健康查體和衛生知識培訓,取得合格證明方可上崗。

            2、從業人員必須認真學習有關法律法規和食品衛生知識,掌握本崗位的衛生技術要求,養成良好的衛生習慣,嚴格遵守衛生操作規程。

            3、堅持科學的洗手習慣:操作前、便后以及從事與食品無關的其他活動后應洗手,先用消毒液消毒,后用流動水沖洗。

            4、從業人員不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指。不得在食品加工場所或銷售場所內吸煙、吃東西、隨地吐痰,不得穿工作服入廁。

            5、從業人員不得面對食品打噴嚏、咳嗽及做其他影響食品衛生的行為,不得直接抓取直接入口食品或用勺直接嘗味。操作用具用后不得隨處亂放。

            6、從業人員要注意個人衛生及形象,養成良好的衛生習慣,穿戴整潔的工作衣帽,頭發梳理整齊置于帽內。

            7、從業人員必須認真執行各項衛生管理制度。

            更衣室衛生管理制度

            1、更衣室設專人負責衛生清掃和衛生管理。

            2、更衣室必須保持干凈整潔,不得由垃圾雜物,地面無污物、積水。

            3、工作服、手套等應保持整潔,并擺放整齊。

            4、更衣室應有必要的防蟲設施,無異物及蟲類。

            5、禁止將與生產無關的物品帶進更衣室,禁止在更衣室吃東西,聊天。

            6、更衣人員必須服從更衣室負責人安排,聽從指揮,對號換工作服。更衣后個人衣物應放入指定更衣柜內,不得亂搭亂放,不得帶入后廚。

            7、更衣人員應愛護公共設施,維護公共衛生,自覺遵守更衣室的規章制度。

            8、員工更衣操作規程:

            (1) 將外衣及其它隨身物品放入指定的更衣柜內

            (2) 從掛衣架上取下工作服,按照從上到下、從里到外的順序穿戴整齊。

            (3) 經洗手消毒后進入后廚。

            9、更衣室衛生員要及時對更衣室進行衛生清理,確保更衣室的清潔衛生。

            廢棄食用油脂管理制度

            1、食堂加工過程中產生的廢棄油脂要專人負責定時收集。

            2、收集好的廢棄油脂要記錄好收集時間及數量。

            3、定時對收集好的廢棄油脂與干性廢棄垃圾攪拌一并按垃圾清運處理。

            4、處理廢棄油脂時要做好記錄,注明處理時間,數量、去向、及參加人員。

            5、發現有人把廢棄的油脂作為他用或二次回收使用追究有關人員的責任。

            有毒有害物品管理制度

            1、清洗劑、消毒劑、剎蟲劑以及其他有毒有害物品

            均應有固定包裝,貯存于專門庫房或柜櫥內。

            2、加鎖并由專人負責保管,建立管理制度,防止出現食物中毒。

            除蟲滅害的管理制度

            1、應定期進行除蟲滅害工作,防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害,應由專人按照規定的使用方法進行;

            2、除蟲滅害工作不能在食品加工操作時進行,實施時對各種食品(包括原料) 應有保護措施;

            3、使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料,使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗;

            4、食品加工場所內不得使用鼠藥。

            食品衛生綜合檢查制度

            1、 制定定期或不定期衛生檢查計劃,將全面檢查與抽查、問查相結合,主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

            2、 各餐飲部位的衛生管理組織負責本部位的各項衛生管理制度的落實,每天在操作加工時段至少檢查一次衛生,檢查各崗是否有違反制度的情況,發現問題,及時指導改進,并做好衛生檢查記錄備查。

            3、 廚師長及各崗負責人、主管要跟隨檢查、指導,嚴格從業人員衛生操作程序,逐步養成良好的個人衛生習慣和衛生操作習慣。

            4、 單位衛生管理組織及衛生管理員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現場檢查,同時檢查各部位的自查紀錄,對發現的問題及時反饋,并提出限期改進意見,做好檢查記錄。

            5、 檢查中發現的同一類問題經兩次提出仍未改進的,按有關規定處理,情節嚴重的交衛生監督部門按有關法律法規處理。

            食品留樣制度

            1、每餐堅持飯菜留樣,并在留樣容器盒上標明菜名、日期、時間等。

            2、飯菜留樣應留足數量250g,儲存于專用冰箱,溫度保持在2-8攝氏度左右。

            3、每天堅持飯菜試嘗,由管理人員指定專人分別進行試嘗,并按《食品留樣試嘗情況登記表》進行逐項登記。

            4、飯菜留樣必須留樣食品應加鎖保存二十四小時。

            5、設專用留樣冰箱,冰箱內保持整潔,并定期進行洗刷、消毒。

            6、任何食品都不得與留樣食品混放。

          餐飲管理制度8

            一、存貨的范圍

            凡在盤點及所有權歸屬企業的存貨,不論其存放地點如何均應做為企業存貨,商家代銷或鋪底銷售產品也應作為存貨單獨管理。

            二、存貨分類

            企業存貨分為:原材料(酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等),低值易耗品(辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等),凡不屬于公司財產目錄的其他物品。

            三、存貨采購

            1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。(嚴格按照申購單的質量,等級、數量、品名購買)

            2、存貨采購必須按有關部門制定的質量標準采購。購買量不得超過最高儲備量。

            3、(原材料)原則上實行滾動結算采購方式。

            4、供應商應趨于集中化、固定化、長期化、合同化。

            5、定期談判制度。

            四、存貨入庫

            1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人(或實物負責人)。

            2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規格、數量、質量標準、金額。

            3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。

            4、以上2、3條中應同時齊備,庫管應嚴格把關,對不符合規定的拒絕入庫,如遇爭議,應匯報基地負責人或上級分管領導。

            5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收,干雜、佐料在庫房驗收,大部分鮮活食品在基地加工車間驗收,低值易耗品在使用部門(或庫房)驗收。

            6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收,成品菜原則上不回收,如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關入庫手續。回油按油的成品率計算入庫數量。

            7、數量、質量等有不符,應按實物入庫,并填寫貨物溢余(短缺)單。

            8、以實物數量、質量登記相關明細賬。

            9、月終所有入庫單(連同申購單存根聯)存根歸類建檔,裝訂成冊,以便查閱。

            10、入庫名稱應公司統一標準稱謂為準,有俗稱的備注俗稱。

            11、存貨的損耗及報損處置

            ①鮮活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的采購標準執行,同時計入采購成本;入庫數量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。

            ②所有存貨經營過程中的報損應有實物報告書(說明原因、數量等),報損報告書由實物負責人書寫,部門負責人簽署報損性質和初步處理意見,執總復核,最后呈總經理簽署處理意見后,庫管和財務才能作為賬務處理依據。

            ③存貨廢品能統一回收處理(例如:酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統一回收處理。無處理價值的直接報損,廢品銷售應由店長和基地負責人同意后方可處理,處理明細單由庫管填寫,經部門負責人簽字執總復核,出納開具收據,事后呈總裁復核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。

            ④所有存貨的報損屬于正常報損的計入部門費用,非正常報損的,由實物負責人承擔經濟責任,實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。

            ⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標準,經營過程中的損耗也要制定量化標準,低值易耗品損耗要制定定性標準。

            五、存貨出庫

            1、出庫以部門領料人員(或庫管)開具并經領用部門領導簽字后,庫管才得出庫。

            2、按領料單登記相關明細賬,低值易耗品還應建立部門實物卡。

            3、月終所有領料單(包括部門負責人指令出庫指令手續),歸類建檔裝訂成冊。

            4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。

            5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。

            6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續,加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字,直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續。

            7、領料單上的名稱欄應以公司統一標準稱謂為準,有俗稱的注明俗稱。

            六、存貨管理

            1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項,做好存貨管理(防潮、防電、防火、霉爛、變質、堆放要求等)。

            2、原材料應制定存放數量標準(最高儲備、最低儲備等),以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理:部門負責人要把每件物品落實到人頭(崗位),同時保管要建立部門區域物資卡片。

            3、存貨應按要求分類,分區域擺放,并且標上存放標簽,如有堆放,應擺放整齊,以便點數管理。

            4、存貨發放以先進先出為準則,以便實物質量管理。

            5、存貨中的原材料應每月對存貨的質量進行詳細檢驗,以防存貨受損或霉爛變質。

            6、庫管人員應注意以下事項:

            ①保持庫房清潔、衛生、整齊;

            ②注意庫房通風設備等環境設施的運行狀況;

            ③金額較大的存貨應擺放在庫房最里邊;

            ④平時注意庫房的門窗是否完好,做好庫房防火、防盜工作。

            7、任何人、部門未具有相關合法手續,庫房或實物負責人不得借用和領用存貨。

            8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作(可每日核對)。

            9、成品菜回收菜(需二次加工的)嚴格以先進先出的準則,每日對菜品質量進行檢驗,嚴格按照成品菜擺放規則擺放(新、陳擺放規則等)。

            10、店面(桌、椅等設施)的管理

            ①參照財產管理方式管理。

            ②平時應加強桌椅等的清潔、衛生、安全管理,加強巡場工作,如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式,并讓顧客承擔相應責任。

            ③店面經營設施者出現損壞,而員工未發現者或未有任何處理結果的,一切損失由店面全體員工負責賠償。

            ④出現損壞應立即書面報告,并立即修理,修理費用扣除可收回金額(賠償)后由部門承擔費用,納入部門核算方案。

            ⑤報損執行相關報損程序。

            七、存貨實物賬務(庫管賬務)

            1、所有存貨均建立存貨明細賬。

            2、部門區域使用存貨(辦公用品、廚房生產工具、店面經營設施)應匯總填制實物卡,實物卡應登記本區域名稱實物名稱、數量等。

            3、所有存貨收發登記明細賬均有相關合法手續為依據。

            ①入庫登記應以入庫單、申購單、貨物溢余(短缺單)為依據;

            ②出庫登記應以領料單(部門負責人出庫指令、有效的報損報告書)為依據。直接在加工車間入庫的食品根據月底的盤存數量來凳記材料明細賬。

            4、存貨明細賬采用活頁三欄式材料明細賬,應對明細賬標明頁碼,不得撕毀和涂改。

            5、登記明細賬時,應注明收發憑證證號(領料單號、入庫單號)存貨購進日期,摘要寫明“主要事項、采購人、貨物批號、保質期”等。存貨存放地點應詳細載明。

            6、月末應清理業務數據,將本月末最后一筆業務登記賬薄。

            7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件(申購單等)按號碼順序裝訂成冊,并在封面上按會計規定注明相關事項,以便查詢。

            8、年末應在賬、賬證、賬實核對后、結賬、新賬,并將賬薄裝訂,在封面注明會計規定相關事項。

            9、年末財產管理員要編制低值易耗品部門分布表。

            八、存貨盤點

            1、存貨盤點、采取每月盤點、不定期抽檢制度。

            2、盤點人由:實物負責人、財務(或庫管)、部門負責人組成。

            3、應將本月所有業務登記在賬,貨物已到庫但未辦理相關手續的,應做好賬務金額調整表,已辦理相關手續且已入賬的,但貨物仍然在庫的應另行辦理調整表。

            4、盤點時應注意:實物與實物卡的核對。

            5、部門應準備好盤點計量工具。

            6、編寫盤點報告,如有溢余(短缺)應填寫報告書,經總經理簽署處理意見后作為財務賬務處理依據。

            九、本制度暫適用于分公司。

          餐飲管理制度9

            餐飲業食(飲)具、用具消洗了衛生管理制度,聚豐飲食服務公司是這樣要求的:

            一、食(飲)具。用具清洗、消毒在專用區進行,內設有專用的洗、消設施,各類設施明顯標示用途,設帶蓋的廢棄物盛放桶。

            二、食(飲)具、用具清洗做到一刮,二洗,三沖,四消毒,五保潔。

            三、已消毒和未消毒的食(飲)具、用具分開存放,消毒后的食(飲)具、用具貯存在專用裝有防護門的保潔柜內,保潔柜定期清洗消毒并不存放其它物品。

            四、定期檢查消毒設備、設施、所用藥劑及濃度是否正常使用。

            五、消毒后的食(飲)具、用具符合《食(飲)具消毒衛生標準》(gb14934)的規定;食(飲)具感官符合衛生要求,物理消毒(包括蒸氣等熱消毒),食具表面光潔、無油漬、無水漬、無異味;化學(藥物)消毒:食具表面無泡沫、無洗消劑的味道、無不溶性附著物。

            六、不重復使用一次性餐飲具,食(飲)具、用具有足名夠數量周轉。

          餐飲管理制度10

            1.食品生產經營者應依法制定并落實食品安全事故應急預案,關注社會食品安全預警提示,積極預防和控制食品安全事件。

            2、制作涼菜、燒鹵熟肉、生食水產品、西式糕點、裱花蛋糕等直接入口的較高風險食品,必須有相應許可項目,并應嚴格按照專間要求進行操作。禁止超許可范圍經營和超出供餐能力承接大規模聚餐活動。

            3.在制作加工過程中應當檢查待加工的食品及食品原料,發現有腐化變質或者其他感官性狀異常的,不得加工或者使用。食品原料應保證來源合法安全,禁止生產經營《食品安全法》第二十八條規定的食品。

            4、加工經營過程避免生熟交叉、混放。避免生食品與熟食品接觸,成品、半成品、原料應分開加工、存放;員工要經常洗手,接觸直接入口食品的應消毒手部,發現有發熱、咳嗽、腹瀉等癥狀及化膿性皮膚病者,應即暫停其接觸直接入口食品工作;保持食品加工操作場所清潔,避免昆蟲、鼠類等動物接觸食品。

            5、凡是接觸直接入口食品的物品,應進行有效的清洗、消毒,一些生吃的蔬菜水果也應對其表皮進行清洗消毒,或剝去果皮后食用。蔬菜烹調程序:一洗二浸三燙四炒。使用禽蛋前應先清洗、消毒外殼。

            6、熟制食物應燒熟煮透,尤其是肉、奶、蛋及其制品以及海產品,外購熟食和隔餐冷藏食品食用前均須徹底加熱,中心溫度應高于70℃。貯存熟食品,要及時熱藏(60℃以上)或冷藏(10℃以下),如在常溫下保存,應于出品后2小時內食用。

            8、禁止使用河豚魚、毒蘑菇、發芽馬鈴薯等含有毒有害物質的食品及原料,餐飲業禁止使用亞硝酸鹽。

            9、豆漿、四季豆等生食有毒食物,應按要求煮熟燜透,謹慎提供貝類、海螺類以及深海魚的內臟,有效預防豆漿、四季豆、瘦肉精、雪卡毒素等中毒。

            10、外部人員不得隨意進入食品加工及售賣間,加強員工的職業道德教育。

            11、如有疑似食品安全事故發生時,應迅速組織患者到正規醫療機構救治,上報上級主管部門,停止生產銷售可疑食品,保留可能導致食物中毒的食品及其原料、工用具和現場,積極配合監管部門進行調查處理。

          餐飲管理制度11

            無數的管理實踐告訴我們,卓越的企業源于卓越的管理,而卓越管理的一個重要組成部分就是健全的制度。制度是企業實現標準化運作、規范化管理,并提升企業管理水平的一項基礎性工作。

            近二十年來,隨著社會經濟的穩步發展和人民生活水平的不斷提高,我國酒店餐飲業一直保持著高速增長的態勢。特別是在我國加入wto以后,越來越多的國際著名酒店進入我國酒店餐飲市場。我國酒店餐飲業已經形成了一個大產業、大投入、大競爭、大市場、大集團的格局。而對于一家集住宿、娛樂、餐飲、商場等多種功能于一體的現代化飯店而言,必須要有一整套科學的、系統的管理制度,飯店的管理才能實現規范化管理。

            眾所周知,餐飲管理是酒店管理的重中之重,因餐飲管理有其特殊性。首先,餐飲從業人員的技術性、專業性要求較高,但人員的流動性較大,屬于勞動力密集型行業,其管理的復雜性可想而知。其次,餐飲產品復雜多變,其所提供的產品,既包括能滿足顧客生理需要的菜點、飲料等有形產品,又包含能滿足顧客心理需求的環境、設施、燈光、音響及服務員

            的就餐服務等無形產品,且大多都是手工操作,產品質量難以很好保證。第三,原材料大都鮮活易腐,產品成本較難控制。如此種種都給餐飲管理帶來一定的難度。因此在餐飲管理過程中,要特別重視現代飯店管理中餐飲管理的制度建設。

            在如何做好餐飲管理的制度建設上,業內主要有兩種觀點。一種認為:餐飲管理的規章制度,宜粗不宜細,只要有一些必要的條條框框,如員工守則等就可以了,不必詳細地規定好每件事情,否則就會束縛管理人員的手腳,不能靈活地處理事情;另一種觀點則認為:餐飲管理是一項復雜的系統工程,必須要制訂出詳盡的規章制度,要把餐飲經營過程中所發生的每一項工作、每一個細節都做出具體的規定,使每一個員工都知道自己應該干什么,應該怎么去干。在此我認同后一種觀點。

            縱觀中外成功的餐飲企業的經營管理經驗,它們大多有詳盡的制度。麥當勞公司制定了一整套嚴格的工作規范和產品質量標準。在麥當勞公司誕生的第三年,公司就編寫出了第一部麥當勞營運訓練手冊。手冊詳細說明了麥當勞政策,餐廳各項工作的程度、步驟和方法,并經過30 多年來的不斷豐富和完善,現已成為指導麥當勞系統運轉的“圣經”。麥當勞公司還制定了崗位工作檢查表,把餐廳的服務工作分成 20多個工作站,每一個工作站都有一套崗位工作檢查表,詳細說明了工作站的工作項目、操作步驟和崗位注意事項等內容。我國“_ 年度中國餐飲百強企業”排名第四的重慶巴鄉魚頭火鍋掌門人張正智,光加盟手冊就制定出 10 多種共 100多萬字,將加盟商從咨詢考察,到試營業、正式開業,到營銷策劃、后繼督導、新品推廣支持體系等整個加盟流程制定出來。加盟流程和操作方法的標準化、制度化、文件化為“巴鄉王國”的日益壯大提供了制度上的保證。

            現代飯店餐飲管理大致有三十多個管理制度需要統籌考慮并根據實際情況加以制訂,包括餐飲部服務規范制度、廚房操作規程、廚房出菜管理規定、食品質量檢查制度、菜肴創新制度、中餐服務操作規程、餐飲衛生操作規程、原材料成本控制暫行管理辦法、餐飲收銀管理制度,等等。如何來制訂餐飲管理的這些規章制度,是必須慎重考慮的。在制訂餐飲管理的規章制度時應盡可能的細化和具體,把細節問題考慮周全,制定的規章制度要切實可行。具體如:

            餐飲部服務規范制度。在這個制度中要規定服務員在服務過程中應保持的形體、笑容、站立、走路、說話、服務等內容的規范。如在餐廳內不準高聲說話,不準用手摸頭、臉、口袋;不準斜靠墻或服務臺,在服務中不準背對顧客,不準跑步或行動遲緩,不準突然轉身或停頓;避免聆聽客人的閑聊;保持服務場所的清潔;在服務時盡量避免與客人說話,如果不得已則應將臉側開,避免對準食物,除非不可避免,否則不可觸碰客人身體;在客人用餐之后,不得馬上清理臺面,除非客人有要求;所有掉在地上的餐具均需更換,但需先送上清潔的餐具,再撤掉弄臟的餐具;在餐廳中避免與同事說笑、打鬧,保持良好的儀容;禮貌待客時盡量稱呼客人姓氏,盡量記住客人的習慣與喜好等;工作時隨身攜帶開瓶器、打火機、筆等;不得與客人爭吵、批評客人、強迫推銷,對待兒童必須要有耐心;未經客人允許,不可送上賬單。在以上這些規范中有的還可以進一步細化。

            廚房操作規程。此操作規程主要是規范開餐前和開餐中廚師長和廚師需要注意的問題及廚房生產中的成本核算與控制,廚房的設備、衛生、安全的.管理等。在開餐前廚師長應向所有廚師通報客源情況,公布菜單,了解菜肴原料的備料情況,安排好員工,檢查各組的準備工作完成情況,發現問題應及時解決;開餐時廚師應遵循“以餐廳需要為依據,以爐灶工作為中心”的原則,根據客人需求及時烹制美味可口的菜肴;廚師應根據核定的毛利率控制餐飲成本,在保證客人利益的前提下,盡量節約,并減少浪費;搞好廚房設備管理,廚房內應建立健全設備的操作規程,將所有設備按專業分工定崗使用,加強設備的維護與保養,確保其正常運行;加強衛生管理,切實做好廚房內的環境衛生、食品衛生、個人衛生、用具

            衛生和操作衛生等;保證安全生產,并做好消防安全管理工作等。

            廚房出菜管理規定。主要是對廚房接受菜單后切配人員配菜、爐灶廚師烹制菜肴及出菜時檢查的規定。規定廚房切配廚師要負責隨時接受和核對菜單,餐廳的點菜單應填上服務員工號,并夾有桌號與菜肴數量相符的木夾;宴會和團體菜單需有訂宴中心或廚師長開出的正式菜單;配菜應按先接單先配、緊急情況先配、特殊菜肴先配的原則配菜;總調度排菜必須準確及時,前后有序,菜肴與餐具相符,成菜及時送至備餐間,提醒傳菜員取走;接受訂單到第一道熱菜上桌不得超過十分鐘,涼菜不得超過五分鐘,因誤時出菜引起顧客投訴的由當事人負責;爐灶廚師對總調度所遞菜肴要及時烹調,對所配菜肴的規格、質量有疑問的,要及時向切配崗提出,以便妥善處理,烹制菜肴的先后次序及速度要服從調度安排;廚師長要檢查出菜手續和菜肴質量,如有質量不符或手續不全的菜肴,有權退回并追究責任。

            食品質量檢查制度。菜肴質量是飯店經營的生命線,絕對馬虎不得,要多道關卡檢查菜肴的質量。首先是傳菜部要檢查,傳菜部領班要檢查每一道菜肴的數量和質量,在色、香、味上是否符合標準,不符合標準的立刻退給廚師長,確認每一道菜肴與客人訂單相一致;餐廳服務員要再次檢查食品的質量和數量,保證其種類、分量與客人所訂一致,然后再端到客人餐桌上;如果客人對菜肴質量有投訴的,服務員應對客人表示誠懇的歉意,并馬上將此道菜撤掉退回廚房,立即通知前廳經理;前廳經理向客人道歉,并在征得客人同意后,請廚師長重新制作這道菜,并保證質量;餐廳營業結束后,將客人的食品投訴記錄在前廳每日報表上,以通知餐飲部經理。

            菜肴創新制度。菜肴不斷創新是飯店留住客人的重要手段,所以要鼓勵員工不斷地創新菜肴,變化口味。可以設立菜肴創新領導小組;規定每月所能使用于菜肴創新的原材料額度,報廚師長批準,并規定獎勵辦法;前廳部在創新菜開發中有較好構思的,或在創新菜銷售中數量突出者,也應給予一定的獎勵;對創新菜為飯店帶來較好經濟效益的員工要給予特別獎勵。

            中餐服務操作規程。中餐服務一般可以分為餐前服務、開單點菜、上菜服務、看臺服務、收款送客五個過程。餐前服務:客人由領位員領到餐桌時,服務員要儀容整潔、儀表端莊、面帶微笑地迎接客人,拉椅讓座;臺面臺布、口布、餐具、茶具整潔干凈;待客人坐下后,主動問好,并介紹自己的服務工號與姓名,雙手遞上菜單,詢問客人用何茶水,規范地上茶,

            主動及時地遞送餐巾、小毛巾,服務周到。開單點菜:客人點菜時,服務員要態度熱情、主動推銷,服務員的推銷意識要強烈,并要根據客人的需要有針對性的推銷;要熟練掌握餐廳菜肴的品種、風味和價格;詢問客人點菜品種、所需酒水飲料,寫清菜點、飲料內容,并向客人復述一遍;點菜單一式三份,分送客人、收款臺、傳菜間各一份。上菜服務:各餐桌按客人點菜順序先后上菜,盡可能不發生先到后上、后到先上的現象;客人點菜后,5分鐘必須開始上冷菜,15分鐘內開始上熱菜,除甜品、水果外,在客人點菜后的 45分鐘內出齊;需增加準備時間的菜肴要事先告訴客人大致的等候時間;上菜遵守操作程序和規范(各項程序和規范可細化);菜肴飲料上桌齊全后告知客人,詢問客人是否添加,并祝客人用餐愉快。看臺服務:菜點上桌后,示意客人用餐,為客人斟第一杯酒水;客人用餐過程中,適時體察客人需求,照顧好每一臺面的客人;上菜、撤盤遵守操作程序,需要客人用手食用的食品,同時上盛有茶水的凈手盅(并告知客人)或一次性手套;適時為客人添酒水;根據客人進餐需要,適時撤換骨盤,整理臺面;整個服務要做到臺面照顧全面周到,上菜撤盤準確及時,待客服務周詳細致。收款送客:客人用餐結束后,將賬單呈送到客人面前,保證賬目清楚,核對準確,客人付款要當面點清,客人掛賬的,簽字手續規范,并向客人表示感謝;客人起立時主動拉椅,提醒客人不要忘記個人物品,主動征求客人意見,送別客人;撤臺重新整理餐桌,準備迎接下批客人。

            餐飲衛生操作規程。美國快餐業巨頭肯德基在全世界擴張的成功在很大程度上得益于她在全球推行的“冠軍”計劃(其英文縮寫為“champs”),它的第一個字母c即為“cleanliness”,其含義為“保持美觀整潔的餐廳”。可見餐飲衛生在餐飲管理中的重要性。餐飲衛生管理的內容可分為日常餐廳環境衛生、餐具用品衛生、員工個人衛生和服務員操作衛生四大部分。每一部分都應做出詳盡的規定。

            原材料成本控制管理辦法。為了切實加強對原材料成本的控制,必須制訂本辦法。從采購的貨物價格入手,選用質量符合要求、價格最低的商家,控制好成本的源頭;對于常用原材料,確定合理的庫存量,保證正常運營十天的供應量,對于非常用原材料,要及時與廚師長溝通,用多少購多少,避免造成積壓浪費;對于廚師在原材料有特定要求的,在選購時要按廚師的質量要求進行選購;對高檔原材料要嚴格控制,監督、檢查入庫;對于活養海鮮要選擇耐存活的品種進行養殖,其他的用量采用現用現送方式,對所送海鮮的質量進行檢查;做好倉庫的入庫驗收、貯存、領料管理工作。

            餐飲收銀管理制度。餐飲收銀管理按點菜單、酒水單、收銀單、退菜四個基本流程走。點菜單:①服務員領用點菜單、酒水單應作相應的登記,服務員之間不能混合使用,自己對所領的單據負責。點菜單一式三聯,一聯用于電腦輸單結帳,由收銀員將收銀單訂在一起,與當天收銀日報表一起交財務;一聯用于后廚出菜,后廚根據點菜單出菜,每天營業結束后,應將點菜單匯總填制銷售菜品統計表交公司出納;一聯留作存根做服務員報表,用完后由相關負責人檢查無誤交公司出納。如有開錯應三聯一并作廢,保留完整,不得撕毀。②點菜單如在財務審核前遺失,由相關責任人承擔由此造成的相應損失。財務審核入帳后,應按財務單據保存規定妥善保管好。酒水單:酒水單一式二聯,一聯用于電腦輸單結帳,由收銀員將收銀單訂在一起,與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯用于吧臺出貨,與當天酒水銷售日報表一起交財務審核。收銀單:收銀單一式二聯,一聯用于客人結帳,一聯由收銀員將點菜單、酒水單附在一起交財務審核。退菜:退菜單的開具流程與點菜單、酒水單同,單據送達后廚和吧臺時,必須有后廚或吧臺簽字確認。單據傳送流程與點菜單、酒水單同。如果單據已經輸入電腦,應打印退菜單,前臺經理和后廚應在退單上簽字確認。如果未經有關人員同意,擅自退單,由相關責任人承擔相應的經濟損失。

            餐飲管理的制度建設除上述幾個制度外,還有很多。各飯店可根據自己的實際情況,因地制宜地制訂。如餐飲部會議制度、餐飲服務質量檢查制度、餐飲部設施設備管理制度、物品驗收管理制度、訂宴管理制度、大型會議接待制度、關于客人自帶酒水加收服務費的管理辦法、客人投訴處理辦法、宴會服務規程、餐廳安全意外情況的預防處理要則、團隊用餐服務規程、酒吧服務規程、咖啡廳服務規程、原料物品采購制度、廚房設備工具管理制度、收款結賬服務規程,等等。各項制度要訂得具體、細化,要重視細節問題。制度要訂得切實可行。各項規章制度在其實施中,要嚴格執行,并檢查督促。如發現制度本身存在問題,應及時修正補充,進一步完善各項規章制度.

          餐飲管理制度12

            飯店一般采用的管理方法有:組織圖表、工作種類、工作規范、工作時間表等等。

            1、組織圖表

            組織圖表表示了崗位和職責的基本分類和關系,是組織形式的機構圖,但有某些局限性,如各層次的職權范圍和職責,地位相同的兩個職員之間的非直線關系或不同部門的職員之間的間接關系皆不明顯。由于這個原因,各種工作的描述和組織手冊是對組織圖標的重要補充說明。

            2、工作種類

            工作,種類是反映所需技能和職位職責的說明。對員工的定向培訓,對完成工作評估,對制定工資等級,對確定職權和職責的范圍都有幫助。工作種類說明包括鑒定數據、工作概要、指責和要求。

            3、工作規范

            工作規范是陳述一項工作要達到的標準,它包括工作責任、工作條件、個人資格等。

            4、工作時間表

            工作時間表是員工要完成的工作的概念,附有工作過程說明和時間要求,是經理與員工交流的一種方式。有三種基本的工作時間表,即個人時間表、日常時間表和組織時間表。工作時間表的內容包括:姓名、工作時間、職務、受誰監督、由誰換班、休息日、用餐時間、休息時間、各段時間要做的工作內容等。

            現代廚房已不像過去那樣只有一個房間。它以拓展為若干個房間(工作區域):制作熱菜區、供應區、制作冷菜區、制作面包與糕點區。有利于洗滌各種餐具的洗槽儲藏設備和存貨的倉庫;有辦公室、更衣室及刷洗室。

            廚房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃,那就沒有意義了;烹調食品必須具有誘人的特點,如令人愉快的味道、香氣和外觀。要使廚房能夠順利、有效、安全運作,就必須將廚房設計好、布置好。一般來說,廚房并不是一個安靜的地方,它常常處于緊張的氣氛之下,這種氣氛是由于員工在營業期間工作忙而造成的。即使有現代空調設備,廚房也很熱。如果一個廚房設計不好或管理不善,那沒它會出現這樣的場面:忙亂、噪音、熱、混亂。這就是為什麼要將廚房不同的工作分開并劃分成若干各區域的原因。

            廚房管理的一個重要內容是食品生產管理,就是說要有一整時套的生產程序,包括操作程序、時間表等等;同時要體現出生產標準,即產品標準(質量),時間標準(效率)及成本標準(利潤)。

          餐飲管理制度13

            一、適用范圍及人員職責

            (一)適用范圍:員工餐廳庫房,包括冷凍庫、冷藏庫。

            (二)人員職責

            1.xxxx負責餐廳庫房的管理。

            2.餐飲團隊設置專職庫管員一名,負責對所轄庫房的日常管理,具體職責包括:

            有效地管理庫房,具體負責餐廳各類物品的保管和供應工作。

            負責物料及食品的入庫驗收工作,入庫時,對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收,并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據,不符合的貨物退回,發現問題要及時上報,嚴格把好質量關。

            驗收進庫物資,如發現不符合要求的,需填寫驗收報告,呈餐廳項目主管、xxxx審批,交采購部提出處理意見。

            驗收后的物資,必須按類分別,據物品的性質、數量、固定位置堆放,合理使用倉位,做到整齊美觀,并注意留有通道,便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡,把貨物卡掛放在顯眼的位置。

            物料和食品進出庫,要做到先進先出、后進后出,防止變質、霉壞,盡量減少損耗。

            庫房要保持通風干燥,根據庫房的環境、通風條件、氣溫變化,調節干、濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬,防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

            嚴格執行出入庫手續,每日匯總票據,按期登記明細賬,定期盤點,按時填寫報表,做到賬表清楚,賬物相符。

            熟悉物料和食品,明確負責保管物品的范圍。

            嚴格執行庫房的安全制度,庫內嚴禁吸煙,上下班前后,對庫房的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查,發現隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。

            嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律,按時上下班,工作時不擅離職守,負責做好庫房的清潔衛生工作。

            二、日常管理規定

            (一)物資驗收入庫

            1.無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經庫管員驗收;

            2.庫管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對送貨單核對驗收。驗收完后要在送貨單上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

            3.庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

            ①送貨單與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

            ②送貨單上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可根據不超實際需要量的原則按實驗收;

            ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

            ④對購進品已損壞的不驗收。

            4.驗收后,要根據送貨單上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式三聯,第一聯留庫房,第二聯交采購員報銷,第三聯交材料會計。

            (二)入庫存放

            1.驗收后的物資,除直撥的外,一律要進庫保管;

            2.進庫的物品一律按固定的位置堆放;

            3.堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

            4.凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進庫時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

            (三)保管與抽查

            1.對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

            2.抽查:

            ①庫管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

            ②xxxxx也要經常對庫房物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

            (四)領發物資

            1.領用物品計劃或報告:

            ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫管人員準備;

            ②庫管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

            2.發貨與領貨

            ①各廚師、檔口領貨一般要求專人負責;

            ②領料員要填好領料單(含日期、部門、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,庫管員憑單發貨;

            ③領料單一式三聯,領料單位留第一聯,班組負責人憑單驗收;庫管員留第二聯,憑單入賬;會計留第三聯,憑單記明細賬;

            ④發貨時庫管員要注意物品先進的先出、后進的后出。

            (五)盤點

            1.庫房物資要求每周初小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

            2.將盤點結果列明細表報財務會計審核;

            3.盤點期間停止發貨。

            (六)物品、原材料的盤查

            物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

            1.自然溢損:

            物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費用”科目內處理;

            超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費用”科目內處理。

            2.人為溢損:

            人為溢損應查明原因,根據單據報項目主管審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

            (七)物品、原材料損耗的處理

            1.物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

            2.保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經項目主管審查提出處理意見,報xxxxx審批。

            3.對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由庫管人員送交廢舊物品庫房處理。

            4.報損、報廢由項目主管會同廚師長審查,提出意見,并呈報xxxxx審批。

            5.在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

            (八)庫存管理

            各項物料、食品均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由庫管員根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,采購部根據請購數量進行訂貨,有效控制庫存。

            三、庫房管理標準

            (一)庫管員須每年體檢一次,持衛生部門頒發的“健康證”上崗。

            (二)庫房保持通風良好,溫度適宜,門窗、地面、貨架清潔整齊;做倒“三勤”:勤清掃、勤通風、勤整理。

            (三)庫房實行分庫、分類保管,主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,隔墻離地,碼放整齊,便于收發、檢驗、盤點、清倉。

            (四)不符合食品衛生要求的食品不得入庫,要經常檢查食品質量。

            (五)散裝易腐食品勤翻勤曬,儲存容器加密封。發現變質、有異味、發霉或超過保質期的食品要立即處理,不得繼續儲存。

            (六)庫房應無蚊蠅、無蟑螂、無老鼠,有防“四害”措施,做到“五防”:防霉變、防蟲蛀、防鼠咬、防損壞、防過期失效。

            (七)肉類、水產品、禽蛋、水果等易腐食品應分別冷藏貯存。嚴格掌握冷藏溫度(冷藏:0℃—10℃,冷凍:-18℃以下),杜絕食品腐爛變質,有氣味食品要妥善保存,防止串味。

            (八)冷凍設備定期化霜,保持霜薄(不得超過1cm)、氣足。

            (九)生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

            (十)嚴禁食品庫房內存放有毒有害物品,防止污染。

            (十一)食品出庫必須遵循“先進先出”的原則,并做好記錄。

            (十二)庫房物品搬運遵守輕拿輕放原則,避免損壞。

            (十三)庫房保管員負責設立每種原料的存貨卡,對各種原料的進、存動態作出明細而完整的記錄。

            (十四)庫房內嚴禁吸煙,并設置防火設施。

            四、安全管理

            (一)庫房除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入庫房。

            (二)因工作需要需進入庫房的人員,在進入庫房時,必須先辦理登記手續,并要有庫房人員陪同。嚴禁獨自進庫。進庫人員工作完畢后,出庫時應主動請庫管人員檢查。

            (三)庫房內不準會客,不準帶人到庫房范圍參觀。

            (四)庫房不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

            (五)任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看庫房商品物資。

            (六)庫房范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

            (七)一切進庫人員不得攜帶火種進庫。

            (八)庫房應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

            1.庫房內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

            2.庫房內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,庫房內保持通風。

            3.庫房的總電源開關要設在門口外面,要有防水、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

            4.物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

          餐飲管理制度14

            1、食品及其原料不能和非食品及有害物質共同存放。

            2、各類食品及其原料應分類、分開擺放整齊。

            3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。

            4、散裝食品應盛裝于容器內,加蓋密封并張貼標識。

            5、庫房內應經常通風,保持室內干燥清潔。

            6、庫房門、窗防鼠設施經常檢查,保證功能完好。

            7、設專人負責庫房管理,并建立健全采購、驗收、發放登記管理制度。

            8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查,及時發現和清理過期、變質食品及其原料。

          餐飲管理制度15

            一.餐飲財務的職責

            1.餐飲服務中心實行財務集中管理,部門獨立核算的財務管理體制。

            2.餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家,學校和后勤發展集團有關財務的,法律,法令,法規及管理制度,自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。

            3.餐飲中心財務室負責日常的報帳,算帳,記帳等財務會計管理工作;同時也要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據,參與中心的規劃和決策。

            4.財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作,實行主任"一支筆"的財務審批制度。

            5.會計人員應盡職盡責作好會計工作,嚴格實行會計監督,遵守成本開支范圍,降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。

            二.現金管理制度

            1.嚴格執行國務院《現金管理暫行條例》。

            2.遵守"現金收、支兩條線"的原則,嚴禁私自坐支、挪用。

            3.不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。

            4.現金發生差錯,要及時查明原因,作好記錄,按有關規定處理。

            5.各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室,財務室要及時送存銀行,庫存現金不得超過限額規定。

            6.每天營業收入的現金要由保管員,核算員負責收回,三人以上共同清點,核對無誤后及時入帳,并由部門負責人、當事人簽字。

            7.任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。

            8.采購人員使用現金,必須由二人負責,持市場購貨報銷單經中心主任審批后,到中心財務室報帳。

            9.因工作責任心不強,疏忽、馬虎,造成現金丟失、被盜,應追究當事人責任,并賠償損失。

            三.銀行存款,支票管理制度

            1.財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定,不得出借,出租銀行帳號,不準簽發空頭支票。

            2.填寫結算憑證,必須認真,準確,清楚,不準涂改,大小寫金額要一致。

            3.出納人員從銀行購回支票,首先要按號碼順序在支票登記薄中登記,然后啟用,未用的空白支票要妥善保管。

            4.出納員要認真核對銀行往來帳目,做到日清月結,對未達帳款要及時催要清理。

            5.中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。

            6.支票與印鑒要分開存放。

            7.采購員領取支票前,必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》,經主任批準后,由出納員填好日期,用途,限額,方可領齲

            8.采購員使用支票結帳后,要及時報帳,如遇特殊情況,經主任批準后,也必須在月底前結清。

            四.借款制度

            1.任何借款都必須嚴格遵守審批程序。

            2.任何人借款都必須填寫借款單,由中心主任審批后方可支付。

            3.采購人員周轉金到年底必須歸還,次年重新辦理借款。

            4.一般借款必須在任務完成一周內報帳。

            五.收據管理與報帳制度

            1.建立收據信用登記薄,由專人負責管理。

            2.開錯的收據,必須全套留存在本收據本內,不準撕下廢棄。

            3.購買伙食原材料商品報帳時,必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳,否則,財務不予辦理。

            4.報帳時,市場購貨單,發貨票,必須有保管員,經手人,食堂主任,主管副主任和主任簽字后方可報銷。同時,發貨票為一票多樣商品時,必須列出購物名細及單價,保管員,經手人簽字后附在發貨票后。

            5.旅差費按學校財務規定執行。

            六.會計憑證復合及會計檔案管理制度

            1.會計憑證要不定期進行抽查,并在裝訂前要進行復核。

            2.對于復核出有錯誤的會計憑證,要按規定的程序改正。

            3.會計檔案要妥善保管,存放有序,方便查找。

            4.每年形成的會計檔案要整理成卷,裝訂成冊,并嚴格執行安全保密制度,不得隨意堆放,毀損散失和泄密。

            5.會計檔案保管期滿,要銷毀時,必須報集團財務科批準后方可銷毀。

            6.會計檔案銷毀時,應在后勤集團財務科派人監督下,經中心會計出納核對準確后進行,銷毀后在銷毀清冊上簽字,蓋章并將銷毀情況報告中心主任。

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