銷售管理制度

          時間:2022-01-29 08:52:38 制度 我要投稿

          銷售管理制度(集合15篇)

            在社會發展不斷提速的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的銷售管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

          銷售管理制度(集合15篇)

          銷售管理制度1

            (一)儀表規范

            干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺,促銷員是公司形象代表。因此作為一名優秀

            的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求:

            ·注意發型不宜太夸張,包括頭發顏色、頭發形狀;

            ·化妝要適宜,不宜濃妝;

            ·不能戴太大的耳環;

            ·指甲不要留得太長,也不要染色;

            ·著裝要求統一、整潔大方,不能穿休閑類服飾;

            (二)用語規范

            促銷員應保持熱情主動的促銷意識,針對不同的情況,及時對光臨的顧客禮貌問候,主動介紹,讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦,促成購買。促銷員在整個銷售過程中,盡量要做到熱情大方,但不必過于謙卑,用熱情的服務來打動顧客,感染顧客。工作中使用禮貌用語,做到彬彬有禮,和藹可親。

            不同情況下的用語

            見到來售點的顧客“您好,歡迎光臨”;

            稱呼顧客應使用:您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂;

            對已購物的顧客表示感謝“謝謝您!”“歡迎再次光臨!

            對未購買者,可使用“沒有關系!”“歡迎下次光臨!”等鼓勵性話語;

            不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起,讓您久等了”;

            介紹產品時“讓我為您演示一下產品的功能,好嗎?”“請您看一看我們的產品介紹,好嗎?”等;

            在顧客等待之后“抱歉,讓您久等了!”

            在請教顧客時“對不起,請問您貴姓?”;

            在向顧客道歉時“非常抱歉,給您添麻煩了”。

            (三)服務規范

            1、言語舉止符合規范;

            2、對產品的相關知識要了解,當顧客的好參謀,不夸大其詞產品功能或功效;

            3、熱情、自信地待客,不冷落顧客;

            4、顧客較多時,應“接一、待二、招呼三”(重點接待某位、分發宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助),要借機造勢,掀起銷售高潮;

            5、耐心待客,不得有不耐煩跡象;

            6、為顧客拿產品或進行包裝時應熟練、正確,遞給顧客時應使用雙手;

            7、不強拉顧客;

            8、不惡意詆毀競爭對手的商品。

            (四)行政紀律

            1、準時上、下班,上班時間內不允許出現空崗;

            2、請假應遵守公司和賣場的考勤規定;

            3、就餐時間嚴格遵照賣場規定;

            4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等;

            5、不能坐、靠著待客;

            (五)售后服務處理規范

            1、對購買后的回頭咨詢的顧客,應熱情、耐心地予以解答;

            2、對待投訴,應熱情地接待,確認投訴內容是否確因本公司的產品或服務引起的;若不是也必須耐心解釋;

            3、確因本公司的產品或服務引起的,應確認是否使用不當引起的;對于用法不當引起的,應悉心講解,并表示歉意;

            4、確因質量問題引起的,應予以退、換貨,并表示歉意,(若企業允許,可送給某種贈品等)但要遵守有關退換貨規定執行;處理后需取得賣場的蓋章證明,交辦事處上報公司;

            5、問題較嚴重的,應先安撫好顧客情緒,并馬上向業務主管或其他上級匯報;

            6、及時與顧客協調處理,并取得相關部門證明(如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發票等),簽訂〈投訴處理協議〉(見附表),達成正式諒解;

            7、月底將所有相關資料(賣場小票或證明、相關部門證明、顧客有效證件復印件、上級批復的申請、協議等)報予公司;

            10、整個處理過程應注意隔離事件,嚴防事件被進行不利的報道。

            (六)考核條例

            1、上班要準時:若發現無故曠工或者擅自離職者,公司會記錄在考勤表上,該員工應自覺捐

            款(捐款金額不限)到公司作為活動開銷的一部分。

            2、積極參加公司各種培訓活動,努力提高推銷技巧;

            3、業績考核:

            a、薪資構成:薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金;

            b、基本工資:基本工資是促銷員最低生活保障,與考勤掛鉤;

            c、銷售提成獎

            任務銷量:依據超市具體情況而定

            4如銷售員月任務量為1萬元,完成任務量,按以下二種方式全額提成:

            第一方案:1584

            a紙品按1.5%的提成。

            b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。

            c衛生巾按6%的提成。

            d特價紙按0.5%的提成。

            示例:如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛生巾和護墊20xx元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下

            特價:20xx元×0.05%=10元

            紙品:5000元×1.5%=75元

            尿片、濕巾:6000元×3.3%=198元

            衛生巾:20xx元×6%=120

            考核獎金:獎金是指在本月銷售任務量的基礎上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎上超額20%給予50元的獎金,30%給予100元的獎金,以此類推獎金達到200元封頂。

            如:本月任務量是10000元,實際銷量為15000元,已在本月任務量的基礎上超出50%給予150元的獎金。

            薪資:830(基本工資)+403(銷售提成)+150(考核獎金)=1383元

            第二方案:在第一方案的基礎上提成比例點有一定降低,另加300元的其他費用

            a紙品按1%的提成。

            b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。

            c衛生巾按3%的提成。

            d特價紙按0.5%的提成。

            示例:如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛生巾和護墊20xx元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下:

            特價:20xx元×0.05%=10元

            紙品:5000元×1%=50元

            尿片、濕巾:6000元×2%=120元

            衛生巾:20xx元×3%=60

            考核獎金:如同第一方案。

            薪資:830(基本工資)+240(銷售提成)+150(考核獎金)+300(其他費用)=1520元

            若未完成任務量沒有提成及獎金,只有保底工資。

            (七)促銷的技巧與藝術

            一個優秀的促銷員經過長期的工作經驗積累之后,能練出一雙火眼金星的眼睛,能對顧客作

            出準確的判斷,從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份,并對顧客作

            出以下分類:

            A、漫不經心、隨便看看的;

            B、有購買意向,前來打聽價格的;

            C、想購買但還存在猶豫心理的;

            D、能夠作出決策、馬上購買的。

            如果能作到這一點的話,那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧,對顧客

            購買力的判斷,要先衡量顧客的意愿和能力,不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權的

            人花費太多的時間。

            在促銷中可以采取以下策略:

            對付精打細算的:可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品;

            對付愛嘮嘮叨叨的:可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄;

            對于愛挑三揀四的:一定要耐心解釋他們提出的問題。

          銷售管理制度2

            一、 目的:

            為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。 二、 適用范圍

            適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。 三、職責

            1、營銷管理部:負責組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經理:負責合同評審的填寫。

            3、營銷中心總經理:負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員:負責合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執行。 5、總經理:負責重大合同和特殊合同評審的審批。

            6、各相關部門:負責參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。 四、定義

            合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質保量地完成訂單,對生產能力和物料進行確認,消除生產過程中的不確定因素,避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關規定及流程 1、合同評審的分類:

            A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同:有書面合同、傳真。

            C、特殊合同: 指根據客戶的要求,產品需進行更改或需設計、開發的新產品。 D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

            2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內容:

            3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

            3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審,并滿足其要求。 3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

            3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法:

            4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

            口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求,交各銷售部經理簽字,作為合同評審的依據。 4.2、一般合同的評審:

            對于一般國內客戶,由各銷售部經理與生產部經理(或生產廠長)直接進行合同評審,主要評審產

            品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里,評審通過后,交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。

            4.3、特殊合同及重大合同的評審:

            4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等

            相關部門負責人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審同意后,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見,并報總經理批準實施,確保在規定的期限內達到顧客的期望。

            4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談

            技術協議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

            4.4、 合同評審通過后,由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數,以《業務通知單》的形式通知

            到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統,以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。 5、合同變更、修改:

            5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協議》;如變更量大,

            可重新簽訂合同。

            5.2、合同不管是補充還是重簽,均應重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

            求傳遞到有關職能部門。

            5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商,請求諒解,并告之變

            更后的發貨時間。 6、合同評審流程圖:

            六、相關記錄表格

            1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

            3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

            5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

            廣東新勁剛超硬材料有限公司

            審 批/日期: 企管部

            客戶訂貨電話記錄

            銷售合同評審表

            業務通知單

            NO.:

            接單日期: 年月日 客戶:聯系人及電話:

          銷售管理制度3

            第一條:根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況,由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算,經公司批準后組織實施。

            第二條:企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則,監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作,包括物品的購置,物品的運輸,方案的執行,方案的臨時調整,人員的安排,物品的發放與管理,效果的評估,銷售促進的總結。

            第三條:企劃部統一管理公司產品市場促銷工作,各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施,整理評估促銷效果,提出初步促銷工作總結,企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告,供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品,以應對市場競爭的需要。

            第四條:企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法,協助區域市場開展促銷活動,整理、評估促銷效果,總結經驗及資料的分類建檔,協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

            第五條:企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態,提出開展促銷活動的建議。

            第六條:各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動,培訓促銷員,維護客情關系,收集、整理活動基礎數據,提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況,提出促銷建議及促銷活動申請。

            第七條:企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導,協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。

            第八條:所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序,及時管理市場促銷品的發放,不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用,否則嚴肅處理。

            第九條:本制度未涉及的內容,參照公司其它相關制度執行。

          銷售管理制度4

            一、對銷售部進行整體管理;

            二、做好市場調查工作,提出改進銷售和開發新產品的建議;

            三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案;

            四、負責開發新市場,并做好市場的布局、造勢工作;

            五、負責指導各區域銷售人員工作,處理銷售主管遇到的疑難問題并有權調整選擇區域銷售人員;

            六、負責與企劃部聯系,做好銷售人員的培訓工作;

            七、有權調整各區域經銷商,做好客戶原始檔案的初步建立工作;

            八、負責制定各區域的銷售價格,在公司出廠價的基礎上有一定的價格浮動權;

            九、密切和協調與經銷商的關系;

            十、負責監督實施公司各種產品銷售工作;

            十一、掌握客戶的貨款結算情況,凡由于銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失,銷售部經理有權力追究具體銷售人員的責任;

            十二、銷售部經理工作直接由總經理監督,并對總經理負責。

          銷售管理制度5

            店長:負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理

            導購:負責顧客解說產品并促成成交,店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長,故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。

            1、店員的職業素質:愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造

            性思維、持續學習(不達標的一項3分)

            2、店面人員的文明規范:著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規范、

            克以奉公、誠實待人、樂于奉獻、實現價值(不達標的一項3分)

            3、店面人員的儀容儀表:頭發:干凈無異味、不飄然異色、不留怪發型、手:

            無過多首飾、無染指甲,著裝:服裝統一、要求干凈、整齊、無掉扣開線處,站立:上身穩定、雙手安放兩側、不要背著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋,身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)

            4、所有員工早上必須9點上班、9:05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、

            注意事項(沒按時完成一項3分)

            5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分) 6、17:10開始寫當天的工作日志、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完

            成的一項3分)

            7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)

            8、嚴守工作時間、不得遲到、早退,不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)

            9、上班時間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)

            10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假并由經理同意(每次考核一項3分)

            11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠,不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)

            12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)

            13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考核一項3分)

            備注:所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除

          銷售管理制度6

            一、通則

            (一)總則

            本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

            (二)部門的業務范圍

            本部門依照總公司營業部門的指示,在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業所,并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

            (三)部門的所在地及稱呼

            部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

            (四)重要事項的決定

            部門的設置、改制、廢止,管理區域及經理的任免,皆經由董事會決議后執行。

            (五)規章的制定、修改與廢止

            本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

            二、機構

            オ

            (六)部門的機構

            部門設經理、經理之下設業務及事務二科,管轄區域內設營業所。

            (七)營業所的設置、廢止

            營業所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

            (八)管理者

            部門可依情況需要,設副理及部門顧問。另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。

            (九)特別回收科的設置

            部門可依情況需要,設置特別回收科。

            (十)營業部的組織

            營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成,人員數目另行規定。營業所可依情況需要,設置副店長。

            (十一)經理的職務范圍

            經理所負責的職務范圍如下:

            1。企劃、指示營業方法。

            2。經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

            3。聽取部內及營業所的業務報告,并隨時監視業務實況。

            4。裁決部內的人事。

            5。舉行業務上的磋商會議。

            6。排除業務上的困難。

          銷售管理制度7

            1、業務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單,銷售預算清單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨,辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛,保證貨物及時送達客戶。

            2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。

            3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋“已錄”,然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

            4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單,才可辦理物資出庫手續,并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規定,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

            5、業務員必須在十天內處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費,統計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統計表。

            6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫。

            7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印,發貨單一式五聯,三聯業務會計(其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計,一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計)、一聯倉庫、一聯客戶,發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。

            8、倉庫每天記帳,次日由業務會計負責打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計,出庫單上反映數量、采購進價;與發貨單配對,并負責將出庫單送交倉庫、業務員。

            9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續。

            10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。

            11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨,違規操作造成的帳實不符等后果,由經辦人承擔全部責任。

            12、商品出庫要遵循“先進先出”原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

            13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單,核對無誤后一并報送業務會計。

            14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。

            禁止虛開無實物的出庫單。

          銷售管理制度8

            1、 高底薪+低提成制

            以高于同行的平均底薪,再以適當或者是略低于同行業之間的提成發放獎勵,該制度主要在外企或者國內大企業中執行的比較多的,比如說國內某家企業在上海的業務代表底薪是為4000,而提成是為1%。這就屬于典型的高底薪+低提成制度。

            該制度是容易留住具有忠誠度的老業務代表,也容易穩定一些能力相當的人才,但該制度往往針對的業務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求,因此業務代表不會容易輕易進去的,門檻也是相對高點的。

            2、 中底薪+中提成制

            以同行的平均底薪為標準,再以同行的平均提成發放提成,該制度主要是在國內一些中型企業運用的相當多,該制度對于一些能力不錯而學歷不高的業務代表是有很大的吸引力。業務代表考慮在這樣的企業長期發展,主要是受中國傳統的中庸思想所影響,比上不足比下有余的樣子。現在國內大部分公司是采取的制度。

            3、 少底薪+高提成制

            以低于同行的平均底薪甚至是以當地的最低生活保障為底薪的標準,以高于同行業的平均提成發放獎勵,該制度主要在國內一些小型企業運用的相當多的,該制度不僅可以有效促進業務代表的工作積極性,而且企業也是不用支付過高的人力成本的,對于一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業務代表也是有一定的吸引力。

            其中最具創新的可以說是國內某保健品企業,該企業走的'就是服務營銷體系,其薪水制度為:該城市最低生活保障(450元)+完成業務量×制定百分比(10%)

            需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端,能力強的人常常吃撐著,而能力弱的人常常吃不著的。

            這里需要明白的是薪水制度遠遠不止以上三種的,無論是哪種薪水制度,只要能留住人才并且讓企業可持續發展才是最終目的,對于一個企業來說的話,絕對沒有給業務人員發高了薪水或者發低薪水了這一說法的,只有發對了薪水或者沒有發對薪水之分。

          銷售管理制度9

            甲方:

            地址:____________________ 郵編:____________________

            聯系電話:________________ 傳真:____________________

            乙方:

            地址:____________________ 郵編:____________________

            聯系電話:________________ 傳真:____________________

            甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,本著相互合作、互利互惠的原則,經充分協商,訂立本合同,以茲共同遵照履行。

            第一條 項目內容甲方同意作為買方向乙方購買_________系列防病毒產品,乙方同意作為賣方向甲方提供甲方所需的產品及服務清單是合同的附件。甲方應提供詳細、正確的用戶配置,如因甲方提供的配置出現錯誤,因此而導致用戶蒙受損失,全部損失由甲方承擔。

            第二條 項目所涉及產品及配置

            第三條 貨款及交貨地點1.甲方購買本合同第二條所列___________軟件,合同總額為¥____________(大寫人民幣:____________元整)。

            2.安裝費用:

            付款期限:甲方應于本合同簽字之日起_____個工作日內支付乙方¥_____________(大寫人民幣:_____________元整)。

            付款方式:甲方應將履行本合同須支付的全部款項均以支票方式支付于乙方以下帳戶。

            收款單位:_______________

            開戶行:_________________

            帳號:___________________

            交貨地點:_______________

            第四條 安裝、測試與驗收乙方將按照下列安排對本合同第二條項下的軟件進行安裝:

            1.乙方授權技術工程師與甲方技術人員配合實施。

            2.測試期限:自甲方的防病毒系統的每一項安裝完成時起,甲方應在乙方的指導下____小時之內進行測試,否則視為該項安裝已經合格;

            3.測試內容及地點: 系統防、殺病毒能力測試測試地點:________________________安裝地點:________________________ 4.驗收: 甲方項目用戶應于測試完畢后____天內驗收,并即時就驗收結果出具書面文件予乙方; 甲方項目用戶未按本合同的規定進行驗收并出具書面驗收結果予乙方的,視為甲方項目用戶已驗收并認定合格。

            第五條 技術支持乙方為甲方項目用戶提供專業電子郵件及傳真病毒問題解答; 乙方為甲方項目用戶提供電話咨詢服務; _________公司負責為甲方提供的反病毒快訊與最新產品資訊; 甲方發現新病毒,__________________技術人員將在甲方項目用戶通知時起_____小時內給予回復,并在_____工作日內提供更新病毒碼。

            第六條 升級在乙方交貨之日起一年內,為甲方項目用戶免費提供軟件升級服務,其中包括:一年內免費提供電話技術支持、一年內免費掃描引擎升級、一年內免費產品升級。 第二年及以后甲方項目用戶可根據自身情況選擇乙方提供的以下升級方式:每年按時向乙方交納本合同第三條提及的成交貨款的_____%,繼續享受全年的產品升級服務。

            第七條 服務本合同所列的所有服務及技術支持,可以由乙方單獨提供,如甲方項目用戶需要另行制訂單獨服務及培訓,則需支付乙方每天培訓費用______元(不包括機票及食宿費用)。

            第八條 服務期乙方提供服務的服務期為一年,即乙方交付本合同項下的__________________軟件之日起的一年內。

            第九條 變更與解除經本合同雙方同意,可以變更或解除本合同;由于戰爭或其他軍事行動、地震、水災、火災、臺風、干旱等自然災害不能預見并對其發生或后果不 能合理預防或改變的不可抗力致使本合同的全部或部分義務不能履行的,遭受不可抗力的一方有權通知他方解除合同并在______小時內將事件的情況用電報、傳真或電話通知他方,并在_______日內就不可抗力事件的詳細情況以合法的書面形式通知他方。由于一方在本合同約定的期限內沒有履行合同,本合同任何一方有權通知對方解除合同。

            第十條 違約責任1.雙方不得因主體變更而違反合同約定。

            2.如合同一方未能履行其于本合同項下承擔的義務,構成合同違約,致使本合同解除,給他方造成損失的,除應支付違約金外,還應賠償守約方超過違約金的實際損失。違約金按未付貨款、未供貨款的_____%支付違約金。

            第十一條 本合同的解釋及爭議的解決,均適用中國法律、行政法規。

            第十二條 雙方在解釋或履行本合同、章程時發生爭議,應盡量通過友好協商解決。經協商無效,可向北京市仲裁委員會提請仲裁解決。

            第十三條 在解決爭議期間,除爭議事項外,雙方應繼續履行本合同規定的其他各項條款。

            第十四條 本合同各附錄、附件

          銷售管理制度10

            為增強營銷人員的責任感與工作激情,共同創造良好、健康、積極的工作氣氛,針對電話營銷人員電話量的考核標準,特做如下規定:

            一、每天必須撥打120有效溝通電話,并且記錄25個可持續跟進客戶。(包括意向客戶和可發展客戶)如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

            二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個,記錄意向客戶量標準為15個,不達標的少一個罰5元;

            三、營銷人員每日的工作記錄,在下班前要發送給部門主管或經理。

            四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統,包括聯系人。單位名稱、電話及跟進內容,信息不全的不算,虛報一經查實一次扣除50元罰款;

            五、本著“今日事、今日畢”的工作原則,日電話量未達到標準的必須延遲下班時間,由部門主管或經理監督完成。

            六、上班禁止打開與工作無關的網頁,包括聊QQ;

            七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發送給部門主管或經理;

            八、公司舉行的關于業務知識的培訓營銷人員不得缺席!特殊情況不能參加的必須經過領導同意;

            九、對特別優秀的員工,公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。

          銷售管理制度11

            第一條自我介紹與打招呼

            與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。

            1、問好時,態度要真誠,面帶微笑,動作要規范,聲音要適中,努力給對方留下良好的第一印象。

            2、對其他人也要點頭致意。

            3、作自我介紹時應雙手遞上名片。

            4、隨身攜帶物品,在征求對方后,再放置。

            5、打招呼時,不妨問寒問暖。

            6、若對方負責人不在,應與其上級或下級洽談,千萬不能隨便離去。

            7、若對方很忙,要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙,應盡力趨前

            幫忙,邊干邊談,與對方盡快親近,是打開局面的良策。

            8、注意察言觀色,相機行事,千萬不能妨礙對方工作。

            9、準確地稱呼對方職務,過高過低都會引起對方不快。

            第二條話題由閑聊開始

            1、閑聊的話題是多種多樣的,但原則有一個:使對方感興趣,如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。

            2、注意不要老生常談,人云亦云,盡量少談政治、宗教問題,以免因觀點不同引起分歧,破壞談話氣氛。

            3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論,更能取得好感。

            4、見好就收,一旦發現對方對某一話題不感興趣,應立刻打住,再找其他話題。

            5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題,因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。

            6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。

            7、在交談過程中,注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

            8、在交談過程中,善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何,都要虛心聽取,不能反駁。

            9、在交談過程中,要注意自始至終給予對方優越感。

            10、在交談過程中,應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。

            第三條業務洽談的技巧

            1、洽談過程中,不能強硬推銷,首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。

            2、洽談過程中,不要首先讓對方確定訂貨數量,依對方的決定行事,尊重對方。

            3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案,供對方選擇。

            4、列舉出具體數字,說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標,如營業收入、純收益、資金周轉率等。

            5、首先推銷重點產品,由重點產品連帶出其他產品,不要四面出擊。

            6、適時地拿出樣品,輔助推銷。

            7、不能因小失大,以哀求的口吻要求對方訂貨。

            8、注意戰略戰術,進退適宜,攻防結合,勿追窮寇。

            9、在洽談商品價格時,一方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字),一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。

            10、在涉及其他企業及產品時,注意不能使用攻擊性語言,不能出口傷人。

            11、在推銷新產品時,要明示或暗示本企業屬獨此一家,別無分店。

            12、更多地列舉實例,說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。

            13、提醒對方要保證銷售,必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

            第四條推銷受阻應急技巧

            1、當對方拒絕訂貨時,首先應問清原因,以對癥下藥。

            2、若對方提出資金周轉困難時,應強調經銷本企業產品風險小,周轉快,利益回報大(列舉具體數字說明)。

            3、若對方回答負責人不在,應問明負責人什么時間回來,是否可以等候,或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。

            4、若對方提出現在很忙,無暇洽談時,要判斷這是對方有意推辭,還是確實沒有時間。不論為何,都要對在百忙之中打擾對方,提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結束。

            5、若對方嫌價格太高時,應首先申明本企業奉行低價優質政策,然后舉實例,與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品,強調一分錢一分貨的道理,強調本企業有優質的售后服務系統。

            6、若對方提出由其他廠家進貨時,首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。

            7、若對方提出已有存貨時,應轉問是否需要其他商品,或者告知由于本產品暢銷,應有充足的存貨。

            8、若對方提出退貨,應首先問明退貨的理由。若理由成立,應勸導對方改購其他商品。

            9、若對方偏好其他企業產品,則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品,且有其他產品不可替代的特性。

            10、若對方對本企業抱有成見,或以往發生過不愉快的事,或對推銷員本人抱有偏見時,首先要向對方賠禮道歉,然后問明原由,做出解釋。最后,誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機,進一步與客戶洽談業務。

            11、若對方提出本企業供貨不及時,推銷員應首先表示歉意,然后講明事出有因。最后保證改進工作,決不再發生類似問題。

            12、若對方提出采用易貨交易方式時,首先向對方建議表示贊同,然后提出易貨交易的種種弊端,促使對方放棄原來的建議。

            13、若對方默不作聲,有問無答時,應直接明了地提出自己的看法:這樣不利于雙方交流,如對本人有什么看法,請明示。然后可采取以下對策:

            ①反復講明來意。

            ②尋找新話題。

            ③詢問對方最關心的問題。

            ④提供信息。

            ⑤稱贊對方穩健。

            ⑥采用激將法,迫使對方開口。

            第五條不但善始還要善終

            1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。

            2、表明以后雙方加強合作的意向。

            3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間,讓對方選擇。

            4、詢問對方是否有個人私事,需要自己幫忙。

            5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。

            (二)銷售訪問客戶的要點

            第六條銷售經理對客戶進行訪問,不同于推銷員上門推銷,但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問,可以:

            1、了解市場動態,聽取客戶反映,收集市場信息。

            2、開拓新市場,爭取到更多的新客戶。

            3、把握客戶的信用狀況。

            4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。

            第七條客戶訪問的主要目的是

            1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。

            2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

            3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因(如:①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等)。

            4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

            5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。

            6、在時機成熟時,向客戶提出按期支付貨款要求。

            7、從多個側面了解客戶信用狀況。

            8、與客戶交流經營管理經驗,互為參考。

            9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

            第八條訪問客戶時,應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

            1、客戶若是小公司,拜訪人員級別與順序是:

            (1)店長(或經理,或主任)。

            (2)采購負責人。

            (3)銷售負責人。

            2、客戶是大公司,拜訪人員級別與順序是:

            (1)采購部長(重點訪問對象)。

            (2)總經理(禮節性拜訪)。

            (3)銷售部長。

            第九條會面時禮節性問候

            與被訪者會面時,不論是否已經相識,都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括:

            1、祝賀高升。

            2、問候身體情況。

            3、祝賀事業發達。

            4、貿然打擾之歉意。

            第十條進入正題時話題要點

            1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意,向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。

            2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷,在哪些客戶或地區中滯銷,原因何在。

            3、請對方介紹其經營情況。

            4、與對方的交談過程中,有意識地進行市場調查。

            5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等,并提出自己的見解或建議。

            6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議,共商解決辦法。

            7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望,對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。

            8、在適宜場合,介紹本企業的新產品。

            訪問結束時,銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低(即職務或級別高低。)

            (三)外銷員業務技巧要點

            第十一條外銷員的素質要求

            特殊的工作性質,要求外銷員不斷提高自身素質,陶冶情操,加強修養。

            1、注意個人身體,有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

            2、工作要有計劃性,條理性,適應性。

            3、要有堅韌不拔的毅力,克服困難的決心,不達目的決不罷休的信念。

            4、在業務上要有進取心,虛心好學,不恥下問,不僅有寬闊的知識面,而且對本專業還要做到精通。

            5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

            6、面對客戶,不管出于怎樣的目的,都應以誠待人,以信為本,以義行事。取得客戶的信賴,保持責任感,保持良好的人格與節操。

            7、具有較強的統計分析能力,時刻注意搜集信息,判斷信息,抓住機會,迎接挑戰。

            第十二條勤務要求規范

            1、遵守作息時間,不遲到,不早退,休息時間不得擅自外出。

            2、外出聯系業務時,要按規定手續提出申請,講明外出單位、外出目的,外出時間及聯系方法。

            3、外出時沒有他人監督,必須嚴格要求自己,自覺遵守企業的規章制度。

            4、外出時,不能公私兼顧,公款私用。

            5、外出使用本企業的商品或物品時,必須說明使用目的和使用理由,并辦理借用或使用手續。

            6、本企業與客戶達成的意向或協議,外銷員無權擅自更改,特殊情況下,必須征得有關部門的同意。

            7、在處理契約合同、收付款時,必須恪守法律和業務上的各項規定,避免出現失誤。

            8、外出時,應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時,應及時向上級匯報業務進展情況,聽取上級指示,遇到特殊情況時,不能自作主張。外出歸來后,要將業務情況詳細向上級報告,并請上級對下一步工作做出指示。

            第十三條非外出時間的工作

            1、日常業務

            外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時,主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

            2、市況報告

            外銷員將出差時所見所聞,包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。

            3、工作安排

            出差前應對下一段工作做出計劃,包括:

            (1)對上段工作的總結與回顧。

            (2)上級對下階段工作的指示。

            (3)下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

            出差前的準備應包括如下內容:

            (1)外銷資料、樣品的準備。

            (2)制定出差業務日程表。

            (3)各種票據、印章、介紹信的準備。

            (4)車、船、飛機票的預定。

            (5)差旅費準備。

            (6)個人日常生活用品的準備。

          銷售管理制度12

            一、資金管理制度

            1、現金管理

            1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶,具體核算見第二章。

            1.2、出納應保證庫存現金的日清日結,月末應編制銀行存款余額調整表,以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行,不準坐支。

            1.3、庫存現金定額核定為5000元,如有多余費用現金應該及時送存銀行,保證現金安全。

            1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤,每月至少監盤三次,編制“庫存現金盤點表”;審核出納編制的“銀行余額調整表”,對未達事項進行落實。

            2、銀行存款管理

            2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費用戶;賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

            2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶,若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶,需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶,并報股份公司財務部備案。

            2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時,或貨款停留達一周以上,必須即時匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

            2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶,具體辦法詳見《費用管理制度》。

            2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務,一律應通過銀行轉帳進行結算。

            (1)公司支票的購買由出納員負責,并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

            (2)空白支票由出納員負責保管,簽發支票所需的財務章由財務經理保管,人名章由出納保管。

            (3)現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用,公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來,一律使用轉帳支票。

            (4)各部門或個人因工作需要領用支票時,應填制規定的借款單,由部門經理和財務部門經理審核簽字,并報分公司總經理批準后,由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起,十日內到財務部辦理報銷手續,其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票,如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

            (5)出納員不得簽發不確定的日期的支票,不得簽發任何種類的空白支票,當付款金額無法確定時,可簽發限額轉帳支票,并寫明用途和收款單位。

            (6)財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章,簽發支票時必須按編號序順使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

            (7)應及時登記支票登記簿,與銀行及時核對存款余額。

            3、銀行承兌匯票的管理規定

            3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部(書面報告)才能收取,嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

          銷售管理制度13

            第一條:本制度是對銷售部門主管級別(含)以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價,并運用評價結果,有效地進行人力資源開發與管理的一項目重要的人事管理工作。

            第二條:績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價,為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據。

            第三條:績效考核采用絕對標準方式,既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業規章制度進行考核。

            第四條:績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規定。

            第五條:跟制度適用于公司總經理下,銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

            第六條:績效考核程序參考行政工作運行程序。

            第七條:考核依據基準主要包括:崗位描述,工作目標和任務計劃,企業的規章制度。

            第八條:考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

            (1) 任務績效是指個人和部門任務完成情況。

            本職工作質量:常規工作合格率、“客戶”滿意率,責任行為到位率。

            本職工作數量:單位時間內完成的工作總量(有效負荷、超額或提前。)

            本職責任事故:一般性責任事故出現頻率。(舉例:丟失客戶)

            額外工作任務:上級領導領事交辦的工作任務。

            (2) 管理績效 (管理人員角色行為到位制度)

            紀律性:服從領導指揮、遵規守紀、有效管理控制。

            組織意識:橫向溝通、妥協、合作。

            團隊建設:部署團隊和諧、進取。

            忠誠性:維護(不非法侵占)企業利益,積極預防和解決問題。

            工作創新:為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

            第九條:對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分,記分含義如下:

            4分:良好,明顯超出崗位要求;

            3分:較好,總體滿足崗位要求;

            2分:尚可,與崗位要求稍有差距;

            1分:差,不能達到崗位要求

            考核總評結果采用五級制,評價含義分為:

            A, 卓越

            B, 良好

            C, 達到要求

            D, 有待改進

            E, 不能勝任

            第十條:績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年一次,日常考核每季度一次。

            績效考核方法。

            第十一條:各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級,人力資源部為其提供基礎支持和服務。

            第十二條:個人崗位描述要由上級提前制定,在工作實踐中根據具體情況要不斷修正,修正條款附在原件后,雙方簽字并抱人力資源部被案。

            第十三條:考核對象在直接上級的領導下,根據崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》,經直接上級審定簽字后成為崗位年度績

            效考核的重要依據。《個人年度目標計劃書》應包括預算內容。

            第十四條:考核對象按照《個人年度目標計劃書》,根據不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》,經直接上級審定簽字后成為日常考核的重要依據。《個人季度目標計劃書》應包括預算內容。

            第十五條:在考核期內,如有重要工作任何和目標變化,考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。

            第十六條:日常考核由由直接上級根據考核對象的工作表現定期對其進行簡要的評估,并記錄在案。考核者有義務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通,指導其改進工作。

            第十七條:考核期末,由人力資源部統一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據由四方面構成。

            (1) 個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結書》,并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

            (2) 直接上級日常考核評估記錄和年度綜合評估意見。

            (3) 橫向部門主管人員評估意見。

            (4) 隔級上級和企業外部客戶評估意見。

            第十八條:部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人員成效一致性。如出現太大偏差,部門主管應該向人力資源部提出解釋。

            第十九條:最終績效考核結果依據數據匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定,數據的標準合成關系為4:3:3,具體權重系數依據部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯性和部門工作環境條件的可控性進行確定。

            第二十條:績效考核結果的匯總和使用。

            (1) 績效考核數據應在考核結束后以部門為單位送達人力資源部。

            (2) 人力資源部依據規程對所考核數據的質量進行審查匯總分析,形成管理人員

            績效考核報告呈報總經理。

            (3) 考核數據和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔,妥善保管。

            (4) 主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

            第二十一條:年度績效考核工作完成后,由總經理在公司年度工作總結會上通報最終績效

            考核結果。

            第二十二條:本規章由總經理( )批準實施。

          銷售管理制度14

            第一章一般規定

            第一條

            對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規程辦理外,悉依本規定條款進行管理。

            第二條

            原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發從事銷售工作,公事結束后回到公司,處理當日業務,但長期出差或深夜回到者除外。

            第三條

            銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規定發給誤餐費x元。

            第四條

            部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用,其金額不得超出下列界限:經理xx元,副經理xx元,一般人員xx元。

            第五條

            銷售人員業務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經批準后方可實施。

            第六條

            銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時,須填寫“優惠銷售申請表”,并呈報主管批準。

            第二章銷售人員職責

            第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規定:

            (一)注意儀態儀表,態度謙恭,以禮待人,熱情周到;

            (二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

            (三)不得理解客戶禮品和招待;

            (四)執行公務過程中,不能飲酒;

            (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

            (六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

            第八條

            除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

            (一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

            (二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

            (三)處理有關產品質量問題;

            (四)會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:

            1、客戶對產品質量的反映;

            2、客戶對價格的反映;

            3、用戶用量及市場需求量;

            4、對其他品牌的反映和銷量;

            5、同行競爭對手的動態信用;

            6、新產品調查。

            (五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

            (六)督促客戶訂貨的進展;

            (七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

            (八)退貨處理;

            (九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

            第三章工作計劃

            第九條

            公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

            第十條

            銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

            第十一條

            銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

            第十二條

            對于有期望有客戶,應填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據。

            第十三條

            銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

            第十四條

            銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。

            第十五條

            各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”,以供銷售人員參考。

            第四章客戶訪問

            第十六條

            銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數的多少,根據客戶等級確定。

            第十七條

            銷售人員每日出發時,須攜帶當日預定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

            第十八條

            銷售人員每日出發時,須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

            第十九條

            銷售人員在巡回訪問經銷商時,應檢查其庫存狀況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

            第二十條

            銷售人員對指定經銷商,應予以援助指導,幫忙其解決困難。

            第二十一條

            銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司主管出面解決。

            第二十二條

            若遇客戶退貨,銷售人員須將有關票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

            第五章收款

            第二十三條

            財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應收賬款日記表”送各分部,填報“應收賬款催收單”,送各分部主管及相關負責人,以加強貨款回收管理。

            第二十四條

            財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據,為避免混淆,還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”,轉送營業部門主要催款人。

            第二十五條

            各分部接到應收賬款單據后,即按賬戶分發給經辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

            第二十六條

            外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后,應裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

            第二十七條

            銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

            第二十八條

            銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

            第六章業務報告

            第二十九條

            銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

            第三十條

            對于新開拓客戶,應填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

            第七章附則

            第三十一條

            銷售人員外出執行公務時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關申請和使用保證書。

            第三十二條

            銷售人員用車耗油費用憑發票報銷,同時應填報“行車記錄表”。

          銷售管理制度15

            為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法

            一、拜訪目的

            (1)市場調查,研究市場。

            (2)了解競爭對手。

            (3)客戶保養:A、強化感情聯系,建立核心客戶;B、推動業務量;C、結清貨款。

            (4)開發新客戶。

            (5)新產品推廣。

            (6)提高本公司產品的覆蓋率。

            二、拜訪對象

            (1)業務往來之客戶。

            (2)目標客戶。

            (3)潛在客戶。

            (4)同行業。

            三、拜訪作業

            1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經理審核。

            2、客戶拜訪的準備

            (1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

            (2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

            (3)確定拜訪對象。

            (4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

            (5)拜訪時相關費用的申請。

            3、拜訪注意事項

            (1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

            (2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

            (3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

            (4)拜訪是發生的公出,出差行為依相關規定管理。

            4、拜訪后續作業

            (1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

            (2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

            (3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

            四、銷售拜訪作業計劃查核細則

            1、制定目的

            (1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

            (2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃,達成銷售目標。

            2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查,依本細則管理。

            3、權責單位

            (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

            (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

            4、查核規定之計劃程序

            (1)銷售計劃:銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

            (2)作業計劃:銷售人員依據《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數,填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內,呈主管審核;經主管審核后,銷售人員應依據計劃實施,主管則應確實督導查核。

            5、查核要項之銷售人員

            (1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容,按時前往拜訪客戶,并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

            (2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

            6、查核要項之部門主管

            (1)審核《銷售拜訪調查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執行。

            (2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執行。

            五、注意事項

            1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

            2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數。

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