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退貨品管理制度(精選12篇)
在我們平凡的日常里,越來越多人會去使用制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的退貨品管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
退貨品管理制度 1
一、目的
為了加強產(chǎn)品經(jīng)營管理,提高產(chǎn)品的市場競爭能力,建立一個產(chǎn)品退貨的標(biāo)準(zhǔn)管理制度。
二、范圍
1、用戶使用我公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或用戶收貨后,檢驗認(rèn)為不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
2、由于運輸造成包裝破損,無法繼續(xù)銷售的`產(chǎn)品。
3、由于工作失誤如:送錯貨,對方無款等,但未超過有效期或生產(chǎn)日期在一年半以內(nèi)的產(chǎn)品。
4、貯存期過長已不符合食用標(biāo)準(zhǔn)及其它原因確需退貨者。
三、責(zé)任人
品管部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。
四、內(nèi)容
1、對于預(yù)退貨產(chǎn)品(包括外包裝破損),應(yīng)先由業(yè)務(wù)部門授權(quán)人填寫產(chǎn)品退貨申請表,在此表中定清退貨單位、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、退貨原因等(因運輸造成包裝破損應(yīng)注明責(zé)任司機),然后交于品管部,品管部根據(jù)具體情況出具處理意見,退貨部門依照處理意見辦理。
2、產(chǎn)品退貨,必須經(jīng)品管部同意,否則倉庫保管員應(yīng)拒絕收貨入庫。
3、在未接到品管部準(zhǔn)退貨的處理意見前,禁止退貨,否則根據(jù)情況,嚴(yán)厲處罰責(zé)任部門。
4、依照品管部的處理意見,對允許退回的產(chǎn)品,業(yè)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真填寫“產(chǎn)品退貨處理表”,每份表只能填寫一個退貨單位、同一品名、同一規(guī)格的退貨產(chǎn)品,不允許在同一份處理表上填寫不同退貨單位、不同規(guī)格的退貨產(chǎn)品。
5、如大量退貨品管部須請示總經(jīng)理,并按總經(jīng)理意見處理。
6、產(chǎn)品退貨處理表,由業(yè)務(wù)部開始填寫,按順序傳遞處理。
7、待返回產(chǎn)品到達(dá)倉庫后,由銷售、倉庫、品管部QA人員對返回產(chǎn)品共同清點,倉庫保管員應(yīng)對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號負(fù)責(zé),銷售部需對退貨單位的準(zhǔn)確性及返回原因負(fù)責(zé),QA主要對所接收貨物外觀質(zhì)量狀況負(fù)責(zé)。
8、品管部根據(jù)退貨原因,對產(chǎn)品質(zhì)量進行確認(rèn),必要時安排取樣檢驗,結(jié)合返回產(chǎn)品質(zhì)量狀況做出處理意見。
9、退貨經(jīng)檢驗確認(rèn)產(chǎn)品不合格涉及其批號時,應(yīng)立即執(zhí)行成品檢驗管理制度,根據(jù)情況進行處理。
10、經(jīng)檢驗確認(rèn)退貨產(chǎn)品為不合格時,按不合格中間產(chǎn)品管理制度和不合格成品管理制度進行處理。
11、品管部填寫產(chǎn)品退貨臺賬,檢查產(chǎn)品退貨處理表填寫完整后存檔備查。
退貨品管理制度 2
第一條
為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動,確保依照法定條件和要求從事食品經(jīng)營活動、銷售符合法定要求的食品,維護本經(jīng)營單位聲譽,特制定本制度。
第二條
不合格食品退市,是指在本經(jīng)營單位內(nèi)對已經(jīng)進入銷售領(lǐng)域的食品,發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格或者有其他違法問題,采取停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。
第三條
下列食品為不合格食品,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營單位:
(一)腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;
。ǘ┌b破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;
(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的;
。ㄋ模⿷(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫,或檢驗、檢疫不合格的;
。ㄎ澹⿹诫s、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料的;
。┦褂梅鞘秤蒙鼗蚱渌鞘秤梦镔|(zhì)加工的`;
。ㄆ撸﹤卧飚a(chǎn)地,偽造或者冒用他人廠名、廠址,在商品上偽造或冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國際標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志等,對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的;
(八)假冒他人的注冊商標(biāo),或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆,使購買者誤認(rèn)為是該知名商品的;
。ň牛┬姓O(jiān)管機關(guān)公布屬于不合格食品的;
。ㄊ┢渌`反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對人體健康和生命安全造成損害的。
第四條
發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該食品,并采取下列措施:
(一)立即清點不合格食品,并登記造冊;
。ǘ⿲⒉缓细袷称烦烦鍪袌觯ㄖa(chǎn)企業(yè)或供貨方,配合召回已售出食品,并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報告;
。ㄈ⿲τ卸居泻Α⒏癄變質(zhì)的食品應(yīng)交同有關(guān)部門進行無害化處理或銷毀;
第五條
對已出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,應(yīng)選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告,或者在營業(yè)場所內(nèi)公示,通知購貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。
第六條
對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺,退出經(jīng)營單位。
第七條
對消費者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。
退貨品管理制度 3
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定,及時收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,不符合企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨。
1.對于數(shù)量上的短缺,采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系,要求供應(yīng)商予以補足,或價款上予以扣減。
2.對于質(zhì)量上的問題,采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物,然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系,決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭邸?/p>
3.經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。
第3條 退貨手續(xù)。
檢驗人員應(yīng)在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標(biāo)簽,并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因,經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理,同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當(dāng)決定退貨時,采購員編制退貨通知單,并授權(quán)運輸部門將貨物退回,同時,將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運輸部門應(yīng)于貨物退回后,通知采購部和財務(wù)部。
已入庫的存貨辦理退貨,倉管員應(yīng)立即編制紅字采購入庫單,用紅字記錄存貨入庫明細(xì)賬,并將相關(guān)單據(jù)單獨整理后交到財務(wù)部。
第5條 退貨款項回收。
1.采購員在貨物退回后編制借項憑單,其內(nèi)容包括退貨的.數(shù)量、價格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。
2.采購部經(jīng)理審批借項憑單后,交財務(wù)部相關(guān)人員審核,由財務(wù)經(jīng)理按權(quán)限審批。
3.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。
第6條 折扣事宜。
1.采購員因?qū)徹涃|(zhì)量不滿意而向供應(yīng)商提出的折扣,需要同供應(yīng)協(xié)商來最終確定。
2.折扣金額必須由財務(wù)部審核,財務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.折扣金額審批后,采購部應(yīng)編制折扣通知單。
4.財務(wù)部門根據(jù)折扣通知單來調(diào)整應(yīng)付賬款。
退貨品管理制度 4
一、總則
1、制定目的:為提高倉庫整體管理水平,規(guī)范倉管日常管理行為,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍:有關(guān)倉庫的各項日常管理管理,均按本規(guī)定處理。
3、權(quán)責(zé)單位:
(1)公司生管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。
(2)總理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的批準(zhǔn)。
二、物料入庫管理規(guī)定:
1、外協(xié)外購件入庫:供應(yīng)商送交物資時,由對應(yīng)庫管員依據(jù)采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關(guān)內(nèi)容進行物資核對,經(jīng)確認(rèn)無誤,物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗,合格品給予入庫。經(jīng)驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。
2、自制品的入庫:依對應(yīng)車間的生產(chǎn)計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認(rèn),無誤后進行物料接收。
3、成品入庫:檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù),在辦理入庫時,庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。
三、物料領(lǐng)用管理規(guī)定:
1、計劃內(nèi):車間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃進行物料領(lǐng)用,倉管員依生產(chǎn)計劃、領(lǐng)料單逐一核對,按先進先出的.原則給予發(fā)放物料。
2、計劃外:對于由其它原因造成物料超領(lǐng),須由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后給予發(fā)放。
四、物料退庫管理規(guī)定:
1、外協(xié)外購件的退庫:暫收物料經(jīng)檢驗,不合格品須由倉管員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購部核對簽字。
2、車間退貨:車間、部門因其它原因需將物料退庫,須按相關(guān)文件規(guī)定程序辦理物料退庫手續(xù)。
五、物料盤點管理規(guī)定:
1、做好盤點前的準(zhǔn)備管理,如計量器具校對、盤點清單等。
2、定期盤點:停止一切活動對實貨進行清點,主要是年終盤點。
3、循環(huán)盤點:為不影響生產(chǎn)活動而對所庫存貨進行盤點。
4、缺料盤點:因物料庫存量小,有利于盤點管理的開展。
六、定置、帳物卡管理規(guī)定:
1、定置:定容、定量、定位,并方便物料的進出庫,依據(jù)物資的不同性質(zhì)及a、b、c類物資的區(qū)分?jǐn)[放。
2、帳務(wù)卡:嚴(yán)守于物料的進出庫的同時,及時將物料的出入庫狀況、內(nèi)容填入帳卡,為保證庫存物資與帳卡相一致,實行定期、不定期的倉儲物資的循環(huán)盤點或缺料盤點。
七、退貨品管理規(guī)定:
成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨入庫工作,庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實,銷售部將退貨清單及退貨產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部,依質(zhì)保部評審內(nèi)容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質(zhì)保部開返工單給制造部。
八、成品管理規(guī)定:
1、成品入庫:根據(jù)生產(chǎn)計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關(guān)內(nèi)容進行成品驗收,并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。
2、出庫:倉管人員依據(jù)銷售部的《出貨通知單》上的內(nèi)容與存貨進行核對,并組織裝御人員送至運輸車輛,交與送貨人員點收交接。
九、物料的儲存、搬運:
1、物料的儲存:入庫產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號、包裝等分別擺放,堆放須整齊、方便物料的出入庫,并且堆高不得超過規(guī)定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。
2、物料搬運:倉管人員在搬運物料時,應(yīng)采用合適的運輸工具,輕裝、輕放防止物料損傷。
十、物料的安全保管:
物資儲存時不得影響設(shè)備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領(lǐng),防止磨擦、倒塌,制定合理的儲存計劃。
十一、先進先出的規(guī)定
1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標(biāo)示卡,其中綠色代表當(dāng)前批次,即要發(fā)出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表,第三批次,即備用的那一批次。
2、對在庫存的成品、半成品進行統(tǒng)一標(biāo)示,區(qū)分批次,統(tǒng)一用綠色標(biāo)示卡,在下次入庫的成品、半成品作為第二批次,用黃色來表示,依此類推第三批次用蘭色來表示。
3、倉庫員在出庫的時候,堅持先把當(dāng)前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次,當(dāng)確認(rèn)第一批次發(fā)完時,用當(dāng)前批次標(biāo)示牌代替第二批次牌,第二批次牌代替第三批次牌。
退貨品管理制度 5
第一條為加強公司對商品退貨的管理工作,規(guī)范商品退貨程序,減少不必要退貨行為的發(fā)生,維護公司與供應(yīng)商之間的良好關(guān)系,提高公司商品的市場競爭能力,促進公司管理水平的提高,制定本辦法。
第二條商品退貨,是指公司采購、驗收部門按訂單、合同或者協(xié)議收到商品后,由于某種原因,將商品退回供應(yīng)商。商品退貨包括基于質(zhì)量問題的退貨和基于非質(zhì)量問題的退貨。
第三條公司采購、驗收部門應(yīng)充分、適當(dāng)?shù)芈男猩唐返膶彶椤Ⅱ炇肇?zé)任,加強商品采購的質(zhì)量管理,保障入庫商品的'安全完整,切實維護公司的合法利益。
所謂充分,是指公司采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責(zé)任時,應(yīng)選擇足夠的商品種類和單品數(shù)量進行檢驗,檢驗結(jié)果應(yīng)足以對全部商品的合格率提出一定程度的保證。這是對檢驗數(shù)量的要求,主要與采購、驗收人員確定的樣本量有關(guān)。
必要時,公司采購、驗收部門應(yīng)對全部商品進行逐一審查、檢驗。
所謂適當(dāng),是指公司的采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責(zé)任時,應(yīng)以公司內(nèi)部確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者國家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范為依據(jù),采取有效、可靠的程序和措施,保證能準(zhǔn)確、適當(dāng)?shù)氐贸鰴z驗結(jié)果。這主要是對檢驗質(zhì)量的衡量。
第四條公司采購配送部門會同市場部應(yīng)與供應(yīng)商進行不時的洽談,統(tǒng)一確定商品的可退品種范圍、可退時間等,并在公司信息系統(tǒng)中設(shè)置、維護可否退貨標(biāo)志。
不違反國家相關(guān)法律法規(guī),不會損害公司利益和社會公共利益并且可以采取要求供應(yīng)商提供折扣等補救措施的,原則上此類商品不應(yīng)退貨。
第五條以下商品,未辦理驗收入庫手續(xù)或者辦理驗收入庫手續(xù)后三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以申請辦理退貨:破損、短缺、質(zhì)次、變質(zhì)、滯期、計量不足、標(biāo)識不全、假冒偽劣、“三無”或存在重大安全隱患的商品;
臨近有效期(有效期不足三分之一)或超過有效期的商品;
不符合國家有關(guān)法律規(guī)定、訂貨單、采購合同或者協(xié)議的商品;
供應(yīng)商在運輸過程中因保護不善造成商品受損;其他可以申請辦理退貨的情形。
第六條基于第四條所列原因,申請人申請辦理商品退貨的,應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)確認(rèn)和審批,并通報公司相關(guān)部門。
公司采購配送部門應(yīng)會同公司財務(wù)部、請購部門依授權(quán)共同確認(rèn)和審批,特殊情況或者退貨金額超過一定限額的,應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
第七條商品退貨必須由申請人填寫《商品退貨單》和《商品退貨申請、驗證、審批表》,說明擬退商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、批號、訂貨單編號、原因、供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家等,并將該單(表)連同檢驗報告等其他資料交公司采購配送部確認(rèn)。申請人填寫的《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》應(yīng)連續(xù)編號并經(jīng)申請人部門主管簽字確認(rèn)。申請人部門主管應(yīng)結(jié)合信息管理系統(tǒng)確認(rèn)擬退商品是否在可退范圍、可退條件、可退時間內(nèi)。同時,申請人應(yīng)將擬退貨商品合理分卸分放、貼上“不合格”標(biāo)簽,并妥善保管。
第八條采購配送部應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者國家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范并結(jié)合訂貨單、采購合同或者協(xié)議以及檢驗報告等認(rèn)真對《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》進行確認(rèn)。公司財務(wù)部門應(yīng)對商品退貨金額進行審核,確認(rèn)是否大于相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。
第九條公司采購配送部門會同公司財務(wù)部、請購部門依授權(quán)實施共同審批時,應(yīng)當(dāng)實施現(xiàn)場檢查,并進行記錄、必要時應(yīng)當(dāng)予以拍照或錄音、錄像。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)予以配合,并在檢驗、鑒定記錄上簽字確認(rèn),如有意見分歧,應(yīng)當(dāng)備注。
第十條公司內(nèi)部審批部門就處理方案或意見達(dá)成一致的,應(yīng)通知商品采購員編寫退貨通知單,詳細(xì)列明退貨商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、費用、批號、訂貨單編號、原因等,并授權(quán)運輸方將貨物退回,同時,將退貨通知單副本交運輸方轉(zhuǎn)交供應(yīng)商。 退貨商品屬于已入庫商品的,公司倉管部門應(yīng)及時清點、統(tǒng)計、封存、貼上“退貨”標(biāo)簽,進行出庫登記,并錄入公司庫存管理信息系統(tǒng)。退貨商品屬于門店內(nèi)的,門店主管應(yīng)及時調(diào)減POS的相應(yīng)庫存量,請求總倉或者采購配送部門配送補充。公司內(nèi)部審批部門之間不能就處理方案或意見達(dá)成一致的,應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報,由總經(jīng)理審批。供應(yīng)商對退貨有異議的,應(yīng)由采購配送部會同財務(wù)部門、請購部門依照合同(或相關(guān)協(xié)議)與供應(yīng)商協(xié)調(diào),商討解決辦法并將處理意見報公司總經(jīng)理審批。
第十一條公司采購配送部門負(fù)責(zé)催收供應(yīng)商的退貨確認(rèn)書。公司財務(wù)部門收到供應(yīng)商的退貨確認(rèn)書后,應(yīng)根據(jù)確認(rèn)書調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。公司財務(wù)部門對退貨商品的處置費用進行審核及會計核算。
退貨品管理制度 6
一、總則為了加強已銷產(chǎn)品的退貨管理,明確責(zé)任,確保產(chǎn)品退貨管理規(guī)范化,并做到有章可循,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
1、用戶使用我公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或用戶收貨后,經(jīng)檢驗認(rèn)為不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
2、由于運輸造成包裝破損嚴(yán)重,無法繼續(xù)銷售的產(chǎn)品。
3、由于工作失誤造成發(fā)錯貨或送錯貨,但未超過退換期的產(chǎn)品。
4、因銷售策略原因或其他確需退貨的產(chǎn)品。
三、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)提出退貨申請并實施,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品的監(jiān)督檢查,財務(wù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品帳物相符情況的控制和檢查,倉儲部門負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的管理,行政部負(fù)責(zé)對本制度有效執(zhí)行的監(jiān)督與考核。
四、退貨操作流程
1、因產(chǎn)品質(zhì)量(包括外包裝破損)原因造成的退貨,由銷售部客服人員通知客戶填寫“產(chǎn)品退貨申請表”,在此表中表明退貨人訂單號、聯(lián)系信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因后,銷售部主管審核批準(zhǔn),并根據(jù)具體情況出具處理意見。
2、因銷售策略或發(fā)錯貨等原因,但未超過15天期限的產(chǎn)品退貨,報銷售部主管審核批準(zhǔn)。
3、在未接到部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`處理意見前,應(yīng)禁止辦理退貨,倉庫保管員也應(yīng)拒絕收貨入庫,否則視情節(jié)情況,對責(zé)任人員進行嚴(yán)厲處罰。
4、依照部門主管的.處理意見,對允許退回的產(chǎn)品,待產(chǎn)品到達(dá)倉庫后,由質(zhì)檢部人員及倉庫保管員共同進行清點,倉儲部應(yīng)根據(jù)清點情況認(rèn)真填寫“產(chǎn)品退貨清點表”,并建立產(chǎn)品退貨臺賬備查。
5、銷售部應(yīng)對退貨人的準(zhǔn)確性及返回原因負(fù)責(zé),倉庫保管員應(yīng)對退回產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量負(fù)責(zé),質(zhì)檢部對所接受產(chǎn)品的外觀質(zhì)量狀況負(fù)責(zé)。倉儲部負(fù)責(zé)核對退貨產(chǎn)品與“品退貨申請表”所列與退貨產(chǎn)品是否一致,準(zhǔn)確無誤后,準(zhǔn)許放置退貨產(chǎn)品區(qū)。
五、退貨產(chǎn)品的處置
1、非質(zhì)量原因造成的退貨產(chǎn)品,如外觀無明顯變化,質(zhì)檢部應(yīng)于2個工作日對退貨產(chǎn)品作出檢查結(jié)論,若同意繼續(xù)銷售,倉儲部們應(yīng)放置于產(chǎn)品合格區(qū)。
2、因質(zhì)量問題造成的退貨產(chǎn)品,質(zhì)檢部應(yīng)于3個工作日,對退貨產(chǎn)品作出檢查結(jié)論,并及時對同批次產(chǎn)品進行翻箱,翻箱產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后,準(zhǔn)予入庫放置于合格區(qū)繼續(xù)銷售。
六、檢查與考核
1、銷售部是本規(guī)定實施過程中的第一責(zé)任部門,應(yīng)根據(jù)本規(guī)定制定詳細(xì)的產(chǎn)品退貨流程和考核細(xì)則,并報行政部備案。
2、倉儲部要不定期的對倉庫進行檢查,如發(fā)現(xiàn)倉庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見的退貨產(chǎn)品,由此造成的經(jīng)濟損失由質(zhì)檢部承擔(dān)。
3、公司行政部門不定期對倉庫進行綜合性檢查,發(fā)現(xiàn)倉庫退貨產(chǎn)品區(qū)達(dá)不到規(guī)范要求或管理混亂,在實施考核時可加大扣罰力度。
4、為強化管理者的責(zé)任,在經(jīng)濟處罰時,按部門主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%,直接責(zé)任人承擔(dān)40%的原則實施。
退貨品管理制度 7
一、退貨物資范圍
1、集團公司集中采購物資,因使用單位提報需用計劃不周等需方原因,造成無法在本單位使用的采購物資,且符合下列條件之一者:
。1)集團公司內(nèi)部能夠調(diào)劑使用的物資;
(2)社會市場能夠通用并落實到買受人的物資;
。3)經(jīng)與供貨廠方協(xié)商可以退回原生產(chǎn)廠的物資。
2、因產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等供方原因造成無法在原使用單位使用的采購物資。
二、退貨程序
退貨單位須經(jīng)其供應(yīng)部門及經(jīng)營負(fù)責(zé)人簽字后向物資采購部門提交退貨申請,物資采購部門落實后,符合退貨條件的按照規(guī)定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應(yīng)保證所退物資相應(yīng)的附件、質(zhì)量標(biāo)識、證件及實物的完整。
三、退貨物資價格計算
1、因退貨單位計劃原因要求退貨并且退貨物資可以內(nèi)部調(diào)劑使用的,自到貨之日起,三個月內(nèi)由物資采購部門與退貨單位按照采購價的80%退貨結(jié)算,每延期一個月再按降低10 個百分點結(jié)算,超過六個月不予退貨。
2、內(nèi)部不能調(diào)劑需要通過市場銷售或與供貨方協(xié)商可以退貨的,自到貨之日起,三個月內(nèi)其退貨結(jié)算價格按照市場實際銷售價或與供貨廠方協(xié)商退貨價的'80%計算,每延期一個月再按降低10 個百分點結(jié)算,超過六個月不予退貨。
3、因物資產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期原因造成退貨的,按照物資采購部門與領(lǐng)用單位結(jié)算的金額退款,物資采購部門與供應(yīng)商按合同約定處理。
4、退貨結(jié)算價與原采購價格或協(xié)商退貨價的差額部分沖減物資采購部門管理經(jīng)費。
四、其他
1、非集團公司集中采購的物資退貨參照此辦法執(zhí)行。
2、原有規(guī)定與本辦法相抵觸的,一律以本辦法為準(zhǔn)。
3、此辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
退貨品管理制度 8
一、目的
加強對不合格產(chǎn)品舉行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。
三、職責(zé)
食品安全小組
1、負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)品的.`質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定,并負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的終于解釋;
2、理化或微生物指標(biāo)不符合要求的產(chǎn)品,如有須要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部舉行評審;
質(zhì)檢部門
1、負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作;
2、保存不合格品的檢測記錄;
3、核實處理打算的執(zhí)行狀況;
各生產(chǎn)車間
1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理打算;
2、負(fù)責(zé)不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標(biāo)識、退貨和銷毀;
3、制訂訂正預(yù)防措施并組織實施;
倉庫
1、負(fù)責(zé)對不合格原輔材料的退貨;
2、負(fù)責(zé)向供方轉(zhuǎn)達(dá)不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理打算;
3、負(fù)責(zé)索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。
退貨品管理制度 9
為規(guī)范藥品的退貨操作過程,加強對購進退出和銷后退回藥品的質(zhì)量控制,特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部
負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的實施,銷售部、質(zhì)量管理部對本制度負(fù)責(zé)。
二、退貨藥品的管理要求
1、藥品購進退出的管理要求
、乓蛸|(zhì)量緣由需要退貨的,必需按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨,其中內(nèi)在質(zhì)量問題(包括假劣藥)不得自行退貨,應(yīng)通知供給商,按國家有關(guān)規(guī)定處理。
⑵非質(zhì)量緣由需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。
、琴忂M藥品退出必需根據(jù)本制度規(guī)定的程序辦理。
2、藥品銷后退回的管理要求
、配N售退回的藥品必需是本公司所售出的藥品。
、其N后退回的藥品必需經(jīng)過驗收才干辦理正式入庫。
三、藥品的退貨程序
1、藥品的`購進退出處理程序
、怕(lián)系退貨:采部憑下述購進退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:
a、藥品在驗收時拒收的,依據(jù)《拒收單》。
b、儲存養(yǎng)護、出庫復(fù)核發(fā)覺經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)的不合格藥品,依據(jù)《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報告》。
c、銷后退回的不合格藥品,依據(jù)注明“驗收不合格”,并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。
d、非質(zhì)量緣由如滯銷等的藥品退貨
⑵退貨藥品出庫
a、選購部填寫《藥品選購?fù)素浲ㄖ獑巍贰?/p>
b、質(zhì)量管理部通過計算機關(guān)聯(lián)打印《選購?fù)素泦巍,由業(yè)務(wù)、保管、財會辦理。
c、保管人員按《選購?fù)素泦巍非謇眍A(yù)備好退貨藥品,填寫《購進退出藥品臺賬》,保存三年以上。
d、退貨發(fā)運,發(fā)運人應(yīng)做好記錄備查。
2、藥品的銷后退回處理程序
、配N后退回通知
a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù),由業(yè)務(wù)部簽發(fā),簽發(fā)時必需核實其品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符,并確認(rèn)是本公司售出的藥品。
b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業(yè)務(wù)部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
c、客戶要求退貨的,由業(yè)務(wù)部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
d、《藥品退貨通知單》的.內(nèi)容包括品名/劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期,退貨緣由等。
、乞炇占笆肇
a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū),保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。
b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》,按《藥品質(zhì)量驗收管理制度》規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn),對藥品舉行檢查驗收。
c、驗收合格的,驗收員將數(shù)據(jù)錄入計算機,關(guān)聯(lián)形成《銷售退貨驗收記錄》,同時打印《銷售退貨單》。
d、驗收不合格的,驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”,按不合格藥品處理。
e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物,確認(rèn)全都后入庫,并在《銷售退貨單》上簽字,收款員結(jié)賬。
、潜9軉T將驗收合格的藥品按儲存要求,存放于相應(yīng)的合格品區(qū)。
、缺9苋藛T依據(jù)《銷售退貨單》,建立《銷售退回藥品臺賬》,保存三年以上。
退貨品管理制度 10
1.0目的
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過程中的不合格項(不合格服務(wù))得到準(zhǔn)時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品舉行評審、記錄、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中浮現(xiàn)的不合格舉行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管對服務(wù)過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品評審后,舉行記錄和處置;倉管員對選購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后,舉行記錄、標(biāo)識、隔離,由選購人員確認(rèn)后舉行退貨或更換,或按4.1.2舉行處理。
4.1.2使用過程中或選購回的'不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)先填寫《不合格品處理報告》,然后經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作以下處理:
a降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部位;
b退貨;
c報廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不顯然的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)峻不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,填寫《不合格/訂正、預(yù)防措施報告》,并負(fù)責(zé)組織人員實行有效的`訂正措施,在3個工作日內(nèi)賦予處理。
4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再商定時光舉行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定訂正措施計劃,在規(guī)定的期限內(nèi)予以訂正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《訂正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報告》
5.4《不合格/訂正預(yù)防措施報告》
退貨品管理制度 11
為杜絕不合格藥品流入市場,確保人民用藥安全有效,對公司經(jīng)營藥品各環(huán)節(jié)不合格品舉行有效控制提供準(zhǔn)則,特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的實施,對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;各相關(guān)崗位負(fù)責(zé)本崗位不合格藥品控制。
二、不合格藥品是指:藥品內(nèi)在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標(biāo)識不符合《藥品管理法》、相應(yīng)的法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、《藥品包裝、標(biāo)簽和說明書管理規(guī)定》及其它有關(guān)法律、規(guī)矩的藥品,各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品,抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的'藥品。
三、不合格藥品確實認(rèn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé),包括:
1、選購來貨驗收時發(fā)覺外觀質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合規(guī)定的藥品。
2、在庫養(yǎng)護檢查和出庫復(fù)核時發(fā)覺包裝破損、霉?fàn)變質(zhì)的及質(zhì)量可疑的藥品。
3、銷后退回閱歷收人員驗收不合格的藥品。
4、藥品監(jiān)督管理部門抽檢不合格的藥品。
5、藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售使用的藥品。
6、超過有效期的藥品。
四、在入庫前驗收環(huán)節(jié)發(fā)覺的不合格藥品,驗收員不得驗收入庫,應(yīng)將不合格藥品
存放于不合格品區(qū)(不屬質(zhì)量緣由拒收的存放于退貨區(qū),掛購進
退出標(biāo)志),同時填寫相關(guān)單據(jù),按國家有關(guān)規(guī)定處理。
五、在養(yǎng)護、保管或出庫復(fù)核過程發(fā)覺不合格藥品時,應(yīng)立刻停止銷售和發(fā)貨,同時報質(zhì)量管理部。
六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門公告、發(fā)文通知的.不合格藥品,應(yīng)立刻停止銷售、發(fā)運,追回售出藥品,并將不合格藥品移入不合格品庫,待處理。
七、不合格藥品按規(guī)定的程序報損和銷毀。
八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷售的,應(yīng)按規(guī)定予以處罰。造成嚴(yán)峻后果的,按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。
九、對不合格藥品數(shù)量和金額較大的,應(yīng)查明緣由、分清責(zé)任、準(zhǔn)時制定預(yù)防措施。
退貨品管理制度 12
一、退貨管理流程
銷售部門按獲客戶所傳達(dá)的銷貨退回信息時,應(yīng)盡快地將銷貨退回的信息通知質(zhì)量部門和市場部門,并主動會同質(zhì)量部門人員確認(rèn)退貨原因?蛻敉素浽蛎黠@為公司責(zé)任(例如:料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等)時,應(yīng)迅速根據(jù)退貨資料及初步確認(rèn)結(jié)果受理退貨,不得壓件不處理。
若銷貨退回之責(zé)任不客戶時,則銷售及質(zhì)量管理部門人員應(yīng)向客戶說明判定之依據(jù)、原委、及處理方式。如果客戶接受,則請客戶取消退貨要求,并將客戶退貨相關(guān)資料由質(zhì)量管理部門儲存管理。如果客戶仍堅持退貨時,銷售、質(zhì)量管理部門人員須委婉向客戶說明,如果客戶無法接受時,再會同市場部門做進一步協(xié)商,以“降低公司損失至最小,且不損及客戶關(guān)系”為處理原則處理。
1.銷售部門應(yīng)主動告知客戶有關(guān)銷貨退回的受理相關(guān)資料,并主動協(xié)助客戶將貨品銷售部門。
2.退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后,由物管部門入庫。
3.客戶退貨的不良品退回倉庫時,物管部門應(yīng)點清數(shù)量是否與“退貨退回單”標(biāo)示相符,并將退貨的不良品以“拒收標(biāo)簽”標(biāo)示后,隔離存放,并通知質(zhì)量管理部門確認(rèn)退貨品的品質(zhì)問題。
4.若該批退貨品經(jīng)銷售部門與客戶協(xié)商補貨時,則會同相關(guān)部門迅速擬定補交貨計劃,以提供相同號料、數(shù)量的良品給客戶,避免造成客戶停線,而影響客戶利益。
5.如果客戶有及時生產(chǎn)的迫切需求時,銷售部門得依據(jù)客戶的書面要求或電話記錄主管同意后,由物管部門安排良品更換,不得私下?lián)Q貨。
6、質(zhì)量管理部門確認(rèn)銷貨退回品的品質(zhì)狀況后應(yīng)通知物管部門,安排責(zé)任部門進行重工、挑選、降級使用或報廢處理,使公司減少庫存(呆滯品)的壓力。
7.責(zé)任部門應(yīng)確實進行返工或挑選以確保不良品不會再流入客戶生產(chǎn)線上,并于重新加工、挑選后向質(zhì)量管理部門申請庫存重驗。
8.質(zhì)量管理部門需依據(jù)了出貨“抽樣計劃”嚴(yán)加檢驗方式重驗其品質(zhì),如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標(biāo)示后重新安排到良品倉庫內(nèi)儲存,并視客戶需求再出貨,凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn)的物品一律不得出貨。
9.銷貨退回的款及登記管理由財務(wù)(會計)部門依據(jù)銷貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。
10.質(zhì)量管理部門應(yīng)繼續(xù)追蹤銷貨退回之處理及成效,并將追查結(jié)果予以記錄。
質(zhì)量管理部門應(yīng)回饋客戶報怨銷貨退回處理狀況給工程標(biāo)準(zhǔn)處及相關(guān)部門存查,作為改善及查核參考。
二、商品退貨的清點
接到客戶退貨,首先有必要去查點數(shù)量與品質(zhì),確認(rèn)所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發(fā)貨單記載相同。
首先,數(shù)量是否正確。例如一盒與一箱,雖只差一字,因一箱24盒,故實際上而言,數(shù)量相差24位之多。
其次,確定退貨物品有無損傷,是否為商品正常狀態(tài)。有時,因是“不良品”而遭退貨,廠商受理退貨后就要加以維修。
清點后,倉庫的庫存量要迅速加以修正調(diào)整,而且要盡快制作退貨受理報告書,以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應(yīng)收帳款的.基礎(chǔ)資料。此程序若不及時實施,“應(yīng)收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確,造成財務(wù)困擾。
三、商品退貨的會計處理
當(dāng)客戶將商品退貨時,企業(yè)內(nèi)部必須有一套管理流程,運用表格式管理制度,以多聯(lián)式“驗收單”在各部門流動,對客房所退的商品加以控制,并在帳款式上加以調(diào)整。牽涉到部門,分別有“商品驗收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應(yīng)收帳款明細(xì)帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少,部門不多,可將上述“部門”工作加以歸納到相關(guān)部門的工作職責(zé)上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程:
1.客戶退回貨品后,送至驗收部門。驗收部門驗收完畢后,填制驗收單二聯(lián),第一聯(lián)送交信用部門核準(zhǔn)銷貨退加,第二聯(lián)依驗收單號碼順序存檔。
2.信用部門收到驗收單后,依驗收部門的報告核準(zhǔn)貨退,并在驗收單上簽名核準(zhǔn),以示負(fù)責(zé);同時將核準(zhǔn)后的驗收單送至開單部門。
3.開單部門接到信用部門轉(zhuǎn)來的驗收單后,編制貸項通知單一式三份,第一聯(lián)連同核后驗收單,送至應(yīng)收帳款式明細(xì)帳、貸記應(yīng)收帳款。第二聯(lián)通知客戶銷貨退回已核準(zhǔn)并帳。第三聯(lián)依貨項通知單號碼順序存檔。
4.會計部門收到開單部轉(zhuǎn)來的貸項通知單第一聯(lián),驗收核單后,核對其正確無誤后,于“應(yīng)收帳款明細(xì)帳”貨入客戶明細(xì),并將貨項通知單及核準(zhǔn)后驗收單存檔。
5.每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單,核工業(yè)對其編號順序后,加總一筆后入總分類帳。
四、如何管理經(jīng)銷商的理賠退返
對于發(fā)生批量質(zhì)量問題產(chǎn)品,一般公司要退換貨,具體程序下:
1.銷售人員在執(zhí)行銷售合同過程中,統(tǒng)一給予經(jīng)銷商某一項額度的理賠費用(或補償金)。
2.分公司(經(jīng)營部、辦事處)對經(jīng)銷商退返故障作修復(fù)處理,修復(fù)后返還經(jīng)銷商,原則上不予更換、不予退貨。
3.分公司(經(jīng)營部、辦事處)按到經(jīng)銷商退返故障貨品后,組織服務(wù)人員立即對其進行開箱檢驗,并非“接收清單”上詳細(xì)記錄檢驗結(jié)果。分公司(經(jīng)營部、辦事處)與經(jīng)銷商代表在“接收清單”上簽字確認(rèn)后,由經(jīng)銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。
4.對保修期內(nèi)故障貨品予以免費維修,不收維修費和故障無件費;三提保修期外的故障貨品,按公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收取維修費和元件費用;所有非生產(chǎn)質(zhì)量問題引起的損壞以及附件(如接線、遙控器等)遺失、,材料、配件補充費用由經(jīng)銷商承擔(dān)。
5.故障修復(fù)后,經(jīng)銷商“接收清單”保管聯(lián)擔(dān)加商品,經(jīng)銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。
6.經(jīng)銷商提回商品時,分公司(經(jīng)營部、辦事處)須計算出經(jīng)銷商應(yīng)付修理費用,并列出清單,由經(jīng)銷商支付費用。
7.銷售部會同市場部、財務(wù)部及生產(chǎn)部門審批,經(jīng)有效審批人簽名和財務(wù)核實退換貨商品、價格,回復(fù)有關(guān)部門執(zhí)行。
8.倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”,按規(guī)定填寫貨物驗收入庫手續(xù),同時填寫“商品退換貨申請表”。
9.凡未經(jīng)公司有效審批人員審批,分公司(經(jīng)營部、辦事處)擅自辦理退貨手續(xù)者,按退貨金額的50%扣罰地區(qū)財務(wù)人員,10%扣罰分公司經(jīng)理(經(jīng)營部、辦事處主任)。
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