零配件倉庫的管理制度
第一條 為加強公司內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購程序,統(tǒng)一驗收標準,嚴格控制成本,結(jié)合公司實際情況,特制訂本制度。
第二條 本制度內(nèi)容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、、舊件管理、結(jié)算、獎懲細則。
第三條 本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的.規(guī)定和要求,司屬各單位應遵照執(zhí)行。
第四條 采購中心為公司采購執(zhí)行部門,主要負責零配件招標與采購的實施、質(zhì)量與價格的監(jiān)控、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五條 財務部為公司職責主管部門,主要負責采購結(jié)算、制定相關會計管理制度、審核票據(jù)合法性、合理安排資金使用及庫存控制管理。
第六條 一、二分公司為零配件使用部門,主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點,并對零配件使用情況進行監(jiān)督。
第七條 修理廠暫不列入本方案,但要專人參與采購中心各項工作流程,為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見。
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