內審崗位職責15篇(優選)
在社會發展不斷提速的今天,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的內審崗位職責,歡迎大家分享。
內審崗位職責1
1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的.整理、匯總、審查;
3、協助各事業部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協助部門工作管理和資源配合工作等。
內審崗位職責2
1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的`執行情況進行審計;(內控評價)
2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計;
3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計;
4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價,并提出可行性建議;
5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查,提出處理意見;
6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計;
7、提請或配合外部審計機構進行審計工作;
8、完成集團董事長批準的專項審計工作。
內審崗位職責3
崗位職責:
1、負責根據審計計劃制定財務審計計劃及目標;
2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等,做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作,按規定建立審計檔案;
3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關資料的`整理、歸檔工作。
4、負責對審計發現的問題進行分析研究,提出處理意見和管理建議,按審計程序和有關規定做出審計結論和決定,并負責監督執行;
5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。
6、配合開展其它項目和專業審計工作;
7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜;
8、完成領導交辦的其他工作。
內審崗位職責4
崗位職責:
1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的'建設、優化和落地審計;
2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;
5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業
2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能,團隊協作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先
內審崗位職責5
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;
負責做好有關審計資料的原始調查的.收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關準備工作;
執行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責6
1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。
3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗證糾正措施的.落實情況。
5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。
6.內審員必須獨立于被審核的工作。
內審崗位職責7
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責8
1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。
5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。
7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。
8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎財務分析報告。
內審崗位職責9
內審主管職位要求
1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業;
2.4年以上相關工作經驗,審計、監察管理工作經驗,有四大、藥企工作經歷優先;
3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;
4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力;
5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。
內審崗位職責10
1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;
2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的`內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。
3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。
4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;
5.審計經理交辦的其他事項。
內審崗位職責11
1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;
2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的.合規性和合理性;
3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;
4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;
5. 其他臨時交辦事情。
內審崗位職責12
職責:
1、協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃;
2、協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員;
3、作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提升建議;
4、參與總結會議并向督察委員會領導及業務高級領導匯報審計發現及建議;
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求:
1、具有較強的.審計、分析及風險識別能力;
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先;
3、良好的團隊合作精神及溝通能力;
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力
內審崗位職責13
1、審計工作
1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;
1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作
內審崗位職責14
職責描述:
1.負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;
2.參與研發產品開發流程的規范建設,滿足ts16949體系要求,提升產品研發質量;
3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產品的質量要求及ts16949體系要求;
4.幫助供應鏈提升現場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的.質量要求;
5.掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實;
任職要求:
1.工科類專業背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業工作經驗;
2.有國際/國內合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經歷 (驅動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產品);
3.開發、生產質量領域至少五年以上的工作經驗,熟悉各環節質量管控要求;
4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質量要求,以及熟悉質量改進工具(8d、doe、qfd等);
5.具有良好的溝通協調能力,良好的計劃與執行能力。
內審崗位職責15
1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;
5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的.日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。
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