財務出納的崗位職責

          時間:2023-05-27 12:35:08 崗位職責 我要投稿

          財務出納的崗位職責【推薦】

            在當下社會,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責可以有效規范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編精心整理的財務出納的崗位職責,歡迎大家分享。

          財務出納的崗位職責【推薦】

          財務出納的崗位職責1

            一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

            二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

            三、協助經理編制并執行全院預算。

            四、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

            五、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。

            六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

            七、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

            八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

            九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

            十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。

            十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

            十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的`安全制度,確保不出安全問題。

            十三、嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。

          財務出納的崗位職責2

            職責:

            1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

            2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

            3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;

            4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的制單人員。

            5、完成部門領導交辦的'其他工作任務。

            崗位要求:

            1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業優先考慮。

            2、獲得財務類相關職業資格證書;

            3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

            4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

          財務出納的崗位職責3

            1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

            2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

            3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

            4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

            5、保管好各種空白支票、票據等;

            6、開增值稅發票:發生銷售業務時,及時并正確開票;發生付款業務時,確認收回進項發票的情況;

            7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發票等

            任職要求:

            1、專科以上學歷、會計專業;

            2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

            3、品行端正、有良好的職業道德和操守,敬業愛業;

            4、熟悉財務ERP流程的`和開票、報稅系統優先。

          財務出納的崗位職責4

            一、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

            二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

            三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

            四、根據審核無誤的`原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

            五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

            六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

            七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

            八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

            九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

            十、認真完成領導交辦的其他工作。

          財務出納的崗位職責5

            職責:

            負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;

            負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

            負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

            根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;

            負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;

            負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的`繳納工作:

            編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

            負責公司庫房管理,收發貨單據整理,并負責公司發票的管理及開具;

            要求:

            會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書尤佳;

            熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

            熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執行能力高;

            積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

          財務出納的崗位職責6

            1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

            2、登記現金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

            3、安全庫存現金和各種有價證券;

            4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

            5、負責收費結算、收款票據交接;

            6、負責公司收據購買;

            7、裝訂憑證并協助會計整理相關的.財務部檔案資料;

            8、其他臨時性工作。

          財務出納的崗位職責7

            一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的'收付結算。

            二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

            三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。

            四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

            五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確,依據充分。

            七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

            八、按規定辦理其他所轄事務。

          財務出納的崗位職責8

            出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

            出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

            一、現金和銀行

            1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

            收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

            2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

            收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

            辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

            簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

            3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

            二、記帳和報表

            1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

            根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

            登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

            2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

            三、其它

            1.兼職公司外匯收付核銷工作;

            2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的.政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

            職責四:公司財務出納崗位職責

            1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

            2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

            3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

            4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

            5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

            6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

            7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

            8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

            9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

            10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

          財務出納的崗位職責9

            1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

            2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

            3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

            4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

            5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

            6、出納員直接收到的.現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

            7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

            8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

            9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

            10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

          財務出納的崗位職責10

            一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

            二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

            三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。

            四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

            五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

            六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

            七、負責差旅費審核報銷的.工作;

            八、員工工資的發放;

            七、完成公司交辦的其它工作。

          財務出納的崗位職責11

            1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

            2、負責應付賬款的'核對,采購發票的審核與鉤稽,及時與供應商對賬;

            3、負責協助成本核算

            4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節表,支付寶賬單核對

            5、負責行業報銷單據的審核。

            6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

          財務出納的崗位職責12

            1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

            2、登記現金、銀行存款賬務;

            3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務開票相關工作;

            4、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

            5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

            6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的'工作;

          財務出納的崗位職責13

            一、 出納的任職要求和重要性

            按照《會計法》的明確要求,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

            企業的現金流管理是企業的經營命脈,很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎,一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性,有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

            二、 出納的崗位職責

            主要職責:資金收付

            相對而言,出納崗位是單位含金量高的崗位,無論從工作的'難易程序還是責任風險,都是微乎其微的,所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠,工作上不需要掌握多少技能,只要錢沒少,基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑,那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

            這絕不是貶低這個崗位,當然如果它壞起來,危害也挺大,卷款跑路的也不鮮見,特別是那些民營企業現金為主交易的。

            崗位職責:

            1、核對各類報銷或支出的憑證,根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付,并序時登記現金帳和銀行帳,做到日清月結,數字準確,帳目清楚,每月及時核對銀行對賬單,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

            應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確,檢查票據是否合規,審批是否齊全,再根據資金渠道確認支付,特別是項目資金,要確認專款專用;涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況,做到心中有數。

            2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現金,確保帳款一致;

            《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算,但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金,突破是家常便飯,也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出,也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了,還有什么現金報銷的借口。

            4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費;

            大部分地區工資已經統發,但代發和代扣還要依賴于單位,要做到細心核對,最好是相關業務人員進行復核,減少出錯率。

            5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用,設立支票、收據和印章等各類使用臺賬;

            不要為圖方便或信任,將印鑒交與一人掌握,這是保障財政資金安全,避免個人責任風險;使用時應建立使用臺賬,可以劃清責任;一些財務人員卷款而逃就是內控不到位,沒有或沒執行制約機制。

            6、做好應收款項的回收工作;

            應及時根據賬面提供應收款項明細,督促和回收占用資金;

            7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

            8、完成領導交辦的其他工作。

            三、 出納需要掌握的主要技能和知識

            1. 熟悉各類銀行業務流程,包括收、付款等;

            2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法;

            3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作;

            4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求;

            5. 熟悉所在公司的各項規章制度,能夠按要求進行原始票據的審核;

            6. 雖然出納崗位不實際做賬,但是需要盡量掌握會計處理方法,能看懂記賬憑證。

            四、 出納崗位可能涉及的單據和表格

            1. 資金日報(銀行日記賬、現金日記賬)

            2. 現金流量表;

            3. 銀行余額調節表;(不應該出納制作,但應掌握)

            4. 發票登記簿;

            5. 支票登記簿;

            6. 印章使用登記簿;

            7. 銀行手續費及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。

            五、 出納職業規劃

            出納崗位作為財務入門崗位,是打牢基礎的階段,由于與各個財務崗位均有業務交集,也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時,通過以下方式努力提高自己:

            1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求;

            2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定;

            3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討,努力學習本公司的特有的財務制度要求;

            4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能;

            5. 報考職稱或CPA等專業證書考試,不用過于在乎結果,學到新知識其實更重要。

            出納的發展方向通常包括:費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位,也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

            資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性,因此相對來說會比較順暢,投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈,也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑,但是,這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立,因此相對來說,就業空間比較小。

            由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置,大部分出納人員都會走向其他會計崗位,這也是相對普遍的發展路徑。

          財務出納的崗位職責14

            一、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

            二、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

            三、審查外匯券、現金的`送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

            四、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

            五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

            六、完成財務部經理安排的其他工作。

          財務出納的崗位職責15

            一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。

            二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

            三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

            四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的'管理規定。

            五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

            六、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)

            取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;

            如出現不相符現象,應立即查找原因。

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