審計專業論文題目
審計是對資料作出證據搜集及分析,以評估企業財務狀況,然后就資料及一般公認準則之間的相關程度作出結論及報告。進行審計的人員必需有獨立性及具相關專業知識。
1.試論審計風險及其控制
2.試談企業內部控制審計
3.企業虛增利潤的檢查方法
4.論利潤操縱的成因、手段及治理
5.試論我國注冊會計師制度面臨的問題及對策
6.芻議銀行存款審計中的幾個問題
7.小議商業折扣的審計
8.新技術下審計制度的創新
9.如何進行人力資源價值評估
10.關于提高審計效率的幾點看法
11.原始憑證失真及解決辦法
12.論內部審計的獨立性
13.論市場經濟下審計的職能與作用
14.論審計在宏觀經濟調控中的地位與作用
15.論審計目標與審計證據的獲取
16.論審計與經濟監督系統
17.論我國審計組織體系的健全與發展
18.我國審計體制的改革與完善
19.論審計的法制化、規范化建設
20.論審計執法與處罰力度的強化
21.論審計風險及其防范
22.關于現代企業內部控制制度的研究
23.論經濟效益審計
24.論國有資產保值增值審計
25.論現代企業制度下的內部審計
26.對驗資中有關問題的探討
27.對資產評估中有關問題的探討
28.審計工作策略探討
29.論內部控制系統審計(制度基礎審計探討)
30.論審計方式方法體系的完善
31.論企業集團內部審計制度的構建
32.論注冊會計師的法律責任
33.論審計工作質量的控制與考核
34.論我國審計準則體系的完善
35.論我國注冊會計師審計制度的發展與完善
36.獨立審計準則研究(可選一個準則進行研究)
37.強化內部控制系統審計,提高審計質量
38.論審計風險與審計責任
39.試論應收賬款審計的要點與方法
40.降低注冊會計師法律風險謅議
41.淺談注冊會計師審計的獨立性
審計專業論文題目
審計論文的選題有哪些呢,一起去看看小編為你整理的審計專業論文題目吧,僅供參考!
1.試論審計風險及其控制
2.試談企業內部控制審計
3.企業虛增利潤的檢查方法
4.論利潤操縱的成因、手段及治理
5.試論我國注冊會計師制度面臨的問題及對策
6.芻議銀行存款審計中的幾個問題
7.小議商業折扣的審計
8.新技術下審計制度的創新
9.如何進行人力資源價值評估
10.關于提高審計效率的幾點看法
11.原始憑證失真及解決辦法
12.論內部審計的獨立性
13.論市場經濟下審計的職能與作用
14.論審計在宏觀經濟調控中的'地位與作用
15.論審計目標與審計證據的獲取
16.論審計與經濟監督系統
17.論我國審計組織體系的健全與發展
18.我國審計體制的改革與完善
19.論審計的法制化、規范化建設
20.論審計執法與處罰力度的強化
21.論審計風險及其防范
22.關于現代企業內部控制制度的研究
23.論經濟效益審計
24.論國有資產保值增值審計
25.論現代企業制度下的內部審計
26.對驗資中有關問題的探討
27.對資產評估中有關問題的探討
28.審計工作策略探討
29.論內部控制系統審計(制度基礎審計探討)
30.論審計方式方法體系的完善
31.論企業集團內部審計制度的構建
32.論注冊會計師的法律責任
33.論審計工作質量的控制與考核